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          差旅費報銷管理制度

          時間:2023-11-03 21:40:08 美云 制度

          差旅費報銷管理制度范本(精選12篇)

            在快速變化和不斷變革的今天,接觸到制度的地方越來越多,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的差旅費報銷管理制度范本,歡迎大家分享。

          差旅費報銷管理制度范本(精選12篇)

            差旅費報銷管理制度 1

            一、報銷范圍:

            本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

            二、出差審批辦法:

            1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜,出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的,應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據。

            如要借款,應填寫"領款單",根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。

            2、差旅費報銷程序:經批準出差辦事人員,應如實填寫"差旅費報銷單",并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務部審核簽字,按《差旅費費用報銷程序》予以報銷,按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認可。

            三、差旅費報銷原則

            (1)市區內出差不論時間長短,均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發給誤餐補助費,超出市區范圍的,發出差補助費六十元每天。

            (2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數憑正式發票計算報銷,沒有正式發票的均不給報銷。

            (3)車費報銷條件:超出市區范圍的憑正式發票給予報銷,沒有正式發票均不給報銷。

            (4)出差人員應在回公司后15天內報帳,需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

            (5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發生車船票;只按規定報銷出差各項補貼。

            (6)出差人員一般不得乘坐飛機,經批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內交通費包干的范圍。

            四、差旅費報銷有關注意事項

            1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

            2、差旅報銷按財事字[19xx]第011號文件規定辦理,出差人員不準超標準住宿和坐飛機,因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的,須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。

            3、出租車票按規定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

            4、出差參加會議的`須將會議通知附于報銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。

            5、一事一單,不得將數次出差合并一單報銷。

            6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。

            7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。

            8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

            五、本規定從20xx年7月1日起執行。

            本廠應參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準后執行。

            差旅費報銷管理制度 2

            為有效控制差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,使企業各項管理形成規范化和制度化,特制定本制度:

            一、因公出差的辦理程序

            1、因公出差人員必須事先填寫"出差申請單",注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見,分管領導批準后方可出差。

            2、出差人借款需持批準后的"出差申請單"填寫"用款申請單",由部門負責人簽字擔保后,經領導簽批,財務部門負責人核準后方可借款。

            3、出差人員回公司應在"出差申請單"中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況,向分管領導匯報,由分管領導考核結果,并在"出差申請單"任務完成情況欄中簽署考核意見。

            4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

            二、費用標準

            1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內交通費等費用包干,其標準如下:

            (1)集團公司領導:按出差所在地區不同,本著節約的原則可住3-5星級賓館,誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。

            (2)所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員:可住3-4星級賓館,誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。

            (3)公司中層干部:住宿標準省會180元以內,非省會120元以內。伙食補助40元/天。

            (4)一般工作人員:住宿標準省會80元以內,非省會60元以內。伙食補助40元/天。

            (5)市內交通費:公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車,并注明乘車區間。如遇特殊情況,事后應寫書面匯報,經經主管部門領導批準后,方可報銷。

            2、去集團公司的分支機構或辦事處如:沈陽、長春、北京、上海、深圳等地,出差人員必須住辦事處,食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿補助,如因辦理業務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可按每天10元補助,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

            3、(1)外出參加會議經分管領導批準不實行費用包干,采取分項計算的方法,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按標準列支,伙食補助、公雜費,市內交通費按前述標準予以補助。

            (2)外出學習人員,住宿費實行包干標準,伙食補助每天20元,外出學習途中可享受伙食補助費,學習期間可享受公雜費、市內交通費。

            4、出差特區(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭),費用本著節約的原則伙食費60元/天。

            三、幾點具體規定:

            1、旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食、市內交通二項補助費。

            2、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。

            (1)中午12時前離開本市按全天補助標準。

            (2)中午12時后離開本市按半天補助15元。

            (3)中午12時前抵達本市按半天補助15元。

            (4)中午12時后抵達本市按全天補助30元。

            3、訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報總經理批準后,方可報銷。

            4、乘坐交通工具的規定:

            (1)公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批準,方可報銷。

            (2)旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。

            (3)去集團公司設有辦事處的地區,連續乘車16小時以上,另外予以30元伙食補貼。

            (4)夜間乘坐長途汽車、輪船統艙,超過六小時發給夜間乘車(船)補助費30元。

            (5)帶車輛外出,隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業務可享受交通補助費(需分管領導或部門負責人批準)。

            5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷,并不再享受當天伙食補助。凡同領導一起就餐,餐費已報銷者均不再享受伙食補助。

            6、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助,貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付,小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應說明情況經分管領導簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。

            7、駕駛員外出行車途中的'違章罰一律不準報銷。

            8、出差人員應保留完整車(船)票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的依據,部門負責人審批時要加強對票據的審核,不是出差途中的費用不予報銷。

            9、出差時借款,前帳(賬)不清、后帳(賬)不借,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規定給予借款而造成帳(賬)務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

            10、本制度自發布之日起執行。

            差旅費報銷管理制度 3

            一、總則

            1、為加強公司差旅費管理,規范差旅費報銷程序和標準,提高工作效率, 結合公司實際情況,特制訂《差旅費報銷制度》。

            2、本制度規定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

            二、出差審批

            1、出差人員應填寫《出差審批單》,報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時,應請示批準人核準,否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

            2、出差審批權限:

            (a) 副總經理出差由總經理審批;

            (b) 部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批;

            (c) 其他員工出差,由所在部門負責人核準,分管副總經理審批。

            三、差旅費支出內容及標準

            (一)差旅費報銷內容:公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

            (二)往返出差地點交通費標準

            1、乘坐交通工具:員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車,需乘坐飛機時,應在出差審批表中注明,經批準后方可乘坐。未經批準,乘坐者超出部分由自己負擔。

            2、在途交通費:出差人員乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續乘坐8小時以上的,應乘臥鋪。工作人員出差,事先經領導批準就近探親辦事者,其繞道車、船、住宿等費用自理,同時不發放繞道和在家期間的出差補貼。

            3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷,乘坐出租車時需在票據背面

            注明起止地點和情況說明,核實后予以報銷。

            (三)住宿及補貼標準

            1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準,所乘交通工具晚點時,以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準。出發時間在12:00以前的,出差天數為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的.,第二天休息半天。

            2、住宿費:住宿費參照地區標準給予報銷,住宿費按實際住宿天數平均計算,以車、船票時間為準。

            3、出差補貼:出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

            餐費計算方法為:一天按三餐計算,早餐按標準補貼的20%,午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

            早晨8:00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19:00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。

            四、報銷程序

            1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在差旅費報銷單的后面,所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內容填寫正確。

            2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后,到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核,《出差審批單》粘貼于報銷單后面,作為報銷的附件。

            3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批; 4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。 五、其他情況

            1、外出學習統一安排食宿的,據實報銷,不再領取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。

            2、本制度解釋權在財務部。

            差旅費報銷管理制度 4

            一、總則

            1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

            2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的出差。

            3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

            二、報銷標準

            說明:

            1、出差工資

            按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

            2、出差住宿費

            住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

            3、交通費:

            乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。

            出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經總經理批準方可報銷。

            市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明

            行程及行程目的.,可據實報銷。

            乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

            4、生活補助

            客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

            5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

            6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。

            7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

            差旅費報銷管理制度 5

            為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,特制定本制度。

            一、辦理程序

            1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。

            2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。

            3、出差人員回公司后,應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車票、餐費、住宿費發票)按規定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,報銷單由部門主管審批后交財務審核,再由總經理審批后方可報銷。

            二、費用標準

            總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”。

            1、住宿標準(金額單位:x元,下同):

            (1)總經理:實報實銷

            (2)中層管理人員:最高限額180元/晚,憑住宿發票報銷。

            (3)其他人員:最高限額120元/晚,憑住宿發票報銷。

            (4)具體規定:出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

            2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車費):

            (1)總經理:實報實銷

            (2)中層管理人員:80元/天

            (3)其他人員:60元/天

            (4)具體規定:中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。

            3、交通工具標準:

            (1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助,特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。

            (2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的.;收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執行特殊業務或夜間辦事不方便的,以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。

            (3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

            三、其他

            1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

            2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據。

            3、外出學習、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

            本制度經總經理核準后自公布之日起生效

            差旅費報銷管理制度 6

            為保證出差人員的工作和生活需要,加強費用管理,控制支出,避免浪費,特制定本管理規定。

            一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的,相關事項均依本規定執行。

            二、員工因公出差,均應事先填寫出差申請表,按要求填寫出差目的、時間、費用預算等情況,經項目總監審核批準后方可出差(否則差旅費不予報銷),遇特殊情況亦須事先口頭報告,且返回后應及時補辦手續。

            三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷手續。超過一個月不辦理報銷手續,又沒有合理理由的,財務部有權按照財務部相關管理規定給予一定經濟處罰。

            四、前款未清的,不予再次借款。

            五、關于住宿的規定和費用標準:

            1)出差外埠時一律應住在公司辦事處或其他指定住所,但長期出差在外的,應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷,超支自負。

            2)不具備上述條件的,經批準后可住宿在公司指定的協議賓館,住宿費用按如下標準實報實銷,超支自負。

            3)住宿費憑正式發票報銷,并在發票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期,并出具費用明細。

            六、關于伙食的規定和費用標準:

            1)出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。

            2)出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。

            七、關于交通工具的規定和費用標準:

            1)長途和跨區域中短途出差應乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車,費用實報實銷。因公務緊急須乘坐飛機的,必須事先請示主管副總及以上領導批準后方可。未經批準超標乘坐交通工具的,其超標部分的差價自行承擔。

            2)晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的,可乘坐火車硬臥,符合此條件而乘坐硬座的,按乘車人硬座票價的50%補貼給本人。

            3)在出差期間因公乘坐公共交通工具的(包括中巴和小巴),費用實報實銷。

            4)項目總監、項目經理因公可乘坐出租車輛,費用按如下限額實報實銷:項目總監30元/人/天;項目經理20元/人/天;

            5)其他工作人員未經允許乘坐出租交通工具的,費用自負。特殊情況須事先申請,經主管副總及以上級領導批準后,費用可實報實銷。

            6)出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車的,必須事先提出申請,否則不予報銷:一次或一天租車費在200元(含)以內的`,須經項目總監書面簽批方可。超過200元的,經主管副總及以上級領導審批同意后方可。

            八、關于通訊費用的管理規定和費用標準:

            鑒于直放站項目部的工作性質,員工無論是否出差,均按月以如下標準限額實報手機費;超支部分由部門主管領導根據部門預算處理,但公司承擔一般不超過50%。

            九、其他說明及注意事項:

            1)本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京(外地招聘的本地化員工出差北京的,按特區標準執行);除此之外的地區均為一般地區。

            2)員工自出差當天起享受出差待遇,以機票、火車票顯示時間為參考依據:

            12:00(含)之前出發的當天差補=100%(日伙食包干標準+日交通包干標準);

            12:00之后出發的當天差補=50%(日伙食包干標準+日交通包干標準)。

            3)返回原出發地之日以機票、火車票顯示時間為參考依據,按如下標準享受餐補和交通補貼:

            12:00(含)之前返回的當天差補=50%(日伙食包干標準+日交通包干標準);

            12:00之后返回的當天差補=100%(日伙食包干標準+日交通包干標準);

            4)因會議出差的,經請示主管副總同意后可由會務組統一安排食宿,但同時出差期間伙食和交通補貼取消,不得另外報銷住宿費。

            5)出差到關聯單位進行工作、學習等,由對方單位出資安排食宿的,住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷交通費。

            6)乘坐公司車輛出差的,出差期間出租車票不予報銷,其他費用按規定執行。

            7)本規定自公布之日起生效。

            8)自本規定生效之日起,公司原相關制度中與本規定內容沖突的,以本規定為準。但在本規定生效前發生的費用按原相關規定執行。

            9)本規定由人力資源部負責解釋。

            差旅費報銷管理制度 7

            為控制費用,提高效率,規范出差人員的審批及報銷程序,結合本公司的實際情況,特制定本制度。

            一、差旅費開支范圍:

            適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。

            1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算,住宿費按實際出差住宿天數計算。

            2、車船費在規定的標準范圍內按憑據據實報銷,零星雜支在規定范圍內按憑據報銷,各分廠部門必須嚴格控制。

            3、出差期間發生的招待費不在差旅費開支范圍內,按招待費用管理規定報銷。

            4、出差應選擇價格較低的交通工具,需乘坐飛機時,經董事長事先批準,可坐普通艙。需乘坐輪船的,公司副總經理以上領導可乘坐二等艙外,其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據實報銷機場大巴車費,經董事長特別批準可報銷的士費。

            二、出差借款審批程序:

            各分廠、部室出差人員借款時,必須填寫借款單并注明出差地點,由部門負責人及公司分管領導簽字,方能到財務部門辦理借款手續,財務部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則,認真審核后方能借款。

            三、差旅費報銷程序:

            經批準出差辦事人員,回廠一周之內必須辦理報銷手續,應填寫《差旅費報銷單》,并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字,如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領導簽字,再交財務部門審核簽字后,按差旅費報銷制度執行。

            四、出差費用標準:

            1、工作人員區外出差:

            1.1住宿費限額內憑票報銷,限額如下:

            總經理每天70元。

            副總及銷售人員每天60元。

            其他人員每天50元。

            限額之內節約歸己,超限額的,超出部分自理。

            1.2市內交通費憑票報銷,每人每天15元。限額之內節約歸己,超限額的,超出部分自理。

            1.3伙食費補助標準

            上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元,其余地區每人每天補助15元。

            1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。

            1.5乘坐列車報銷標準:

            將火車硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發綜合旅費,不再另外報銷上述費用。500公里以內乘坐火車出差人員,按車票記載金額報銷。

            1.6會務費:

            (1)工作人員外出參加會議,應嚴格控制參會人數,凡需開支會務費須持

            會議通知或參會申請,經部門主管簽字批準方可開支。

            (2)參會出差途中按規定標準報銷。會議期間凡交納(含食宿)會務費的,其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷,會議期間食宿費用自理或未交納會務費的,按本規定對應報銷標準報銷。

            1.7駕公司車輛區外出差比照1、1、1、3支報。

            1.8工作人員赴港、澳地區出差,按自治區出境(出國)管理辦法支報。

            2 、工作人員自治區內出差:

            實際發生的住宿、交通費均憑票報銷,無補助。

            3 、公司員工探親假旅費報銷標準:

            3.1享受一年一次探親假的'員工經綜合管理部審批,凡在500公里以上者,憑火車票以每公里0、20元計發綜合旅費,中轉住宿費比照1、1支報,超限不報。中轉市內交通費比照1、2支報,超限不報;500公里以下的按車票面額計報,包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。

            3.2享受四年一次探親的員工,經綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執行,并扣除本人基礎工資的30%(自理);500公里以內員工的四年一次探親比照3、1標準計報,但不扣本人基礎工資的30%。

            報銷中如有作弊行為,一經發現予以虛報金額10倍的處罰;再次作弊者,當次所有報銷票據全部不予報銷,給予當事人必要的處理。

            差旅費報銷管理制度 8

            為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據省財政廳文件精神,結合我公司具體狀況,重新修訂公出人員差旅費標準:

            一、公出人員交通費

            1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據報銷。

            2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

            3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。貼合本規定而不買臥鋪票,可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。

            二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費,按實際天數計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。

            宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:

            1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。

            2、在本市區公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。

            3、公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每一天40元。

            4、公司員工陪同部門經理外出的,隨部門經理的標準報銷。

            5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經理事先批準方可實報實銷。

            6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

            7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的`地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發生費用自理。

            三、報銷票據:

            公出人員報銷票據務必貼合國家有關票據報銷規定,否則不予報銷,各種票據丟失一律不予報銷。

            四、報銷時間:

            公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節給予50元以上的處罰。

            五、本規定自8月1日起執行,以前有關規定與本規定有抵觸的,均按本規定執行。

            差旅費報銷管理制度 9

            1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。

            2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務,盡量控制公務出差,縮短出差時間,減少出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。

            3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據實報銷,住宿費限額憑據報銷,伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

            4、住宿費報銷辦法

            ①住宿費限額控制標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊狀況需要突破標準的須經校長批準,然后據實報銷。

            ②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。

            ③出差人員由接待單位免費帶給住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

            ④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規定,若舉辦單位免費帶給住宿的,按第4條③款執行。

            5、交通費報銷辦法

            ①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。

            ②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每一天30元,地縣每人每一天15元包干使用。

            ③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

            ④自帶交通工具或由接待單位帶給交通工具的出差人員不報市內交通費。

            ⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發個人補助費。

            ⑥經批準乘坐飛機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據實報銷。

            6、出差人員的伙食費補助辦法

            ①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每一天補助標準為:本省地州市及以下每一天每人20元,省會每一天每人30元,省外每一天每人40元。

            ②經學校研究,校長同意參加各種短期學習的培訓人員,不分區域,學習期間每人每一天補助生活費8元。

            ③小專業學生外出培訓和學生實習就業的帶隊駐點教師,往返培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每一天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯系解決。

            7、出差人員通訊費補助辦法

            ①本市內出差不補通訊費,本市外省內出差每一天補助15元,省外每一天補助25元。

            ②參加各種短期學習和培訓的'人員,除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。

            8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

            9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

            10、外來源理公務確需開支公關費用的,務必事前報校長批準,然后憑據在相關專項經費中報銷。

            差旅費報銷管理制度 10

            一、總則

            1、為了規范出差員工的差旅費,特制定本制度。

            2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

            3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

            二、報銷標準

            1、職務

            2、出差工資

            3、住宿費

            4、交通費

            5、生活補助

            6、電話補助

            7、出差補貼

            (1)總經理:出勤工資;據實;據實;據實;100元/天

            (2)辦公人員:出勤工資;25元/天;據實;15元/天

            (3)施工領隊:出勤工資;25元/天;據實;15元/天

            (4)施工隊員:出勤工資;25元/天;據實;15元/天

            8、生活補助

            (1)客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

            (2)電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

            (3)出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

            (4)陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

            (5)隨同領導出差的員工,如果食宿方面已經由領導負責,均不再享受食宿補助。

            (6)采購、辦公人員出差:按領隊標準報銷差旅費。

            (7)總經理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

            9、說明:

            (1)出差工資:按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

            (2)出差住宿費:住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。單位提供住宿的,無住宿補助。

            (3)交通費:乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

            (4)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

            (5)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

            (6)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

            三、差旅費報銷程序

            1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

            2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支部不予辦理。

            3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開。

            4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。

            5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

            6、員工返回公司后,憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

            7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

            四、差旅費票據要求

            1、報銷原始憑證以正式發票為準,如遇有特殊情況,只能收據代替的,應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。

            2、有往返車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫《票據清單》,對每一張交通票據做出說明。

            3、發生零星采購,需取得正式發票,如遇有特殊情況只能收據代替的,應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

            五、其他要求

            1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

            2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發現,取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

            3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內,必須著本公司工作服,工作鞋。

            4、當天往返的.短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

            5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經發現,取消其所有津貼。

            6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。

            7、出差期間,若發生招待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用原因,被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

            8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

            9、所有票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。

            10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫《物品支領單》,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

            11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。

            12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

            13、出差員工出差期間如遇工資調整時,結算工資時分時段計算。

            14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

            15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。

            16、本制度自20xx年xx月xx日起開始執行。

            差旅費報銷管理制度 11

            一、凡經幼兒園園務會討論決定,屬于幼兒園指派的教師外出學習所產生的會務費、車旅費等方能納入報銷范圍。

            二、經費報銷實報實銷,對于超出學習范圍的教師個人活動所產生的費用由個人自行承擔。

            三、教師公派外出學習的學習時間嚴格按照幼兒園規定執行,超出允許的時間范圍而無正當的理由將按照考勤制度扣發當事人相應的結構工資。

            四、幼兒園為公派教師外出學習報銷以下項目的經費:會務費、經幼兒園允許購買的資料費、住宿費、餐費、出發點至學習點之間乘坐火車、輪船、公共汽車等交通工具所產生的交通費。教師游玩期間所產生的住宿費、餐費、交通費、景點門票費由單位報銷50﹪。

            五、乘坐交通工具限制:乘坐火車只報銷硬臥及以下標準的火車票;乘坐輪船只報銷三等艙及以下標準的輪船票,乘坐其它交通工具的費用視情況由園務會研究決定。

            六、市區范圍內舉辦的各類研討會、培訓及觀摩活動幼兒園只報銷會務費、資料費、車費,特殊情況所產生的費用由園領導決定是否予以報銷。

            七、公派外出學習的教師在經費使用上自覺堅持厲行節約的`原則。

            八、外派學習的教師須遵守幼兒園的相關規定、園務會的相關規定和各種法律法規的規定,如因違反規定造成的經濟損失幼兒園不予承擔,如外出學習的教師有違法、違紀行為,幼兒園將不予報銷任何費用,同時將根據相關條例給予嚴厲的處罰。

            差旅費報銷管理制度 12

            第一章 出差申報與差旅費報銷程序

            第一條 出差申報

            凡本公司在冊員工因公出差,應于行前填報“出差申報表”,明確填寫出差任務、線路、計劃期限及所乘交通工具和擬借款數額。部門副職領導及其以下員工由所在部門正職行政領導(或主持工作的副職領導)和分管高管審批,正職領導應由分管高管和總經理審批,副總級高管由總經理審批。如屬學習、培訓、會議類性質的出差,一律須經總經理審批。

            出差人員應嚴格按“出差申報表”計劃線路行走,若未經批準,私自偏離計劃線路的,不予報銷繞道的一切費用,同時財務部門應通報人力資源部對其繞道期間作曠工處理。

            第二條 出差借款

            出差員工憑經批準的“出差申報表”填寫“出差借款單”,到財務部門辦理預借差旅費手續。財務部門應審核所借差旅費是否與預計出差費用基本相符,對明顯超過預計費用的,應予以核正,并有權按核正數借給差旅費。

            第三條 差旅費報銷審批

            出差員工報銷差旅費時須填寫“差旅費報銷單”,并附上“出差申報表”。若未附“出差申報表”,財務部門不予辦理報銷手續。部門副職及以下人員,經部門正職或主持工作的副職人員審批后,直接交財務部門按財務內部審核規定審批。部門正職或主持工作的副職人員經分管或協管高管審批后,交財務部門按財務內部審核規定審批。高管人員直接交財務部門按財務內部審核規定審批。財務部門在審核過程中,對發現的問題,有權按本規定處理。

            第四條 差旅費報銷

            出差員工憑審批完畢的“差旅費報銷單”到出納處報銷。報銷時將應報差旅費與借款對沖,對借支的差旅費多退少補。

            第五條 差旅費報銷期限

            員工出差回公司后應在15天內到財務部門辦理相關的報銷手續,超過15天的,其差旅費補貼部分(住宿費節余補貼、交通補貼、伙食補貼)按70%核發。超過30天的,除差旅費補貼部分按50%核發外,還要通報全公司。

            第二章 差旅費報銷標準

            第六條 差旅費報銷項目

            (一)住宿費;

            (二)市內交通補貼;

            (三)伙食補貼;

            (四)長途交通費(車、船、飛機);

            (五)雜費。

            1、在報銷差旅費中的住宿費時,須以住宿費正規發票作為報銷附件,非正規住宿發票或非住宿發票不予報銷。若住宿費、發票丟失,出差人原則上應提供所住旅社加蓋公章的發票存根復印件或加蓋公章的證明書,作為報銷附件。如確實不能提供報銷附件的,應由部門正職領導證明,否則,不予報銷住宿費。

            2、出差期間寄宿親友處的,其住宿費可按定額的50%報支,但出差人應寫說明書,說明所住住址和親友的姓名及與本人的關系,經部門正職領導和分管高管審批后,作為報銷附件。但已婚者出差地為配偶所在地的;未婚者出差地為父母所在地的,原則上不予以報支住宿費。若確需住宿的,其住宿費須經總經理審批。

            3、住宿費低于定額標準的節余部份按差額的60%獎勵給個人。

            4、住宿費以實際過夜天數計算,交通補貼和伙食補貼以日歷天數計算。

            第七條 乘坐長途車船

            (一) 長途車船費按實際票面額報銷。

            (二) 乘坐火車的,中層管理及其以下人員可購硬臥票,高管以上人員可購軟臥票。高管乘軟臥或硬臥,中層管理及其以下人員乘硬臥的不予補貼,乘坐硬座者,按下列比例計發硬座補貼:

            1、乘坐普通快車的,按票面的60%計發;

            2、乘坐特別快車的',按票面的50%計發;

            3、乘坐旅游快車的,按票面的40%計發。

            (三)中層管理及其以下人員可購輪船三等以下艙位(含三等艙)高管以上人員可購一、二等艙位。

            (四) 夜間乘坐長途汽車和輪船統艙(無等級)超過6小時的,乘坐火車連續超過12小時的加發50元伙食補助費。

            第八條 乘坐飛機

            (一) 高管以上人員出差時可乘坐飛機。中層管理及其以下人員出差,原則上不準乘坐飛機,如需乘坐飛機的,一律需經總經理批準。

            (二) 機場建設費和一份航空保險費作為機票的有效組成部份,允許報支。

            (三) 進出機場的交通費,出差人員可憑出租車票報銷。

            (四) 中層管理及其以下人員未經批準乘坐飛機的,只能報銷乘坐火車的相關費用(火車硬臥票值及相應路途補貼)差額部分自行承擔。

            第十條 雜費報銷

            雜費:出差地長途通訊費、郵費、復印費、打印費、行李寄存費、行李托運費、打包費、訂票費、退票費。

            第十一條 天往返的出差費用報銷程序與標準

            (一)出差在廈門行政轄區內的不予伙食補貼,交通費用按《市內交通費報銷規定》執行。

            (二)出差到廈門行政轄區以外的,可按定額標準報銷伙食補貼,公司未派車的,除可報銷伙食補貼外,還準予報銷除出租車以外的與所派任務相符的交通費。

            第十二條 出差到外國和香港、臺灣、澳門地區的,其國外、境外段費用按國家財政部頒發的標準執行,國內、境內段差旅費按本規定執行。

            第十三條 從外地調入公司的人員和分配到公司的大中專生,正式到公司報到時,可報銷以下費用:

            (一)按照一般人員的差旅費標準報銷路程費用;

            (二)每人可報銷500千克以內的行李、家具等托運費,其中:每人可在50千克的范圍內托運快件。超過部分不予報銷。

            第十四條 計劃財務部應嚴格執行本規定,若有違反,除了扣發該部當月全部績效工資的5%外,還要對主要責任人進行相應的行政處罰。

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