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          倉庫管理規章制度

          時間:2023-07-02 09:36:35 制度

          倉庫管理規章制度

            在當下社會,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編為大家收集的倉庫管理規章制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

          倉庫管理規章制度

          倉庫管理規章制度1

            一、適用范圍及人員職責

            (一)適用范圍:員工餐廳庫房,包括冷凍庫、冷藏庫。

            (二)人員職責

            負責餐廳庫房的管理。

            2.餐飲團隊設置專職庫管員一名,負責對所轄庫房的日常管理,具體職責包括:

            有效地管理庫房,具體負責餐廳各類物品的保管和供應工作。

            負責物料及食品的入庫驗收工作,入庫時,對進倉物品必須嚴格根據采購單按量驗收,并根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據,不符合的貨物退回,發現問題要及時上報,嚴格把好質量關。

            驗收進庫物資,如發現不符合要求的,需填寫驗收報告,呈餐廳項目主管、xxxx審批,交采購部提出處理意見。

            驗收后的物資,必須按類分別,據物品的性質、數量、固定位置堆放,合理使用倉位,做到整齊美觀,并注意留有通道,便于收發、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡,把貨物卡掛放在顯眼的位置。

            物料和食品進出庫,要做到先進先出、后進后出,防止變質、霉壞,盡量減少損耗。

            庫房要保持通風干燥,根據庫房的環境、通風條件、氣溫變化,調節干、濕度和恰當的溫度。要勤檢查、勤倒垛、勤晾曬,防止蟲蛀鼠咬霉爛變質。

            嚴格執行出入庫手續,每日匯總票據,按期登記明細賬,定期盤點,按時填寫報表,做到賬表清楚,賬物相符。

            熟悉物料和食品,明確負責保管物品的范圍。

            嚴格執行庫房的安全制度,庫內嚴禁吸煙,上下班前后,對庫房的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查,發現隱患及時處理,保證庫房和物資的安全。

            嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律,按時上下班,工作時不擅離職守,負責做好庫房的清潔衛生工作。

            二、日常管理規定

            (一)物資驗收入庫

            1.無論是直撥還是入庫的`采購物資都必須經庫管員驗收;

            2.庫管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對送貨單核對驗收。驗收完后要在送貨單上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

            3.庫管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

            ①送貨單與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

            ②送貨單上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可根據不超實際需要量的原則按實驗收;

            ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

            ④對購進品已損壞的不驗收。

            4.驗收后,要根據送貨單上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式三聯,第一聯留庫房,第二聯交采購員報銷,第三聯交材料會計。

            (二)入庫存放

            1.驗收后的物資,除直撥的外,一律要進庫保管;

            2.進庫的物品一律按固定的位置堆放;

            3.堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

            4.凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進庫時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

            (三)保管與抽查

            1.對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

            2.抽查:

            ①庫管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

            ②xxxxx也要經常對庫房物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

            (四)領發物資

            1.領用物品計劃或報告:

            ①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫管人員準備;

            ②庫管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;

            2.發貨與領貨

            ①各廚師、檔口領貨一般要求專人負責;

            ②領料員要填好領料單(含日期、部門、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,庫管員憑單發貨;

            ③領料單一式三聯,領料單位留第一聯,班組負責人憑單驗收;庫管員留第二聯,憑單入賬;會計留第三聯,憑單記明細賬;

            ④發貨時庫管員要注意物品先進的先出、后進的后出。

            (五)盤點

            1.庫房物資要求每周初小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

            2.將盤點結果列明細表報財務會計審核;

            3.盤點期間停止發貨。

            (六)物品、原材料的盤查

            物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

            1.自然溢損:

            物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內,可填制升損報告,經主管審查后,視“營業外收入”或“管理費用”科目內處理;

            超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經理審查,按規定在“營業外收入”或“管理費用”科目內處理。

            2.人為溢損:

            人為溢損應查明原因,根據單據報項目主管審查,按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

            (七)物品、原材料損耗的處理

            1.物品及原材料、物料發生變質、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

            2.保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”,據實說明壞、廢原因,并經項目主管審查提出處理意見,報xxxxx審批。

            3.對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由庫管人員送交廢舊物品庫房處理。

            4.報損、報廢由項目主管會同廚師長審查,提出意見,并呈報xxxxx審批。

            5.在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

            (八)庫存管理

            各項物料、食品均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由庫管員根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃,采購部根據請購數量進行訂貨,有效控制庫存。

            三、庫房管理標準

            (一)庫管員須每年體檢一次,持衛生部門頒發的“健康證”上崗。

            (二)庫房保持通風良好,溫度適宜,門窗、地面、貨架清潔整齊;做倒“三勤”:勤清掃、勤通風、勤整理。

            (三)庫房實行分庫、分類保管,主食、副食分庫房存放,食品與非食品不能混放,隔墻離地,碼放整齊,便于收發、檢驗、盤點、清倉。

            (四)不符合食品衛生要求的食品不得入庫,要經常檢查食品質量。

            (五)散裝易腐食品勤翻勤曬,儲存容器加密封。發現變質、有異味、發霉或超過保質期的食品要立即處理,不得繼續儲存。

            (六)庫房應無蚊蠅、無蟑螂、無老鼠,有防“四害”措施,做到“五防”:防霉變、防蟲蛀、防鼠咬、防損壞、防過期失效。

            (七)肉類、水產品、禽蛋、水果等易腐食品應分別冷藏貯存。嚴格掌握冷藏溫度(冷藏:0℃—10℃,冷凍:-18℃以下),杜絕食品腐爛變質,有氣味食品要妥善保存,防止串味。

            (八)冷凍設備定期化霜,保持霜薄(不得超過1cm)、氣足。

            (九)生食品、熟食品、半成品分柜存放,杜絕生熟混放。

            (十)嚴禁食品庫房內存放有毒有害物品,防止污染。

            (十一)食品出庫必須遵循“先進先出”的原則,并做好記錄。

            (十二)庫房物品搬運遵守輕拿輕放原則,避免損壞。

            (十三)庫房保管員負責設立每種原料的存貨卡,對各種原料的進、存動態作出明細而完整的記錄。

            (十四)庫房內嚴禁吸煙,并設置防火設施。

            四、安全管理

            (一)庫房除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入庫房。

            (二)因工作需要需進入庫房的人員,在進入庫房時,必須先辦理登記手續,并要有庫房人員陪同。嚴禁獨自進庫。進庫人員工作完畢后,出庫時應主動請庫管人員檢查。

            (三)庫房內不準會客,不準帶人到庫房范圍參觀。

            (四)庫房不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存庫。

            (五)任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看庫房商品物資。

            (六)庫房范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品。

            (七)一切進庫人員不得攜帶火種進庫。

            (八)庫房應定期檢查防火設施的使用實效,并做好防火工作。

            1.庫房內的物品要分類儲放,庫內保證主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

            2.庫房內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,庫房內保持通風。

            3.庫房的總電源開關要設在門口外面,要有防水、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

            4.物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況,發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃。

          倉庫管理規章制度2

            1、目的

            為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量合符要求,保證倉庫物品供應不延誤銷售日程,較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

            2、倉庫的分類:

            公司的.倉庫總的來說有:酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

            3、物品驗收:

            (1)倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

            ①收貨單或發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

            ②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

            ③對進庫品已損壞的不驗收;

            ④檢查收入物品的生產日期與外包裝,是否驗收根據具體情況而定。

            (2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單,一式四份,其中一份留底備案,一份留倉庫記賬,一份交物流人員,一份交會計。

            4、入庫存放:

            (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

            (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

            (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

            (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

            5、保管與抽查:

            (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

            (2)抽查:

            ①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

            ②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

            (3)對即將過期物品應該及時檢查清理。

            6、物品出庫:

            (1)領用物品計劃或報告:

            ①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

            ②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;

            (2)發貨與出庫

            ①各部門各單位的出庫一般要求專人負責;

            ②領料員要填好出庫單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

            ③出庫一式三份,領取人自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;會計一份,憑單記明細賬;

            ④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

            7、盤點:

            (1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

            (2)將盤結果列明細表報財務部審核;

            (3)盤點期間停止發貨。

            8、建立檔案制度:

            倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。

          倉庫管理規章制度3

            一、倉庫內嚴禁吸煙及使用明火,并設明顯標志牌。

            二、倉庫內部照明用燈,應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具,禁止亂拉亂設臨時電源線。

            三、應根據貨物的不同性質分類存放。

            四、嚴禁使用電熱器。

            五、各種滅火器材,消防設施不得擅自動用。

            六、倉庫保管員下班前要進行一次防火檢查,在確認無問題后關閉電源,鎖門離開。

            七、知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器,能熟練地掌握其性能、作用和使用方法。

            八、未經許可,無關人員不準進入倉庫。

            電、氣焊防火制度

            一、倉庫內嚴禁吸煙及使用明火,并設明顯標志牌。

            二、倉庫內部照明用燈,應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具,禁止亂拉亂設臨時電源線。

            三、應根據貨物的不同性質分類存放。

            四、嚴禁使用電熱器。

            五、各種滅火器材,消防設施不得擅自動用。

            六、倉庫保管員下班前要進行一次防火檢查,在確認無問題后關閉電源,鎖門離開。

            七、知道所在部門滅火器材的`位置并會使用各種滅火器,能熟練地掌握其性能、作用和使用方法。

            八、未經許可,無關人員不準進入倉庫。

            電、氣焊防火制度

            一、焊工應經過專門培訓,掌握焊割安全技術,并經過考試合格后,方準獨立操作。

            二、焊割前按規定進行動火作業申請,核準后方可進行。

            三、焊割作業要選擇安全地點,焊割前要仔細檢查上下左右情況,周圍的可燃物必須清除,如不能清除時,應采取澆濕、遮隔等安全可靠措施加以保護。

            四、盛過或盛有可燃性氣體或粉塵的易爆場所焊割,在這些場所附近進行焊割時,應按有關規定,保持一定距離。

            六、焊割操作不準與油漆、噴漆、木工等易燃操作同部位、同時間、上下交叉作業。

            七、電焊機地線不準接在建筑物、機器設備、各種管道、金屬道、金屬架上,必須設立專用地線,不得借路。

            八、不得使用有故障的焊接工具。電焊的導線不要與裝有氣體的氣瓶接觸。

            九、焊割工作點火前要遵守操作規程,焊割結束或離開現場時,必須切斷電源、氣源,并仔細查現場,清除火災隱患;在悶頂,隔墻等隱蔽場所焊接,在操作完畢半小時內反復檢查,以防暗燃發生。

            十、焊割現場必須配備滅火器材,應有專人現場監護。

          倉庫管理規章制度4

            第一章總則

            第一條為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

            第二條倉庫管理工作的任務。

            (1)做好服裝出庫和入庫工作。

            (2)做好服裝的保管工作。

            (3)做好各種防患工作,確保服裝的安全保管,不出事故。

            (4)保障各客戶所需貨物的供給。

            (5)做到日事日清

            第二章倉庫服裝的入庫

            第一條對于后到服裝入庫要清點數量,核對款號、顏色、尺碼。無誤后雙方簽字確認。

            第二條入庫后及時整理上架,并做好標識

            第三條入庫帳交予倉庫主管及時登帳

            第三章倉庫服裝的出庫

            第一條配貨員根據客服的配貨單進行配貨出庫。

            第二條配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量,方可裝包。并放一聯出庫單于包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯系電話。

            第三條做到有帳可查,確保倉庫貨品的`準確率。

            第四條打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包,打包完后進行登記,并做好和貨運公司的交接。

            第五條發貨前需和客服溝通好,方可發貨

            第六條貨品出庫完后及時整理貨架,需更改標識的要及時更改。

            第七條配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。

            第四章倉庫服裝退貨

            第一條退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完后,數量準確方可簽字。

            第二條退貨要及時退掉,數字有出入時及時跟客服反饋,并跟蹤客服及時解決。沒有問題的需換包裝的,換完包裝整理上架。

            第三條倉庫收貨標準:無吊牌、臟、殘、修改吊牌、洗過、影響二次銷售的均不予退貨。

            第四條退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳

            第四章倉庫服裝的保管

            第一條倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點;

            第二條結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。

            第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

            (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

            (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

            (3)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

            (4)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

            第五章倉庫的衛生管理

            (1)在貨品上架、打包后要及時清掃

            (2)倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;

            (3)要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔;

            (4)每天下班前將倉庫進行打掃,各物品放歸原位。

            第六章安全事項

            第一條在上架、配貨當中要確定梯子放穩后才能上下

            第二條要經常檢查梯子是否有松動,并及時交維修人員維修。

            第二條下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

            第七章打單員職責

            (1)及時入庫出庫,做到準確無誤。

            (2)做到每天和倉管對庫存、每周和出納對賬

            (3)配合倉庫月末盤存

          倉庫管理規章制度5

            一、目的

            通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規范倉庫人員日常作業行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

            二、范圍

            倉庫工作人員

            三、職責

            倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;

            倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;

            采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

            倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;

            四、驗收及保管

            1、物資的驗收入庫倉庫管理制度

            1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

            1.2 對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

            1.3 庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

            a) 未經總經理或部門主管批準的采購。

            b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

            c) 與要求不符合的采購物資。

            1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

            2、物資保管倉庫管理制度

            2.1 物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

            a) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

            b) 三清:材料清、數量清、規格標識清。

            c) 四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

            2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正 2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

            3、物資的領發倉庫管理制度

            3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

            3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

            3.3 領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

            3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

            3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

            4、物資退庫倉庫管理制度

            4.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

            4.2 廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

            五、規定

            1、倉儲管理規定

            1.1 物料收貨及入庫

            1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。 1.1.2 采購將“送貨”給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

            1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”,沒有時需要追查,直到拿到單據為止,并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

            1.1.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述,以避免出錯。

            1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時,如發現如送貨總單上的數量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯絡處理數量問題。

            1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規劃的區域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

            1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數,進行“入庫單”入庫信息的統計,點數入庫。

            1.1.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料,以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認,且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

            1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產品借用單據,測試壞的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數量)。

            1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

            1.1.11 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

            1.2 物料出庫(出庫領料)

            1.2.1 需嚴格按照“物料領用表”來發物料,并填寫“出庫單”“借用單”進行作業。 1.2.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

            1.2.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 1.2.4 “出庫單”發完貨后需要及時將物料給到使用部門,并要求其簽名確認。

            1.2.5 內部領料需要部門主管簽字,部門經理簽字方可發貨。

            1.3 工具借用

            1.3.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具,并填寫 “借用單”進行作業。

            1.3.2 “借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格,以便于后續識別進行工具入庫作業。 1.4 工具歸還

            1.4.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。

            1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借用人未簽名的不予辦理借用。

            1.5 物料及工具報廢

            1.5.1需按照“工具及材料報廢比表”進行作業。

            1.5.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

            1.5.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

            1.6 退貨物料處理

            1.6.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業。

            1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字,可以暫放倉庫。 1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

            1.7 倉庫衛生、安全管理

            1.7.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。 1.7.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

            1.7.3 部門將根據工作結果進行評分,作為獎金的依據。

            1.7.4 考量物料區域擺放是否合理,并做合理擺放和規劃。

            1.7.5 安全

            1.7.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。

            1.7.5.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。 1.7.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發現一例立即報告處理。

            1.7.5.4 高空作業需要使用作業車,并注意安全。

            1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

            1.8 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

            1.8.1 物料品質維護:在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題進行反饋處理。

            1.8.2 發現物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

            1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。

            1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

            1.9 單據、卡、帳務管理

            1.9.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。

            1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

            1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

            1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記,由指定人員管理。

            1.10 盤點管理

            1.10.1 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。

            1.10.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

            1.10.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

            1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

            1.11 帳物不符處理

            1.11.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據責任輕重進行處理。

            2、包裝管理規定

            2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。

            2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨 2.2 包裝前物料確認

            2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

            2.2.2 有取貨錯誤的'根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

            3、倉庫工作作風及態度

            3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。

            3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

            4、其他

            4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成,且保證工作品質。

            4.2 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。 4.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。

            4.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

            4.4倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 4.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。

            4.6 倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。

            5、獎懲規定

            5.1 工作評估

            5.1.1 部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估,以便于: 肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;

            5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求;

            5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

            5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;

            5.1.1.5創造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。

            5.1.2 對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

            5.2 獎懲級別

            5.2.1 獎勵

            5.2.1.1 通報表揚: 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”,并予以通告。

            5.2.1.2 嘉獎:對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”,并予以通告,獎勵20元。

            5.2.1.3 小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵50元。 5.2.1.4 大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”,并予以通告,獎勵100元。。

            5.2.2 懲罰

            5.2.2.1通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。

            5.2.2.2 警告:對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款50元。

            5.2.2.3 小過:對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款100元。

            5.2.2.4 大過:對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款150元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。

            5.3 獎懲原則

            5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

            5.4 獎懲規定

            5.4.1 獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名部門負責人代替評估。

            5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定,并告知行政部及溝通并予以執行。

          倉庫管理規章制度6

            一、 目的

            為加強倉庫管理,保證庫房規范、高效、有序運作,保障公司財產物資安全,減少不良、呆滯物料損失,降低庫存占用資金,滿足正常經營的需求,制定本制度。

            二、 適用范圍

            適用于公司所有倉庫,包括所有產品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執行。

            三、內容倉庫管理職責及目標

            1、 高效有序地進行產品的收發作業,保證出入庫數量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求;

            2、 庫房管理科學、有序,貨物擺放整潔、整齊,合乎貨物貯存和安全管理的要求;

            3、 單據、管理有序,登記及時、準確。電腦入單及時、準確;

            4、 定期和循環盤點,及時查處差異,保證帳、物一致

            5、 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理,減少不良損失,降低庫存資金占用;

            7、 做好防火、放水、防盜等安全防護工作,保障倉庫財產物資的安全。

            四、 倉管人員應具備的基本技能

            1、 熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序;

            2、 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;

            3、 具備一定的快速消費品知識,熟悉公司經營產品;

            4、 具備一定的質量管理知識和財務知識;

            5、 懂電腦操作。

            五、 收貨驗收

            1、 貨物進倉,需核對訂單(日期及入庫時間)。待進倉物

            產品、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。

            2、 產品進倉,必須采用合適的方法計量、清點準確。

            3、對驗收不合格或有異議的產品,需上報上級領導,提出解決方案。

            六、 貨物出倉

            1、 貨物出倉,需由倉庫管理員盤點并與提貨人確認,方可出庫。

            2、 本公司送貨的,送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員;外單位自行提貨,必須核對提貨人身份及授權委托。

            3、 當天出庫數量,需由倉庫管理員與配送人員共同確認,并由配送人員開具《出庫單》,交倉庫管理員簽字確認,并交財務備檔。

            4、 正常產品出倉,必須是合格物料。不合格產品發出,必須由總經理授權。

            5、 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用,需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過三個工作日)。如需招待、贈送等情況,需報總經理審批,并及時辦理出庫手續,并報財務備檔。

            七、 產品堆碼及庫房管理

            1、 倉庫應根據經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。

            2、 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊,小件物料上架定臵擺放。堆碼規整、整齊,收發作業后按上述要求及時整理。

            3、 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新,擺放于對應貨物當眼明顯位臵。

            4、 倉庫設施、用具、雜物,如清潔工具等,在未使用時應整齊地擺放于規定位臵,嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

            5、 現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈,如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃,符合管理要求。

            6、 嚴格按“先進先出”原則發出貨品。

            八、 安全防護

            1、 保證庫房通風、干燥,做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

            2、 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放臵于符合安全管理要求的獨立的`庫區。

            3、 定期巡查保管物資的貯存質量,對超保質期物料及時報復檢。

            4、 未經許可,除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫,搬運完畢,不得在倉庫逗留。

            5、 倉管人員于下班離開前,應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉,確保倉庫的安全。

            九、 單據及電腦數據處理管理

            1、 單據管理

            ① 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;

            2、 電腦數據處理

            每月需把出入庫登記表,整理并備檔。月末庫存轉入下月② 當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需報總經理同意。

            ③ 暫未實施電腦管理的倉庫,也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

            十、 盤點及對帳

            1、 倉庫需根據產品重要程度及價值高低設定盤點頻度,進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每月至少循環一次。

            2、 物管中心應在財務部的組織下,每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。

            3、 盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時,應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時,則由倉庫經管人員負責賠償。

            4、 倉庫應及時與財務進行對帳工作,

            對帳數據應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)

            發現對帳差異,應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應及時報告財務部門。

            十一、 呆滯、不良品處理

            1、 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品,至少每月定期填報一次;

            2、 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料,應隨時填報處理;

            3、 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

            十二、 溝通協調及服務

            1、 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識,保持良好的服務態度,客戶優先,生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時,應不卑不亢、以理服人。

            2、 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

            十三、 人員變動及移交

            1、 倉管人員變動,必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,領導見證。事后發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,照價賠償。

            2、 應移交事項包括但不限于:

            ① 經管的貨物;

            ② 單據及經管的文件、檔案資料;

            ③ 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;

            ④ 未了應跟進事宜。

            十四、 檢查、監督與考核

            財務部負責對倉庫的整體運作及單據、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。

            職責

            1、倉庫組長:

            (1)在主管的領導下,全面負責公司各個倉庫的管理工作,保證市場需求。

            (2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

            (3)合理協調倉庫收發貨,確保帳、物一致。

            (4)監督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作,產品管理工作。

            (5)負責倉庫報表的審核并按時上報主管。

            (6)安排倉庫每月兩次盤點,季度盤點、年度盤點,并不定期抽點。

            2、倉管員:

            (1)負責各產品出、入庫管理。

            (2)熟悉所保管產品的特點、性能和保護、保管方法。

            (3)執行倉管制度,做好物資的收發工作,臺賬清楚、準確,賬、物相符。

            (4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。

            (5)庫存物資定期盤存、上報,做到同類產品先進先出。

            (6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

            (7 )所有產品的出庫必須告知倉管員,否則,出現異議由責任人全部承擔、

            十五、工作流程:

            產品入庫→倉管員→財務登記

            產品出庫→倉管員、業務員共同確認

            出庫出庫清單→倉管員確認→財務登記備份→業務員登記 備份

          倉庫管理規章制度7

            一、目的:

            1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。

            2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

            二、程序:

            1、物品入庫管理:

            1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等,均應經質量部檢驗合格后入庫。

            1.2物品入庫單為:《外購入庫單》由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫;《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。

            1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

            1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯送財務部報賬,第三聯由質量部存檔,第四聯由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯由倉庫交遞財務部,第三聯由產品制造部經辦人存檔。

            2、物品出庫、發貨管理:

            2.1物品出庫:持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨(領導授權亦可),相關單據上必須說明領貨原因;套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急程度及時發料,最長不得超過2個工作日。

            2.2物品發貨(正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

            2.3物品發貨(非正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

            2.4物品發貨(個人借用、返修):發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

            2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中,并負責跟貨運公司核對相關貨運資料,發貨所產生的費用由相關部門承擔。

            2.6生產、維修、開發及相關人員:領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯,第一聯倉庫存檔,第二聯交財務入賬,第三聯由經辦人存檔。

            2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫,并遵循先進先出的原則,物品上標有生產流水號應記入物料卡,以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。

            2.8物品發貨:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤后,并經質量部人員在相關單據確認后,由倉庫人員發貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬,不得隔日作業,以利于物品存量的精確。

            2.9因特殊情況,由供應商直接發貨給用戶的物品,由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續,原則不準再由供應商直接發物品給用戶。

            3、借用物品管理:

            3.1內部人員借用物品時,應填寫《物品內部借用單》,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可)。

            3.2出差在外的人員借用物品時,應填寫《借用設備(委托)申請表》并簽字確認,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填,但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區下載)。

            3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出,相關部門經理或指定專人在收到統計表后,根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況,并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款;

            3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月,所借物品經質量部檢驗合格后,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應提出書面申請,經相關領導同意后,可延續再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費,若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

            4、物品退回與歸還管理:

            4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

            4.2合同退回的物品:由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號,經部門經理核實確認后,由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準,方可給予辦理退庫手續;

            4.3合同更換物品:先借用物品,由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續;待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續,并將辦理完畢的單據轉給相關部門,由相關部門同時出具發貨通知單(即更換物品)和出庫單,同時填寫《物料退倉申請單》,注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認,以沖減借用人的借用帳;

            4.4個人退回借用物品:由經辦人出具《物料退倉申請單》,標明借用時間,借用單號等,將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認,并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。

            5、物品報廢:

            5.1物品報廢原因:

            倉庫

            1)變質的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);

            2)超過使用壽命的;

            3)已不再使用的;

            4)在承擔運輸中損壞的。

            生產部

            1)因無法維修或無維修價值的;

            2)生產過程中損壞的。

            事業部

            1)生產在途時,顧客取消合同;

            2)因技術更改升級而造成報廢的;

            3)已購買,但開發、銷售、生產更改滯后,經協調無法退回的;

            4)合同發貨后,因系統無法升級而退回的;

            5)己購物品,在生產時發現為不良,經采購人員與供應商協商不可退換的;

            6)借用/試用后,經質量部判定為無法再修品;

            7)因計劃失誤導致采購引起的。

            5.2物品報廢流程:

            1)倉庫人員統計庫存所需報廢的物品,由相關責任部門出具《報廢申請單》,由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后,予以報廢,價值在一萬元以上的'呈報公司領導審批;

            2)相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

            5.3物品報廢注意事項:

            1)所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管;

            2)生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等),送質量部IQC檢驗,合格品辦理退倉手續。

            6、賬務管理:

            6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容,詳細填寫,不得涂改,成品發貨必須附有《發貨通知單》,否則倉庫人員拒絕入賬及發貨;

            6.2物品入庫和退倉,該單據必須經質量部檢驗合格,相關領導簽字確認后方可入賬;

            6.3物品帳必須與單據一致,每月底自查,發現操作錯誤及時更改,若隔月則需查明原因,并由經辦人寫明調整單,報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部;

            6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊,由倉庫專人負責保管;

            6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部,以便財務入賬。

            7、倉庫管理:

            7.1按現有倉庫面積,規劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前,各項物品對應陳列其后。

            7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

            7.3遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。

            7.4未經檢驗的物品,擺放在指定區域。

            7.5檢驗合格的物品,及時入庫貯存。

            7.6換貨、報損的物品,區分存放,并單獨記賬。

            7.7非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。

            7.8禁潮物品應做好防潮措施。

            7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間,由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

            7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存,并加以明顯的警告標識。

            7.10倉庫內嚴禁煙火,不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

            7.11物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

            7.12物品堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進出通道順暢。

            7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

            7.14配套物品應成套存放,以防混亂。

            7.15每月28號前結賬,并發送當月物品庫存情況給相關部門。

            7.14年中、年末,倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點,查實物品的料號、品名、規格及型號,核對物品數量是否與賬面一致,并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;

            7.15出具盤點報告,出現盤盈或不可避免的盤虧情況,由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整,若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

            三、附則

            1、本制度由綜合部起草,公司領導核準,解釋權屬綜合部;

            2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的,以本制度為準;

            3、本制度由綜合部負責修訂,修訂周期為半年,報公司領導審批后頒布執行。

            四、附表:

            1、《外購入庫單》

            2、《物料申領單》

            3、《物品內部借用單》

            4、《成品入庫單》

            5、《成品出庫單》

            6、《物料退倉申請單》

            7、《發貨通知單》

            8、《借用設備(委托)申請表》

            9、《報廢申請單》

          倉庫管理規章制度8

            第一條倉庫管理員必須每天檢查庫區溫濕度計是否適宜貨物儲藏溫度、庫區內產品擺放是否規范、打包工具是否齊全、輔料是否在規定區域!有任何意見或者問題及時向領導反映!

            第二條必須保持庫房通道暢通無阻,嚴禁在通道、出口、放置或周圍堆放物品!

            第三條在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志,倉庫作業操作電、氣焊應嚴格隔離;嚴禁在庫區范圍內吸煙、使用電爐等,初犯者行政部對其進行思想教育,三次以上重犯者實施開除,如由此引起火災事故,公司有權追究當事人經濟及法律責任。

            第四條對進入庫區的人員進行嚴格的管理,非庫區工作人員如因業務工作需要入庫,必須先做好出入庫登記,在倉庫負責人或倉庫管理員的陪同下方可進入倉庫。

            第五條進入倉庫的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,倉庫管理員有責任提醒進入庫區的其他人員遵守其安全規定。

            第六條應根據庫區以及貨物情況對裝卸搬運工作提出指導意見,防止出現事故。行政部負責人員支持,庫房負責人負責指導流程及操作標準。

            第七條在物資管理過程中,必須做好貨物信息的保密工作,沒有客戶方的允許,不得將貨物的信息泄露給無關人員。

            第八條倉庫負責人及倉庫管理員必須保管好倉庫鑰匙,不得私自將鑰匙交他人使用。

            第九條下班前,倉庫管理員必須關好庫區門窗、關閉電源。

            第十條對已發生的一切大小事故,嚴肅認真的進行處理,分析事故原因,使大家受到教育,提出并落實防范措施。

            庫區環境衛生管理制度

            第一條進入倉庫各員工應養成良好個人衛生習慣,不得亂扔垃圾,不得在庫區內進食,自覺維護庫區環境衛生

            第二條倉庫環境分為庫區內部和庫區外圍,倉庫的`環境衛生實行包干制度,各區責任人每天定時檢查包干區域,確保負責區域干凈衛生。作為倉庫管理員每天對衛生維護結果進行自我監督,確保庫區整體環境符合本標準。

            第三條庫區衛生要求:

            1、倉庫內應將清潔工具、包裝輔料、打包工具等放置在指定區域,不得放置于貨物周圍。

            2、倉庫的地面應保持整潔無雜物、碎屑、塵土等贓物。

            3、貨架要每天擦拭干凈,并及時觀察是否有包裝破損的情況,同時做好貨物的防塵工作。

            4、裝卸人員裝卸完成后必須及時清理作業現場衛生,工具及時歸位。

            5、庫區內必須定期進行滅鼠、滅蟑、滅蟲的防治及日常鞏固工作。

          倉庫管理規章制度9

            一、 物資的入庫與驗收

            1、原材料入庫。外購原材料到貨后,庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對物資的數量、規格、型號,核對無誤后入庫。

            2、產成品入庫。經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

            3、對需要質量驗收的原材料,入庫時先標識待驗品,按規定及時通知品質部進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。

            判定不合格則需隔離堆放,并標識“不合格品”標識。

            4、在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

            5、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

            6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;

            對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

            7、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

            8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

            9、入庫物資應及時入庫。

            二、原材料的出庫與發放

            1、凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

            2、用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

            3、非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發放。

            4、物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

            5、廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量或過磅,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

            三、 物資貯存與防護

            1、 物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

            2、 倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

            3、 倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

            4、 有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理,立卡設數,對機械設備工量具等勤清點檢查,以防生銹,發放問題及時處理。

            5、 做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

            6、 對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

            7、對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的.庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

            8、 非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續及入帳。

            9、 對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

            四、 應急情況處理

            1、 遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡應急領導小組,及時采取相應的措施。

            2、 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

          倉庫管理規章制度10

            一、總則

            倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分,是公司各種物資周轉儲備的環節。主要職能是:保管好庫存物資,做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速,配合公司提高營運效率。

            二、物資驗收入庫存

            1、物資入庫存,倉庫員要親自同交貨人交接手續,核對清點物資名稱,數量是否一致,按物資交接單上的要求簽字,應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

            2、物料入庫存,要如實填制“入庫規格單”,一式三份,做到貨單相符,一聯倉庫員存根,作為倉庫實物賬,其余一聯交財務部,一聯交客戶服務部。

            三、物料的.儲存保管

            1、倉庫物料必須按類別,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齊,成行成列,過目見數,檢點方便。

            2、庫內嚴禁火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內。

            3、倉管員要認真做好倉庫安全工作,作業時要注意安全,經常檢查倉庫,認真做好防火、防潮、防盜工作。

            4、物料保管,倉管員一律不準擅自借出。

            5、倉管員要愛護物料,并注意物料清潔干凈。

            6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監盤,并由倉管員填寫制盤點表,一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

            四、倉庫物料的出庫

            1、物料出庫按“推陳儲新,先進先出”原則發放,發料堅持一盤點、二核對、三發料、四減數的原則

            2、倉管員必須按送貨單發貨,遇到特殊情況要向領導請示。

            3、倉管員在發料時,必須清潔物料才出倉。

            4、倉管員發料要立即填制出倉單,一式三聯,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,便予減數工作。

          倉庫管理規章制度11

            一,工作目的:

            加強庫房物資規范管理,保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施,滿足顧客需求,提供基礎保障。

            二,工作范圍:

            本規范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含:工具、輔料、備件等)的管理。

            三,工作職責:

            1, 生產技術質量部負責:車間在制品管理,在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。

            2,行政人事財務部:原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。

            四,工作基本要求:

            1,廠區、庫內物品,應按區域,整齊擺放,合理有序、方便生產;每發生一次進、出事項,應立即按進、出單具,據實填存放卡片,登記記賬。

            2,所有物資出、入庫必須憑有效單據(入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單),方可辦理。

            3,認真把好入庫關,切實做到三不收:

            無入庫單手續不收;

            實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收;

            件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收;

            4,認真把好出庫關,切實做到三不發:

            無發貨通知單或出庫單不發;

            成品(零部件)外觀質量不符合要求不發;

            外包裝不牢固不發;

            5, 車間、庫房要保持整潔,業務無關人員不準進入,認真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。

            6,建立健全各類物資臺帳和報表制度:

            A:原材料收、發、存臺帳、月末庫存報表(外協加工的應含:在外數)。

            B:車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

            C:成品庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

            D:綜合庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

            E:復核當日操作者工票數量,每天登帳、月末匯總報表。

            五,操作細則:

            1,原材料、輔料、工具、備件入庫:

            A: 原材料、輔料、工具、備件入庫,庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否一致,核對無誤后方可在送貨單上簽字。

            B: 庫房收貨后應將來料放置在待檢區,通知檢驗人員員檢驗,檢驗合格后出具檢驗報告。

            C: 庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單,填寫入庫單,辦理入庫手續與單據傳遞,并即時報告相關人員。

            D: 入庫后將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放,做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識,并通知采購人員聯系退貨事宜。

            入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)

            2, 原材料出庫:

            A: 每月末當日車間根據生產壓制合格數量,填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量,下原材料庫存帳,上車間在制臺帳。

            B:原材料送外協加工發出。

            出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。

            3, 半成品、成品入庫:

            A: 半成品應經檢驗合格后由業務人員辦理入庫手續,被判定為不合格或未經檢驗的半成品,應堆放在不合格區域或待檢區域,并做出醒目標識。

            B:成品必須經檢驗合格后,由車間填寫成品入庫單。

            C:成品入庫后,應按產品規格型號分區、分類、分批存放,并即時填制存放卡。

            入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

            4,成品出庫:

            A;庫管員按發貨通知單組織貨源,安排包裝,填制出庫單,發貨時須當面與送貨人員交點清楚(核對品種、規格、數量、外包裝可靠性),送貨人在出庫單上簽字驗收。

            B:庫管員發貨后即時填寫存放卡,清理現場做好清潔。

            發貨通知單一式兩份,經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查,

            出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

            5,工具、輔料、備件的入庫:

            A: 采購物資入庫時,由采購人填寫入庫單,庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可,對于未經同意,擅自采購的物品不予入庫和報銷。

            B: 入庫物資應按類別、型號分別存放,設存料卡、標識牌,登記入帳。

            C: 日常工作中,物資庫房人員應對入庫物資的發放情況進行統計,關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況,以便即時采購,確保生產。

            6, 工具、輔料、備件的出庫:

            A:由使用部門開具領料出庫單領出,經主管簽字后,憑單發放。

            B: 工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的'工具設備等,經生產管理簽字批準,交回庫房,重新領取新設備。

            C: 對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料,領用人員可以退回庫房,庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

            出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

            7, 盤存:

            A: 每月末,物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次,發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況,要分析原因,提出預防和糾正措施,并及時匯報。

            B: 每年12月底,由公司辦擬訂盤存計劃,報總經理審批后,對公司內所有材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參加:董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。

            C:總經理可根據需要,直接按排財會人員,不定期的到庫房進行財務稽查。

            D:所有盤存結果,都要在盤存表上據實反映出來,對帳物不符的,主管領導應提出處理意見,報總經理審批。

            六,公司根據需要,臨時下達的其它工作規定。

          倉庫管理規章制度12

            1、目的:為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。

            2、范圍:針對物流部倉庫和理貨區。

            3、內容:

            1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

            2、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不做與工作無關的事情。

            3、非本公司員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

            4、非物流部員工不得進入理貨區,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

            5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

            6、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。

            7、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

            8、規范倉庫貨物管理。

            9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。

            11、理貨員對所有入庫貨物的.質量進行嚴格檢查和控制。

            12、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

            13、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

            14、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

            15、保證倉庫環境衛生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。

            16、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每天做好盤點對數工作,保證賬目和實物一致。

            17、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

            18、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管,不得轉借、轉交他人保管和使用,更不得隨意配制。

            19、嚴格執行貨物進出倉庫規程。

            20、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程,確保倉庫區域的貨物的貯存安全。

            21、倉管員在接到理貨員入庫通知時,按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在入庫單上簽字確認。

            22、倉管員在接到理貨員出庫通知時,按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在要求理貨在調撥單上簽字確認。

            23、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。

            倉庫主管職責

            1. 負責倉庫整體工作事務及工作日常管理,協調部門與各職能部門之間的工作。

            2. 負責制定和修訂倉庫收發貨、作業流程等管理制度,完善倉庫管理的各項流程和標準;建立規范、完整的物流倉儲操作報表,及時反饋倉儲操作;

            3. 庫房的合理化布局和管理,合理規劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式,倉位調整;負責制定各倉庫儲位的規劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準;

            4. 制定倉庫工作計劃;制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路,帶領督促員工完成目標任務,

            5. 負責分配倉庫員工工作及日常工作監督;充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作,做到高效、準確、有序;、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統計、分析、改進。

            6. 負責對倉庫進、出庫,庫存等操作進行審核與監督對各項工作制度的執行情況進行跟蹤,簽收貨倉各級文件和單據;

            7. 及時地反映倉庫的庫存狀況,確保庫房帳、卡、物數量一致;確保庫存數據的正確性。數據統計分析能力;完成業務數據的整理和分析;

            8. 審訂和修改貨倉的工作規定和工作績效;檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效;

            9. 監督各項管理制度的執行,制訂質量改善計劃,

            10. 負責倉庫的貨物、人員安全及防護,進行安全評估,不斷改善庫存管理安全,確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護,指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況,采取預防措施,

            11. 組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符;定期組織實物盤存,做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。

            12. 建立安全庫存機制,進行存量分析和控制,采取有效措施控制庫存成本;

            13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制;

            14. 督促各分倉對各類報表的準時上呈及監督。負責加強報表填寫準確性和分析管理,參考分析結果提出改進建議并組織落實;物料數據管理和統計,

            15. 負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料;

            16. 倉庫人員工作指導、業務知識培訓和考核,不斷改善工作效率和工作質量;

            17. 負責落實執行品質安全政策的要求,確保ISO9001得到有效實施

            18. 按時按質地完成上級交辦的工作任務。

            19. 負責庫存盤點缺損率;收貨及時率;發貨及時率;收發貨準確率;單據完整率。

          倉庫管理規章制度13

            (1)酒店庫存物資實行分倉管理,根據各部門領料不同,將倉庫分為調料庫房、物料庫房、二級庫房。

            (2)所有倉庫由財務部管轄

            (3)總倉設食品、酒水、貴重物品、文具印刷品、物料用品、清潔用品倉、五金百貨及危險物品。

            (4)各倉庫設專人管理,由庫管員負責分發物品、物品的全面管理工作。

            (5)倉存物資必須經倉管員驗收后入庫,否則不得辦理入庫手續。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入庫物品進行核對,以保證入庫物品的數量和質量都合乎要求。

            (6)入庫物資應分類擺放,不得隨便堆放。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

            (7)發貨出倉應根據計劃進行,各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取,并指定專人跟進,非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨,對手續不全的領料單,倉管員應拒絕發貨。

            (8)倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨,以防止因物資庫存時間過長而發生質變。

            (9)嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

            (10)倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定,該限量發貨的'限量發貨,該以舊換新的以舊換新,并嚴格控制領貨數量。

            (11)庫存物資應根據部門用量合理補倉,對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購,以免造成庫存積壓浪費。

            (12)對即將過期或庫存時間過長的貨物,應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的,應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的,應要求供應商賠償。

            (13)倉庫應保持通風、干燥,倉存物資應經常檢查、經常翻動,以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。

            (14)倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作,應經常打掃、經常清洗,保證倉庫的整潔與干凈。

          倉庫管理規章制度14

            1,貨物請購

            及時根據庫存貨物的儲備量情況向采購人員(小路)報告。

            2,貨物跟蹤及驗收

            1)及時跟蹤所訂貨物到貨情況;

            2)到貨時根據采購單進行驗貨;

            3)貨物如有差錯,及時通知采購員(小路),并積極聯系處理;

            4)所有驗收的貨物,一律需要入庫,做好庫存表。

            3,貨物保管

            1)貨物堆放整齊、美觀、按類擺放,并標明進貨日期,按規定留有通道、貨物卡;

            2)掌握商品保存方法,落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施,保證庫存貨物完好無損;

            4,貨物盤點

            1)倉庫必須對存貨進行定期和不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的數量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因,暫定每月大盤一次;,

            2)對庫存實現電腦化管理,所有商品的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦完成。

            5,平常發貨

            進倉分單 將打印好的訂單分類:衣服和配件;單個數量和多個數量

            按單配貨 配貨員根據訂單配貨

            按單核查 核單員核查(貨物款號,數量,顏色,尺碼,有無贈品等)

            打包帖單 打包審核后的訂單(注意節儉材料)

            稱重碼放 將打包好的貨物稱重后按類碼放(分3類碼放:單個配件,單套衣服,多個貨物)

            (發貨流程打印出來張貼到倉庫顯眼位置)

            6,倉庫工作一些注意事項

            (一)倉庫工作常見錯誤(漏洞)

            1,贈送東西漏發

            胸墊,背包,發圈,小禮物等贈送的東西

            例如:訂單上寫的贈送一付胸墊沒有給顧客發。

            2,多個(類)貨物少發

            多個數量商品只發了一個

            多類商品只發了一類

            例如:有一次訂單打印12條腰鏈只發了1條;有一次顧客要的1個鋪巾和1個墊子,只發了1個墊子。

            3,發錯貨

            衣服發錯顏色,尺碼,款式;

            墊子發錯顏色;

            完全發錯貨;

            例如:有一次顧客要的是長袖三件套發成短袖三件套;有一次鋪巾發成瑜伽墊;

            4,庫存不準

            庫存表和倉庫實物不符

            例如:有一次庫存表里DPW017 338幣腰鏈黑色庫存表里有7個,但是倉庫實際數量為2;(對此需要根據需要及時盤點貨物)

            (二)減少出錯率的方法

            1,對貨物熟悉;

            2,打印的'訂單不清楚的需要及時拿給打單人員弄清;

            3,包貨按嚴格的流程來 分單 配貨 核單 打包;

            4,適時盤點倉庫貨物;

            (三)貨物庫存報警

            實時關注常發貨物的數量,發現少了立即上報上級并及時精準庫存。

            如:菩媞8mm純色瑜伽墊深紫色少于150時;

            菩媞6mm印花少于100時

            菩媞普通黑色網包少于20xx個時;

            菩媞雙人黑色網包少于200個時;

            來爾普通網包黑色網包少于1000個時;

            胸墊少于500副時上報;

            快遞袋少于1000時上報;

            其他不常發配件數量少時應立即精準庫存并上報;

            (四)開源節流

            1,愛護公司財物,節約公司材料,最大限度降低成本;

            2,非倉庫人員(有事除外)嚴禁逗留倉庫;

            3,未經允許不得私自借,用,拿公司貨物。

            (五)其他

            嚴格遵守公司各項規章制度,服從上級工作分工;倉庫員工團結互助和諧相處

          倉庫管理規章制度15

            一、目的

            通過制定倉庫管理規定,指導和規范倉庫人員日常作業行為。

            二、工作范圍

            物資庫、成品庫、工具

            三、工作職責

            1、按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作,做到帳物相符。

            2、隨時掌握庫存狀態,保證物料及時供應,缺貨及時申報,充分發揮周轉效率。

            3、定期對庫房進行清理,保持庫房的整齊美觀,存放整齊。

            4、熟悉相應物料品種、規格、型號及性能,填寫分明。

            5、搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的防火、防盜設施,及時堵塞漏洞。

            四、物資入庫和保管

            1、倉管員根據申購單和入庫單進行驗收入庫。

            2、物資少于最低庫存量時,要及時填寫申購單,經總經理或部門主管批準后,交采購人員及時采購。

            3、倉管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫:

            1)未經總經理或部門主管批準的'采購。

            2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

            3)與要求不符合的采購物資。

            4、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,

            做到"二齊、三清、四號定位"。

            1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

            2)三清:材料清、數量清、規格標識清。

            3)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

            五、物資的領發

            1、倉管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

            2、倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

            3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫申購單,經總經理或部門主管批準后交采購人員及時采購。

            4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

            5、領用或以舊換新的工具,需填寫工具領用/更換單,經總經理或部門主管批準后,方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記,并由領用人簽字。

            六、物資退庫

            1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

            2、廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

            入庫流程

            出庫流程

            倉庫管理流程說明

            1、倉管員根據物資最低庫存量,車間根據生產計劃或實際生產情況,開具物資申購單,總經理或部門主管審批簽字后,交由采購人員采購,采購人員核實物資后,開具入庫單后,交由庫管員驗收入庫。

            2、領料人開具領料單,部門主管或總經理審批簽字后,庫管員根據領料單出庫。

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