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          費用報銷管理制度

          時間:2025-12-19 10:48:37 制度

          【精華】費用報銷管理制度

            隨著社會不斷地進步,制度使用的頻率越來越高,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編整理的費用報銷管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

          【精華】費用報銷管理制度

          費用報銷管理制度1

            為了進一步發揮科研經費的實效,現將教師外出業務活動費用報銷要求如下:

            一、報銷項目。

            由學校選派外出講課、作報告、聽評課、聽報告、研討會、參觀考察等教育教學能力學習培訓活動。

            二、報銷標準

            1、交通費:按照陳莊至活動地點的公共交通車實際車費計算(包含車站至會議地點的出租車費),憑實際車票數額報銷。

            2、會務費(培訓費、聽課費):憑發票實際數額報銷。

            3、住宿費:指路途較遠不能當天往返的'活動住宿,按住宿發票實際數額報銷。

            4、餐費:路途較遠在外食宿的活動按照發票實際數額報銷;路途較近當天返回的活動只報銷午餐費(每次標準15元)。

            三、報銷程序

            1、活動歸來都要認真進行反思、總結、提煉,撰寫出有深度、高質量的學習匯報材料,并在由學科主任(選派人)組織的學科內部會議上交流匯報。

            2、匯報完后,學科主任(選派人)要在匯報材料上簽字證實。

            3、外派人員再持所有發票車票、匯報材料到校長室簽字報銷。

            4、最后到學校財務室報銷。

            報銷程序:撰寫匯報材料――學科內匯報――學科主任簽字――校長室簽字――財務報銷。

            四、報銷要求

            1、必須是正式稅章發票,并注意發票的期限。務必在發票的左上角注明事由(時間、地點、活動級別與內容、參加人姓名等)。

            2、財務室不準受理未經校長簽字的票據。

            3、必須遵照先自墊付,后報銷的原則。

            4、未經學校選派外出學習培訓的不報銷費用。

            五、未盡事宜另行研究。

            xx小學

          費用報銷管理制度2

            第一章總則為規范公司各種開支費用報銷及付款程序,加強公司財務管理,控制成本,切實保障公司利益,根據《資金審批制度》和《費用預算制度》,特制定公司費用報銷制度及實施細則。

            第二章關于報銷的審批流程及原則

            一、報銷流程

            1、一般的報銷流程(預算范圍之內或有經審批的費用)經辦人本部門經理(或上級主管)、財務審核、副總經理、總經理審批、出納支付

            2、特殊的報銷流程(預算之外或沒有經審批的費用)原則上預算之外或沒有經審批的費用是不予以報銷支付的,如確屬公司正常經營和發展需要而發生的開支,可按以下流程報批:經辦人填制單據并補申請報告,本部門經理(或上級主管)復核、財務審、副總經理審批、總經理審核、董事長審批、出納支付。

            二、審批原則

            1、費用報銷需經辦人的主管領導批準,不得自行批準自己的報銷費用。

            2、不得逾越流程,不得未經直接領導審批,直接提交公司總經理審批,不得未經財務人員審核直接提交公司總經理審批。

            3、出納必須憑由經總經理、財務負責人均簽名后的報銷單支付相關費用,一旦發現違規操作,對出納通報批評,如造成經濟損失,由出納及相關人員承擔連帶責任。

            三、報銷、審批及審批的責任經辦人:

            因公辦理業務時應向對方索取相應的原始單據,經濟業務發生后應及時準確的填寫報銷單據,對經辦的經濟業務及提供的原始單據的真實性負有直接責任,并有責任及時向財務人員提供其審核所需的相應文件或資料。

            部門負責人:對本部門發生的經濟業務進行確認及對經辦人提供的原始單據進行審核,對報銷業務負有直接審核責任,并有責任協助財務人員的審核工作。

            財務人員:審核報銷的經濟業務是否符合相應的規定,審核報銷所提供的原始單據是否符合相應的要求,審核報銷單據中是否按要求填寫相應的項目和內容。對不符合要求的報銷單據、原始單據及填寫不規范的行為提出相應的處理意見。

            第三章報銷原則

            1、預算內的費用方可直接報銷。

            2、所有的報銷均遵循“誰支出、誰報銷”的`原則,嚴禁假借他人的名義報銷自己費用的行為。

            3、嚴禁報銷虛假費用的行為。

            4、無預算或預算外的費用報銷須經副總經理簽署意見、總經理或董事長批準后方可列支。

            5、每辦一次業務,應該填寫一張報銷申請單。業務招待費用、物資采購、餐費不論金額大小,一律每發生一次填寫一張。籠統地在報銷單上寫上“×月”的費用,或多次業務單據分不清的,財務部不予受理。

            6、所有費用開支,應“先申請、后開支、再報銷”的流程,財務人員應根據預算來審核和支付。相關預算外費用在發生費用前,應該先書面請示副總經理、總經理得到批準后才可以發生相關費用,堅決杜絕“先斬后奏”的現象,事先申請以總經理簽名的日期為準。總經理外出時,或本人出差在外遇緊急情況時,應電話或郵件通知總經理,得到許可后才可進行。事后應及時補充申請表,作為報銷的依據。

            7、關于報帳時限,當月的期間費用最遲在次月15日前報銷,差旅費用必須在結束后五個工作日內報銷。逾期單據,財務部不再受理,由此造成的損失,由報銷人自己承擔。因單據不合要求,被退回按規定可以重新報銷的,應在5個工作日內處理,并在報銷單的附件上說明“上次退回重新填列”,以區別在正常報銷時限內的單據;

            被退回不得重新報銷的,下次拿回再報銷的,一經發現,將嚴肅處理。特殊延期(如外地出差時間較長),需提出書面報告,分公司由總經理簽署意見后才可以報銷。

            8、跨年度的費用必須在次年1月30日之前填單報銷,年終結算后不管何種原因均不得報銷上年度費用。

            9、大額支付款項必須使用支票或其他銀行結算方式,超過5000元而用現金支付的,報銷時必須詳細說明原因,經財務部審核,無正當的理由,一律退回。

            10、對于報銷款出納一律轉入報銷人銀行卡,如從出納處領取報銷現款時,需報銷人簽名確認。

            第四章提供原始憑證和報銷單填寫的要求

            1、因公發生經濟業務時,經辦人員必須向對方索取原始單據。未取得原始單據或虛假的原始單據一律不予報銷。

            2、報銷時提供的原始單據必須是由稅務部門監制的發票或由財政部門監制的收據,以及預算報告、專項申請等附件。原始單據必須真實、合法,與開支的內容一致。對于標有“客戶/顧客(單位)名稱”的發票務必由開票人填寫相應公司名稱,自己補充填寫為無效發票,不予受理。無“客戶/顧客名稱”的發票,不需填寫。另報告、申請等附件必須是經權限人員簽字同意的紙質件。

            3、各種類型的發票應該分開粘貼,并在粘貼單上標出共××張,金額××元。票據粘貼混亂,不注明張數、金額的單據一律退回。

            4、原始單據遺失的應盡量取得了出票單位的原單據復印件并蓋上出票單位財務專用章,經財務部簽署意見后方可報銷。

            5、報銷單上所有內容均需完整填寫,嚴禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴禁涂改,報銷單的“經辦人”務必由本人親筆簽名,單據填寫不齊全和涂改的,一律不予受理。

            第五章主要費用管理規定費用管理的把關人為財務人員,財務人員應遵循《資金審批權限》和《費用預算制度》中的規定對每筆發生費用進行核查,并及時對一些費用進行歸集匯總,提供準確的財務數據。

            一、會議費

            1、此會議費僅指會議場地租用費、交通費、物品費、餐費等費用。

            2、經辦人在報銷會議費用時必須遵循真實完整的原則,在報銷單中需注明以下信息:開會主題、會議地址、物品清單,會議費用應按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿等分類匯總,直接寫會議費用××元的不予報銷。

            3、在會議同時發生的活動費,獎勵費用應單獨填寫報銷單,按活動費用和獎勵費用規定報銷。

            4、超預算或無預算舉辦會議,一律不予報銷。

            5、會議結束后一周內,會議主辦方應及時辦理報銷手續并辦理相應的還款手續。

            二、招待費

            1、經辦人在報銷招待費用時應附注明以下信息:招待時間,招待目的,招待人員,陪同人員,招待地點的說明。

            2、招待費用發生一周內,經辦人應及時辦理報銷手續并辦理相應的還款手續。

            三、市內交通費(不含四縣一市)

            1、提倡節儉,外出辦事,應盡量乘坐公司車輛、公交車或地鐵,嚴格控制出租車費,如有特殊情況需乘坐的士,應事先獲得主管領導批準。

            2、發生費用后,應填寫月度市內交通費匯總表(見附件1)并附車票,填寫報銷單后于次月15日前履行報銷程序。

            3、對于出租車票,原則上必須取得稅控出租車票,實在取得不了可以用手撕票代替,但堅決杜絕多張連號或不是發生月份日期的發票。

            4、項目經理/助理承擔本市內項目實施期間,市內交通費按每人每日20元內限額報銷。

            5、已享受公司車輛補貼的人員市內辦事不再報銷交通費。

            6、對于長距離(如跨城市)的出租車票,比照長途車的票價予以報銷,多出不報。

            四、差旅費

            1、差旅費指因公必須出差到合肥市區以處理工作事宜而發生的交通費、生活費、住宿費等。

            2、因公出差必須填寫公司統一格式的《出差申請單》(見附件2)一式二份,經主管領導批準后方可出差及報銷,經主管領導審批同意后的《出差申請單》作為考勤依據,交綜合管理部備案(其中一份綜合管理部簽字確認作為報銷依據)。

            3、各項費用補助限額標準分地區、分級別出差補助限額表單位:元地區住宿費(人/夜)伙食補助費(人/天)市內交通費(人/天)總監/部門經理主管員工省會、直轄市240 210 180 60 50江、淅、粵地市及以下210 180 160 50 40其他地級市180 150 130 40 30縣級及以下150 120 100 30 20備注:公司副總經理、總經理等高管人員出差期間可根據工作需要據實報銷。

            凡出差參加培訓、會議,由主辦方統一安排食宿的,按實報銷,培訓、會議期間不享受伙食補助。

            4、員工同一地點出差時間超過15日,或月累計出差(同一地點間隔3天以內)時間超過15日的,應在當地租住房屋住宿,由出差人根據當地市場情況提出書面申請,交財務審核,經分管領導批準后,連同《租房協議》、房產證復印件、房主身份證復印件等材料交財務審核備案。租賃期滿或協議約定的階段性房租到期,出差人持相關發票辦理租房費用報銷,發生的市內交通費按限額20元/天內據實報銷。

            5、兩位同性員工同行出差的,應統一安排住宿,并按照單人標準的150%報銷住宿費用。

            6、住宿費應在限額內據實報銷,超過標準的,無正當理由的,超過部分由出差人員自理;確因工作需要,由出差人提出書面申請,經公司總經理審批同意后,給予報銷。

            7、住宿必須安排在有正規發票的旅館住宿,且必須開據注明單位抬頭的發票,發票開據日期必須與出差時間相符,取得機打發票困難的,手寫或定額發票必須加蓋印章并注明旅館電話號以便核實。

            8、出差期間產生的各項費用應填寫出差行程及費用明細表(見附件3),經主管領導審核后填的制費用報銷單據報銷。

            9、公司經理及以下人員出差原則上必須乘坐長途汽車或硬坐火車,特殊情況乘坐飛機或軟席火車應經分管副總經理或總經理同意。

            五、文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等辦公費文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等物料用品一律由綜合管理部門統一采購,其他員工不得私自采購。報銷時應附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應商送貨單,詳細列明所購商品的明細,倉管、結算部門的驗收證明才可報銷。并做好各部門的領用存登記。如不能按規定提供附件的一律不予報銷!

            六、工程項目零星采購

            1、工程項目發生的預算內的零星配件、輔材確需現場采購的,由項目經理提出書面申請(必須注明名稱、數量、單價)經采購商務部審核后、分管領導審批后方可購買。

            2、報銷時應附審批后的申請單及符合規范的貨物發票方可辦理報銷手續。

            七、工程勞務費、搬運費等支出

            1、對于已簽訂勞務合同的應按合同要求辦理付款手續。

            2、對于臨時發生的勞務費、搬運費應附部門經理批準的申請報告方可辦理報銷支付手續。

            第六章附則

            一、本制度由企業財務部負責制定、修訂及解釋。

            二、本制度自公司審議通過之日起執行。

            附件1:市內交通費匯總表______年___月市內交通費匯總表部門:

            報銷人:

            序號日期、時間起點終點金額(元)乘坐事由1 2 3 4 5 6 9 10主管領導:

            附件2員工出差申請表填表日期:_______年____月____日申請部門申請人出差地點出差人數出差時間月日時至月日時交通工具所需費用出差事由主管領導簽字綜合管理部簽字附件3出差行程及費用明細表部門:

            出差日期:

            xxxx年xx月xx日至xx月xx日

            單位:

          元日期時間摘要起點終點長途車費(元)市內交通費住宿費生活補助費標準實際發生限額標準實際發生限額標準。

            出差人:

            備注:

          長途車費及市內交通費應按日期、時間順序分別填寫在長途車費欄及市內交通費實際發生欄;

            每日填寫完應在下面一行,填入本日小計,在本日小計行對應欄目分別填上市內交通費限額標準、本日住宿費限額及實際發生數、生活補助費標準;

            最后一行填上對應欄目合計數。

          費用報銷管理制度3

            第一條目的

            為加強公司費用管理、控制不合理費用開支,提高經濟效益,特制定本制度。

            第二條費用內容及管理分類

            一、差旅費用

            1.出差

            1.1領款

            1.1.1出差人員出差需預借款的,填寫領款申請單,并于申請單上填寫完整出差地點、天數、業務項目、借款金額,經總經理審批后到財務部支取。

            1.1.2職員差旅費借款,最高限額為3000元。部門負責人差旅費借款,最高限額為5000元。

            1.1.3借款人員必須結清上一次請款,才可以申請新的款項。

            1.2報銷

            出差人員應于返公司后15天內完成報銷手續(駐外人員可以延期至一個月內),提交經審核、審批的差旅費報銷單。累計一個月內不報銷者,所借款項在下月工資中扣除。費用報銷單必須由經辦人員填寫簽字,不得由其他人員代為簽字。

            1.3出差待遇

            1.3.1費用及補助標準

            1.3.1.1、交通工具標準:部門負責人可乘坐飛機,可購飛機經濟艙票;一般員工一律乘坐火車或汽車,可購硬座、硬臥車票,高鐵(動車)二等座,如因特殊情況需乘飛機者,需部門負責人批準,否則不予報銷。

            1.3.1. 2、住宿標準:

            一類城市:北京、上海、廣州、天津、深圳

            二類城市:省會城市、寧波、重慶、大連、青島、廈門

            其他城市:除一類、二類城市外的所有城市

            住宿費的報銷辦法:

            出差人員的住宿費實行限額憑據報銷辦法,按實際住宿天數計算報銷金額,超出限額部分自負;為了鼓勵員工節約,未達到標準的差額部分給予50%的獎勵。

            住宿費標準一般指每人每間,若為同性兩人同時出差,按一個房間的標準報銷。3)出差人員的住宿費提供的增值稅發票日期應對應出差日期,否則不予報銷。

            1.3.1.3、出差伙食標準:60元/人/天。工作人員在市區外出工作,不能回家或回本單位就餐的,經部門責任人批準可發給誤餐補助,誤餐每餐補助20元。

            1.3.1.4、若長期外派駐點人員,公司給予每月定伙食補助和住宿補助,在外派地點地區內不報銷住宿費用和伙食費用。

            1.3.2會議出差或外出培訓,憑會議或培訓通知書報銷。

            1.3.2.1組織單位提供伙食和住宿的,不予報銷住宿費和伙食補貼。

            1.3.2.2組織單位不提供伙食和住宿的,一般按上述標準報銷住宿費和伙食補貼。

            1.3.2.3組織單位只提供住宿或伙食的,不受上述標準限制,可以按照會議的通知安排按實報銷。

            1.3.2.4同副總及以上領導一起出差的住宿費和伙食費,實報實銷。

            1.3.3因公行李費、票務費經部門負責人審核后實報實銷,一張機票只能有一份保險。

            1.3.4事前經批準,借公差之機就近返家探親的,其繞道交通費由個人自理,不發繞道和在家期間的出差補貼。

            1.3.5出差期間的交際應酬費納入各部門費用管理中,經部門負責人同意,憑發票實報實銷。

            1.3.6員工因公出國補貼參照國家《個人所得稅法》以及國家財政部門對出國人員差旅費津貼發放標準執行。

            1.3.6.1按國家財政部門規定標準發放的差旅費津貼,免予征收個人所得稅;超標準發放的計征個人所得稅。補貼以人民幣發放。

            1.3.6.2因參加展覽會、會議等集體活動產生的由公司統一支付的住宿費和伙食費,不論是否超出標準,均按照發票金額實報實銷。

            1.3.6.3食宿活動全部由對方單位提供的,不享受該項補貼。

            1.3.6.4出差返回報銷涉及外幣的,有預借款的,按預借款日人民銀行公布的匯率中間價計算,無預借款的',按報銷日人民銀行公布的匯率中間價計算。

            1.3.6.5出差人員出差到達目的地至住地往返可乘出租車并憑據按實報銷,出差城市辦事公交車費、機場建設費、保險費等可以按實報銷。

            1.3.6.6發生的其他費用支出,經總經理批準可以按實報銷。

            2.市內交通費

            2.1員工因緊急事務外出公干,公司無法安排車輛情況下,外出公干人員應請示部門負責人,經同意可乘坐出租車。出租車費用報銷時應經部門負責人、相關派車部門、財務部審核,方給予報銷。

            2.2銷售人員出差在外,為提高工作效率,可以不經請示乘坐出租車,報銷時應按2.4規定辦理。

            2.3機場、車站、碼頭至住宿地可以乘坐出租車,但如果進、出機場、車站、碼頭有專車的,應優先考慮乘坐專車,特殊情況全程乘坐出租車的,在車票背面注明原因,經總經理批準方給予報銷。

            2.4報銷出租車票前必須做好以下工作:出租車發票為機打票據或定額票據的,報銷人員須在發票背面注明起始地點、到達地點、辦事內容,內容不全的將不予報銷。

            3.機動車費

            3.1機動車費歸屬辦公室管理,內容包括油料費、停車費、年檢年審、維修、保險費、養路費等日常費用。

            3.1.1由于司機違反交通規則或工作失職而發生的修理費,扣除應由保險公司賠償部分后,由司機本人承擔。

            3.1.2因司機個人工作失誤造成的違章停車、違章駕駛、未及時年審、交納規費等罰款費用由司機個人承擔。

            3.1.3司機開車出市區,日行駛400公里以下,司機及隨行人員均不作出差,無法回公司就餐的,按20元/餐發放誤餐補貼;司機開車出市區且日行駛400公里及以上距離的,視同出差。

            3.1.4公司給予補助且自己有車的公司職員,出門辦事時公司不再配備車輛和駕駛員(外地除外);公司副總以上領導車輛費用實行實報實銷。

            二、職員培訓費用

            1、職員因參加公司批準的各種培訓所發生的費用經總經理審批后予以報銷。

            2、各部門由于工作需要購置的專業書籍,經部門負責人確認,檔案管理員(辦公室管理)驗收并辦理好登記、借閱手續后,憑發票實報實銷。

            三、通訊費用

            1、各部門的座機、通訊網絡等由辦公室統一管理,銀行統一代扣繳費。

            2、公司領導及公司管理人員及特殊崗位人員移動電話通訊費按原規定執行。

            四、辦公費用

            1、公司的辦公費日常開支,包括辦公樓日常維護、辦公文具用品、復印紙、傳真紙、零星書報資料、賬冊等,由辦公室統一管理。

            2、辦公用品購買前應先填制采購單,報銷時應提供審批后的采購單,辦公室的入庫單方可報銷。

            3、辦公室用品管理員須建立辦公用品臺帳,根據領用記錄進行統計辦公用品的消耗,可根據不同的部門所需不同作相應調整。

            4、新進人員到職時由各部門向辦公室提出領用辦公用品,人員離職時,應將非消耗辦公用品(計算器、剪刀等)交還辦公室,辦公室作收入處理并登記說明。

            5、辦公用品系為公共活動提供,嚴禁帶出公司私用。

            6、每年年底財務部根據辦公用品臺賬進行審查。

            五、勞保用品

            1、勞動保護用品管理執行《勞動防護用品管理制度》

            2、公司其他部門不再予以報銷上述費用。

            六、業務招待費

            1、因業務需要開支招待費的,報分管副總批準。

            2、業務招待費報銷單據必須有稅務部門的正式發票,列明公司抬頭,數字分明,先由經手人簽名,注明用途,部門負責人加簽證實,分管副總審定,財務部審核,然后由總經理審批,方能付款報銷。特殊情況由當事部門負責人向總經理(或授權副總)電話請示,得到批準后方可開支。

            3、贈送禮品,紀念品等分管副總審批同意后,方可購買。

            七、食堂費用

            1、食堂管理按《食堂管理制度》執行。

            2、食堂采購情況按月進行書面歸集匯總(詳見下表),由總經理審批后到財務部門報銷。無驗收、審批手續的,財務部作退回處理。

            八、福利費用

            1、員工福利按照實際情況進行統一發放。

            2、員工福利是員工收入的一部分,應按《個人所得稅法》規定依法繳納個人所得稅。

            3、如員工發生工傷情況,按《工傷管理制度》執行。

            九、其它費用

            以上未涉及的其它費用按照公司財務管理制度由費用經辦人提交部門負責人進行核實,經財務部門審核,總經理簽字審批后報銷列支。

            第三條、費用報銷的要求和步驟流程

            一、報銷原始憑證必須是印有稅務監制章的合法有效憑證,取得的合法有效憑證應該寫明公司全稱,內容必須完整,金額大小寫必須一致,書寫清晰正確,各種收款收據(除財政局印發的非營利性單位收款收據外)一律不予報銷。費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫,用膠水粘貼附件,不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的,財務部門作退回處理。

            二、經手人按要求粘貼好各種報銷票據(除增值稅發票不要粘貼外)后,準確填寫報銷金額(填上大小寫金額),注明票據張數,做到清晰無誤,不得涂改。

            三、經手人所在部門負責人,核查單據所載內容是否屬實,并簽字確認。

            四、部門負責人簽字確認,財務負責人按公司相關規定對各種報銷票據進行審核,審核其手續及相關單證是否齊備,金額計算是否準確。對不符合規定的報銷票據,應予退回。

            五、在財務部負責人審核簽字后,由總經理(或授權副總)簽字批準。

            六、在總經理簽字批準后,到財務部出納處報銷。

            七、報銷時間為每周一次,每月截止時間為每月28日(逢節假日、雙休日提前)。每月29日至月底為財務對賬時間,期間不再辦理報銷業務(特殊情況除外)。具體時間節點為:星期三之前報銷憑證提交到財務部,星期三財務部審核報銷憑證,經總經理或授權副總批準簽字,星期四財務部報銷付款給各報銷人。

            八、如總經理不在情況下,又有特殊情況急于報銷,授權副總和財務負責人確認情況下,先給予報銷,待總經理回來后給予補簽。

            第四條、現金使用管理

            一、現金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉賬支付,未通過銀行轉賬支付的,報銷時須提供現金支付憑證(收款收據、微信支付寶等轉賬記錄)。(特殊情況由總經理審批)。

            二、所有的現金收入,都應開具收款收據。開出收據的存根應與應入賬的收據聯按編號逐張核對金額,確保收入全部入賬。現金支付應以合法的原始憑證為依據,并執行票據報銷及審批程序,做到賬款分管。

            三、臨時性小額現金支出,實行先墊支后報銷原則(除出差外)。經常性的大額現金支出由經辦人填制領款單,部門負責人審批后可領取備用金。

            四、領取備用金的人員,年底應到財務部門辦理年度領款更換手續。因公出差,應合理估算出差費用,填制領款單,由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的人員,不得再預支差旅費。如前一次借款不清的,不準再向公司借款。

            五、控制現金的庫存限額,一般以3-5天的日常零星支出為限,超過限額的出納員應及時送存銀行,每日業務終了前,出納人員應盤點現金,做到賬實相符。

            第五條附則

            一、本制度從年月日起執行,執行以后公司如有新的規定另行通知。

            二、本制度由財務部負責解釋、監察。

          費用報銷管理制度4

            公司費用報銷制度

            1、目的

            為了加強公司財務管理,強化費用控制。

            2、適用范圍

            公司員工費用報銷管理。

            3、職責

            3.1客服部負責制度的制定;

            3.2各部門負責按照制度執行。

            4、內容

            4.1費用報銷審批權限:

            4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審核,財務核實,但最終批核權由總 經理審批。

            4.1.2如遇總經理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:

            費用在300元以下的,經部門經理審批后,財務可予以先行報銷;

            費用在300元以上的,先由部門經理向總經理報告,再由總經理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務人員先行處理。

            以上兩種情況,財務部出納必須待總經理回來時,再將有關單據交給補簽。

            4.1.3具審批權限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負責簽 批。

            4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。

            4.2費用報銷流程:

            4.2.1當費用發生后,受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續,再送往財務審核,超出三天的費用不予報銷,責任自負。

            4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據,重點要審查其內容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續是否完備無缺,有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時,財務應當拒絕受理,并退回當事人重新辦理。情節嚴重的,必須立即報至其部門經理及總經理。

            4.2.3由部門經理審批無誤后,經財務審核無誤的`單據,應由財務送給總經理審批。

            4.2.4財務在收到經獲總經理批核的單據時,應在一天內,足額地支付有關款項給受款人,并在費用報銷單上簽收。

            4.2.5受款人到財務處領取款項,在收款時,應當面點清款項。

            4.3借款:

            4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。

            4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在300元(含)以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經理報準后方可支付。

            4.3.3借款人在辦妥相應的事項后,應及時辦理報銷手續,盡快與財務結算清楚。

            4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時,財務有權拒付二次借款。

            4.3.5當借款人不及時結清借款之項目時,財務有權從薪資中抵扣。

            4.4重點費用有關規定:

            4.4.1工資:

            4.4.1.1每月15日為職員薪資發放日。

            4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當月不發放薪資,計入下一個月薪資內。

            4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

            4.4.1.4財務在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經理簽批。

            4.4.2交際應酬費:

            4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應當掌握分寸,發生金額在100元以下,事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經理的批準。

            4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內,如發生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

            4.4.2.3一次發生的交際費,必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

            4.4.2.4市內交通費:

           。1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。

            (2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;

            4.4.2.5出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應事先經部門經理同意方可。

            4.5費用報銷的有關規定:

            4.5.1每次報銷費用,必須在事項結束起3日內,特殊情況一周內完成,過期財務可不予報銷。

            4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫,具體要求如下:

            4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

            4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

            4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

            4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫:

            4.5.2.5附件張數按所附單據數量填寫:

            4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

            4.5.2.7發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”;

            4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;

            4.5.3如填報未符合上述要求,財務部有權要求經辦人重新填報。

            4.5.4所有費用報銷,必須憑“發票”或“收據”為原始憑證,如確實無法取得原始票據的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據的原因。

            4.5.5如遇有票據丟失的,將視同沒有發生費用,相關的損失由票據丟失人承擔。

            4.5.6所有票據必須真實,如發現作弊時,財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

            4.6關于辦公用品的采購及維修:

            4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進行審核匯總,上報總經理審批。

            4.6.2客服部根據審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務借備用金采購。

            4.6.3所采購的物品必須統一保管,領用物品時填寫領用表。

            4.6.4辦公設備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負責,請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權自行處理。

            5、其它

            5.1本規定由客服部制訂并歸口管理;

            5.2本規定將會根據公司實際情況隨時修訂;

            5.3本規定自簽發之日起實施。

            廈門博贊教育服務有限公司20xx年12月3日

          費用報銷管理制度5

            移動通訊費用報銷規定

            1.目的

            本著厲行節約、提高工作效率并結合公司經營發展情況同時為了規范費用報銷標準,特制定移動話費報銷規定。

            2.范圍

            適用于各部門人員移動話費報銷的控制和管理。

            3.職責

            3.1財務部負責對移動話費報銷進行全面管理。

            3.2各部門負責人進行具體管理。

            4.管理要求

            4.1總經理、副總經理、總經理助理實報實銷;

            4.2各部門部長每月按200元標準核報,票面金額不足的以票面金額為準;

            4.3各部門副部長、采購主管每月按150元以內據實核報;

            4.4各部門主管每月按100元以內據實核報;

            4.5各部門項目經理每月按80元以內據實核報,

            4.6自辦已立項的展會在運作期間項目負責人實報實銷,費用核入自辦展成本;

            4.7以上報銷需憑通訊公司出具的正規發票在標準范圍內據實核報。

            5.附則

            5.1本規定由財務部負責解釋。

            5.2本規定在下發之日起執行。

            4.11、業務招待及的士費用報銷管理的規定

            1、凡因業務需要招待客人,要事先填寫宴請申請單,經部門部長及分管領導簽字同意后,上報董事長(總經理)批準后方可進行。招待時部門原則上需兩人參加,否則視為私事宴請,財務不予報銷。

            2、公司員工外出辦事原則上不得打的,如因特殊情況,需打的外出辦事的,必須事先向部門部長申報,報銷時在車票背面注明用車原因、起止點及應報金額,市內(非出差)的`士票必須在辦事日起當月內報銷,否則視為私事用車,不予報銷。

            3、員工確因工作需要,晚間加班至9:00以后的,經部門經理審核考勤后,予以報銷打的費。

            4、各部門在審核招待及的士費報銷時要嚴格控制,凡發現有違規者,視輕重分別處以輕微過失、一般過失、嚴重過失處罰。

            附件:安徽美展國際會展管理有限公司

            宴請申請單_年_月_日

            申請部門:

            申請人:

            部長簽字

            用餐事由

            宴請單位

            領隊姓名

            職務

            宴請人數

            陪餐人員

            用餐地點

            用餐標準

            總經理批示

            分管副總審批

          費用報銷管理制度6

            1總則

            1.1為加強公司費用管理,控制不合理開支,規范員工報銷行為,提高公司財務管理水平,提高公司經濟效益,特制定本制度。

            1.2本制度所指的費用報銷管理包括:費用借支、費用報銷、費用審批。

            1.3本制度所指的.費用報銷包括在日常經營活動中所發生的差旅費用、住宿費、交通費、業務招待費、辦公費用、低值易耗品購置費、廣告費用、小區開發、名單、活動費用、房屋租賃費、物業、水電、衛生費用、維修費、工資發放、員工獎勵、福利費用、固定資產購置、材料物資采購、贈品物資采購以及其他與經營活動有關的費用等。

            1.4管理原則

            1.4.1先審批后支付原則:凡符合財務規定的支出項目均需事先申請經批準后才可支出;沒有申請或未經批準的費用一律不得支出。

            1.4.2誰審批誰負責原則:審核人、批準人要對經辦項目認真審核,按規批準并對此負責。

            1.4.3即時結清原則:除有特殊理由并經總經理批準外,凡借用公款者,必須及時結清;前帳不清、后款不借。

            1.4.4手續完整原則:票據要合格、手續須完整,否則財務不予受理。

            2部門職責及審批權限管理

            2.1費用報銷部門職責

            2.1.1財務部:負責制定有關費用報銷流程及制度,并根據經批準的各部門費用的范圍、額度,對費用申請單、報銷憑證進行審核,辦理現金預借、報銷及付款。

            2.1.2各部門:包括門店、各業務部門及各職能部門。負責對本部門的各項費用

          費用報銷管理制度7

            1.總則: 為了充分利用互聯網的信息化運作優勢,提高信息傳遞、處理效率,確保安全;節約公司的快遞成本,規范快遞物品 的收發管理,避免造成公司資料的丟失及浪費。

            2.適用范圍:本公司所有員工均屬之

            3.定義: 3.1 快遞物品:指員工因工作需要,向外部寄送文件,資料, 配件,樣品以及其他貨品等。 (銷售儀器和銷售試劑的發貨除外)

            4. 組織與職責:

            4.1:值班門衛:負責公司郵件、零散快遞物品的收發管理。

            4.2:物流部: 負責公司郵件、快遞物品的寄發管理。

            4.3:各部門: 遞。

            4.4:各部門負責對本部門的快遞費進行管控。

            5.流程圖:(略)

            6 .執行說明:

            6.1 快遞的簽收與發送 寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發快

            6.1.1 快遞的接收

            6.1.1.1 值班門衛收到文件,資料,貨物等快遞物品時,要及 時通知轉交給相關部門人員。

            6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收, 以備查驗核對。

            6.1.1.3 除特殊情況外,如貨物中指定的接收人不在,電話通 知本人是否接受,同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應代收。 6.1.2 快遞的寄發

            6.1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,資料,貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發登記表》進行登記,經部 門負責人審批后交物流部, 由物流部聯系快遞公司統一發送。 各 ( 需求部門于每日 16:30 前送至物流部)

            6.1.2.2 未經登記或需快遞物品無部門負責人審批的, 物流部可 拒接受理,對于不合格的件退回發件人。

            6.1.2.3 快遞公司的選擇: 選擇的原則是合理、 負責任、 低成本; 寄件人必須根據所寄物品的性質,合理、負責任的選擇性價比高 的快遞公司,以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的'不選擇快 遞。

            6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發登記表》上詳細注明 收件人姓名,地址,所寄物品名稱,以及快遞承運單位及快遞單 號,以備查驗核對,如資料登記不清或不完整者,物流部有權要 求當事人將資料完善,對于無故拒不按要求填寫,且物流要求無效者,物流部有權拒發該物品,并將情況報備部門負責人處理。

            6.1.2.5 填寫快遞單: 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資 料(地址、收件人、聯系電話、郵編等) 。

            7. 寄件相關規定:

            7.1.1 物件分類: A 類:緊急件;B 類:貴重件(如票據、證件、貴重配件或 物品等) 類:普通件(如資料、文件、普通配件等) 類: ;C ;D 普通信函、賀卡等。

            7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發順豐快遞 發 EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發一般的快遞公司 郵政(發平信)

           。ㄎ锪鞑繉⑻峁└骺爝f公司的優勢特點及價格,供參考選 擇)

            7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司(非順豐快遞) ,若是特急件貴重配件或物品,方可選順豐 快遞等郵寄方式。

            7.1.4 嚴禁公費寄私人物品,一經發現按該單快遞費的 10 倍處 罰。

            7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時的索賠,外派人員必須選擇有 資質能出具發票的快遞物流公司。

            7.1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知發 出之日起將不再支付快遞公司到付付款, 公司任何人不得選擇到 付付款方式,否則造成的耽誤損失由經辦人承擔。

            7.1.7 如發生物流部提貨寄回公司物品(含退換、返修儀器及試 劑)產生的費用,動用到物流部備用金的,將歸各業務部門費用 核算。

            8.執行時間: 凡以往發文與本文不一致的,以本文為準《郵件快遞收發管理制度》從下發之日起執行。

          費用報銷管理制度8

            一、目的

            為使公司資金管理有序,明確各項費用規定。

            二、適用范圍

            公司全體員工

            三、費用支出(報銷)規定:

            (一)出差費用報銷規定:

            1、出差人員如需借支,需填寫《JXYK借款單》,呈部門主管簽核。

            2、出差人員經部門主管簽核的《JXYK借款單》,提前半天交財務部辦理相關出差借支手續。

            3、報銷出差費用時,3.1出差人員報銷費用前將所有單據按規定粘貼完整、規范,并詳細填寫《差旅費報銷單》。

            3.2送財務部審核票據是否合法。

            3.3送部門主管簽核內容是否真實。

            3.4最后交副總經理簽字后再交財務部進行費用報銷。

            3.5財務部人員,各部門主管以上管理人員的費用經總經理簽字后,交財務部報銷。

            4、所有費用單據都要有公司的名稱,開票時間,開票單位的發票章或財務章,大小寫金額要一致,涂改或填寫不清楚的單據被視無效單據。

            5、差旅費標準:實行包干制

            5.1、隊長、隊員為80元/天;項目經理為100元/天。

            5.2、部門經理省內為150元/天,省外為300元/天。

            5.3、沒有住宿的項目經理以下(含項目經理)補貼10-20元;部門經理省內補貼20-30元;省外補貼20-50元。

            5.4、以上費用標準含住宿、餐費、市內交通費。

            (二)工程費用申請(報銷)規定:

            1、工程費用申請:

            1.1各工程辦事處每月一號將本月的《工程費用預算明細表》和《JXYK借款單》,呈工程部主管審核。

            1.2工程部主管審核后,將《工程費用預算明細表》和《JXYK借款單》交副總經理簽

            核;并把經副總經理審批后的《工程費用預算明細表》復印三份。

            1.3工程部主管將副總經理簽核后的《工程費用預算明細表》和《JXYK借款單》,分別給工程辦事處,工程部,副總經理,財務部各一份。同時將相關工程合同復印一份給財務部。

            2、工程費用報銷:

            2.1、各工程辦事處將費用票據按公司的財務制度規定粘貼完整,規范。

            2.2、每月的一號將上月的工作日志和工程費用票據送財務部審核票據是否合法。

            2.3、財務部將審核好的票據送工程部門主管簽核內容是否真實。

            2.4、最后交副總經理簽字后再交財務部進行費用報銷。

            2.5、工作日志和工程費用列在同一個表格內(見附表),票據的粘貼順序和工作日志的順序一致。

            (三)業務招待(應酬)費報銷規定:

            1、報銷業務招待(應酬)費時,需注明費用發生單位、參與人員及使用原因。

            2、將所有單據按規定粘貼完整、規范,并詳細填寫《費用報銷單》。

            3、送財務部審核票據是否合法。

            4、送部門主管簽核內容是否真實。

            5、送副總經理簽字。

            6、最后送總經理審批后再交財務部進行費用報銷。

            (四)車輛管理規定:愛護用車,節約用油

            1、機動車輛有專人專管,外出辦事需要用車的部門,由車輛管理人員護送,車輛管理人員做好出車的登記工作。

            2、加油:

            2.1、公司采取油卡加油的辦法,公司備一張主卡,各輛車備分卡。

            2.2、分卡要充值時,請列明工程名稱,每公里耗多少油,每個基站的公里數。

            3、維修:

            3.1、正常維修按規定執行,各辦事處請登記好本單位車輛的年檢,保養的時間和相關信息,因人為因素造成的`損失,由辦事處自行解決。公司概不承擔。

            3.2、事故維修由保險公司賠償,違反操作規程造成的維修要書面報告呈報公司,根據事故的責任決定賠償責任。由部門主管和副總審核后,報總經理審批,由總經理根據事故的責任決定賠償責任。

            3.3、罰款:每年每輛車只能報銷罰款三次。超速,闖紅燈,不按指定的地方停(放)車輛的不在報銷范圍之內。

            3.4、各部門記住本部門車輛的年檢時間,人為造成的過期罰款,由本部門負責。

            四、公司福利:

            1、公司給每位正式員工辦理“三險一金" (社保,醫保,意外傷害險,住房公積金),辦理“三險一金"的員工必須為公司服務一年以上。辦“三險一金"本著員工自愿提交申請的原則。注:在處理意外保險賠償時,嚴格遵照保險公司的規定執行,因違反規定造成的損失員工自行負責。

            2、每個員工每年享受一次生日慰問金100元/人。

            3、高溫補貼,辦公室人員80元/人.月,外勤作業人員120元/人.月。

            4、公司員工每年每人報銷回家探親費三次,以戶口所在地為準。

            5、需要晚上通霄工作的人員,另有夜霄補貼10元/餐。

            五、其它規定:

            1、所有借款都采取“前款不清,后款不借"的原則。如遇特殊情況,須報總經理審批后,方可再借。

            2、所有人借款都必須填寫借款單,并呈部門主管簽字后,財務部才可付款。

            3、所有費用支出都必須真實、有效、完整。

            4、各種票據都必須保管好,發生單據遺失,需要到開票單位復印票據的存根聯,并加蓋開票單位的發票專用章或財務專人用章,按實際費用的50%報銷。

            5、外勤出差所發生之費用,須在返回公司后一周內辦理報銷手續。

            6、各辦事處費用每月報一次,其他部門的人員可以每天報銷費用。

            7、如乘坐出租車者需注明原因及起止地點,如無特殊情況,禁止乘坐出租車。

            8、如需乘飛機者,須先向總經理申請。

            9、夜間通宵乘車者不計算加班費。

            10、外勤出差途中因工作實際需要須延時,應電話請示所屬部門主管,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費及計核加班費外,并依情節輕重給予處分。

            12、員工報銷差旅費,應據實提出票據,如發現有虛報不實,除將所虛報款項追回外,并報請總經理給予處理。

            13、每月已享有餐費補助人員概不支付誤餐費用。

            14、行政人員和部門主管享受電話費補貼,其它人員不享受電話費補貼。

          費用報銷管理制度9

            第一條制定目的

            為有效的控制費用支出,進一步完善財務管理,打造節約型企業特制定本制度。

            第二條基本原則

            公司及各部門應本著勤儉節約的原則,合理安排出差人員數量及次數。凡能通過函電辦理的事宜,不允許安排出差;凡能一人出差辦理的事宜,不派多人出差;所有需出差辦理的事宜,盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。

            第三條差旅費管理內容

            1、差旅費的批準和借款

           。1)出差人員須填寫《出差計劃申請表》(附件1),確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等;

            需預借出差款的,持運營總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》(附件2),按借款流程經相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。

           。2)差旅費的借支要及時清賬,堅持前清方可后借的原則,若前次借款尚未清賬,則不允許再次借款;

            回差后一周內到財務報賬,但除特殊情況不得跨月報銷;如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因;無任何理由逾期不報的,財務部門有權從借款人工資中扣回。

            (3)兩人及兩人以上協同出差的,需由主辦業務部門或人員填寫上述申請表和借款單。

           。4)因公務緊急,未能履行出差審批手續的.,須在出差前或出差途中通過電話

            方式知曉給相關負責人,出差后補辦手續。

            2、差旅費的報銷

           。1)報銷單的處理:差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》(附件3),按報銷流程經相關負責人簽字后財務出納才能辦理,并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實報銷;

            無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。

            (2)火車票、飛機票、汽車票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼,為便于歸檔管理,凡粘貼不合格的,財務部門有權要求經辦人按要求重新粘貼。

           。3)工作人員出差期間,除有公司特別批準外,不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽;

            未經同意的游覽開支,財務部不予報銷。

            (4)出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據報銷的辦法,伙食補助費實行包干辦法;

            伙食補助費、市內交通費按出差的自然(日歷)天數計算。

            3、交通費標準

           。1)為節約開支,出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具,但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車,乘坐火車動車組的,只限于乘坐二等座。

            (2)連續乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票,若未買硬臥車票的,按乘坐列車硬席坐位的50%計發臥鋪補助費,乘坐動車組不予補助費。

            (3)乘坐飛機要從嚴控制,因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時,須由公司總經理批準,凡未經批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷,超額部分由個人承擔。

           。4)市內交通費按限額、憑票報銷,超支部分自理;

            出差人員經批準乘坐飛機的,其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。

           。5)凡公司配備車輛公出或參加會議的,不計發市內交通費。

          費用報銷管理制度10

            一、總則

            1、為加強公司差旅費管理,規范差旅費報銷程序和標準,提高工作效率,結合公司實際情況,特制訂《差旅費報銷制度》。

            2、本制度規定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

            二、出差審批

            1、出差人員應填寫《出差審批單》,報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時,應請示批準人核準,否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

            2、出差審批權限:

            (a)分管經理出差由總經理審批;

            (b)部門負責人出差由分管經理或總經理審批;

            (c)其他員工出差,由所在部門負責人核準,分管經理審批。

            三、差旅費支出內容及標準

            (一)差旅費報銷內容:公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

            (二)往返出差地點交通費標準

            1.交通:員工出差一般乘坐火車、汽車、動車往返。如需乘坐飛機,應在出差審批表中注明,經批準后乘坐。未經批準,超出部分由乘客負責。

            2、在途交通費:出差人員乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續乘坐8小時以上的,應乘臥鋪。

            3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷,乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明,核實后予以報銷。

           。ㄈ┳∷藜把a貼標準

            1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準,所乘交通工具晚點時,以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12:00為界限,以車、船票的`時間為準。出發時間在12:00以前的,出差天數為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,第二天休息半天。

            2、住宿費:住宿費參照地區標準給予報銷,住宿費按實際住宿天數平均計算,以車、船票時間為準。

            3、出差補貼:餐費及住宿費160元/天,乘坐交通工具憑票報銷;自己開車憑公里數0.9元/公里。

          四、報銷程序

            1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面,所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內容填寫正確。

            2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后,到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核。

            3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批;

            4.所有報銷人審核完之后,再去收銀臺報銷。

          費用報銷管理制度11

            為了加強公司的財務管理工作,統一各部門的報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合公司的具體情景,特制定本制度。

            1.借款報銷的審批權限

            1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

            1.2員工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程度報批后,到財務部門預借差旅費。

            1.3員工出差回到后,填寫“差旅費”報銷單,按規定的時光及審批手續到財務部門報銷。

            2.員工差旅費報銷標準

            2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時光在一天以上的為“長途”。

            2.2出差地點區分為1類區,2類區,港澳臺地區三種,即:二類區:特區、上海、北京、廣州等地;一類區:除二類區以外的地區。

            2.3出差住宿費報銷標準:(元人天)

           。裕

            2.4出差補助標準

            2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。(深圳市外的短途出差,可享受15元人餐的伙食補貼)。

            2.4.2長途出差補助標準:(元人天)

           。裕

            2.5員工出差交通報銷標準

            2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。

            2.5.2員工長途出差交通費,經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情景需乘坐出租車時,需經總經理批準后,方可報銷。

            2.5.3員工在本市內出差,只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情景,不得報銷出租車票。

            3.員工差旅費報銷規定:

            3.1住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付(如有特殊情景需總經理批準方可報銷),節儉歸已。

            3.2膳食費按規定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

            3.3通訊費以郵局憑證報銷。

            3.4交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。

            3.5短途出差不享受住宿補助。

            3.6出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。

            3.7員工出差回到后于5個工作日內報銷,未按規定時光報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

            3.8超過1個月以上的出差單據、假票據或不貼合規則的票據,財務部門不予報銷。

            3.9財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。

            4.員工探親路費的規定員工探親費不予報銷,采取補貼包干的辦法執行。補貼標準詳見《員工春節探親休假管理規定》。

            5.財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。

            5.1公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據資料填寫齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納收款人必須在付款憑證上簽字。

            5.2公司預付款項,必須根據合同或協議辦理付款申請單,經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。

            5.3備用金和預付款的使用,必須依照下列規定:

            5.3.1具有規定的用途,期限及限額;

            5.3.2在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;經過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。

            5.3.3以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。

            5.3.4對違反規定用途和不貼合開支標準的支出,財務不予報銷。

            5.3.5對無正當理由超過規定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時光在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

            6.原始憑證的審核各項報銷的原始憑證,經各部門經理審簽后,報財務審查其合法性并送公司總經理批準。

            7.原始憑證應具備的資料:

            7.1憑證名稱;

            7.2填制憑證的日期;

            7.3填制憑證單位的名稱或填制人的.姓名;

            7.4經辦人的簽名或蓋單;

            7.5理解憑證的單位名稱;

            7.6經濟業務的資料;

            7.7數量、單價和金額;

            7.8發票、收據必須貼合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。

            8.對原始憑證的技術性要求:

            8.1凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

            8.2購買實物的原始憑證,必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員,進行驗收,并在憑證上簽章。

            8.3支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

            8.4職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。

            8.5預付性匯款,由經辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

            8.6屬于現金發放性質的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

            8.7自制原始憑證應設計科學、格式規范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數、提取率、提取額等。分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。

            8.8凡憑證資料不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身資料不符者,應予退回或重新補正。

            9.記賬憑證的資料及填制要求:

            9.1憑證日期:一般應按實際受理經濟業務的日期填列。

            9.2憑證編號:應按月編制自然數列順序。

            9.3憑證摘要:應簡明扼要,真實反映經濟業務的資料,不得含混不清,過于簡略。

            9.4會計科目:應按有關規定設置。

            9.5憑證金額:必須與原始憑證相符。

            9.6所附原始憑證張數,要與原始憑證相符。

            9.7有關人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。

            9.8會計人員填制記賬憑證時,必須附有資料完備的原始憑證。

            10.本制度所指的由總經理批準的事項,如因總經理出差期間,均由董事長審批。

            11.本制度由公司財務部制定并負責解釋。

            12.本制度從x年xx月xx日之日起執行。

          費用報銷管理制度12

            第一條 公司一切收入必須上繳財務部統收進賬,不準私設賬外賬、小金庫或截留公司收入,不得私存私分、據為己有。

            第二條 借款、領用支票審批程序:

            (一)領取《借款單》或《付款申請單》,填寫全部內容后,領用人簽字;結算起點在1000元以上的支出須使用支票支付。

            原則上員工不得因個人原因向公司借款。

            (二)審批簽字程序:

            1、屬于日常經營所需要的開支,金額在一萬元以下的,借款人持填寫完整的《借款單》或《付款申請單》經部門經理、主管會計、財務總監、總經理簽字后,到財務部辦理付款;

            2、金額超過五萬元以上(含五萬元)的開支,必須經董事長批準后,方可到財務部辦理付款。

            3、金額超過十萬元以上(含十萬元)的開支,必須經董事長與副董事長均批準后,方可到財務部辦理付款。

           。ㄈ┴攧粘黾{根據符合審批手續的《借款單》或《付款申請單》,支出現金或簽發支票。

           。ㄋ模┧薪杩顟獓栏駡绦小扒翱畈磺澹罂畈唤琛钡恼。

            第三條 費用報銷審批程序:

           。ㄒ唬┮磺匈M用報銷必須填寫《支出報銷單》或《差旅費報銷單》并附原始憑證,原始發票各項目應填寫完整,“付款單位”處必須標有本公司全稱的字樣,經辦人必須在原始發票背面簽字;

           。ǘ┙涋k人須持填寫完整的《支出報銷單》或《差旅費報銷單》,經部門經理簽字后交主管會計審核;

           。ㄈ┲鞴軙嬀驮紤{證的合法性、票據數據的準確性、費用開支的合理性審核無誤簽字,財務經理簽字后,上報總經理:

            1、 屬于日常經營所需要的預算內開支,報銷金額五萬元以下的,由總經理簽字后即可辦理報銷手續;

            2、其他所有預算外開支、超標準及報銷金額五萬元以上的費用,總經理簽字后必須上報董事會批準。

            3、董事費用須由董事長批準方可報銷。

            (四)財務出納根據符合審批程序的《支出報銷單》或《差旅費報銷單》,進行復核合格后,方可給予報銷;

            (五)各種費用的報銷應統一在每周三下午到財務部報銷。

            第四條 費用開支范圍與標準:

           。ㄒ唬┕べY費用是公司支付給職工個人的勞動報酬、津貼、補貼等。

            1、工資標準按國家有關規定執行的基礎上,實行崗位工資制度,總經理工資標準由董事會制定,公司其他高級管理人員、中級管理人員和一般職員的工資標準原則上按本公司工資體系中的級別工資及績效工資標準執行,由人力資源部負責工資的管理、編制并上報董事會批準決定,送財務部備案。

            2、公司財務部負責審核業務部門提供的績效基礎數據,并對人力資源部每月提供的工資報表進行審核、發放和個人所得稅的代扣代繳,工資發放時間為次月5日。

            (二)差旅費標準參照第六條《出差管理規定》執行。

           。ㄈ┍kU費是為減少財產因意外事故而造成的經濟損失向保險公司投保所支出的費用。主要包括為房屋、建筑物、機器設備所投的財產險、機損險以及第三方責任險等,按實際發生的保費金額報銷。

            (四)辦公費用是公司在經營管理環節中發生的各項辦公費用,包括文具紙張費、印刷費、書報資料費、計算機軟件資料費、微機聯網、安裝費、上網費以及其他辦公用品等。行政部負責辦公費用的.發生,憑發票實報實銷。

           。ㄎ澹┼]電通訊費是公司因工作需要發生的各項郵電通訊費用,包括電話費、手機話費、郵費、電報費、快遞費以及其他有關的費用。

            1、公司業務手機話費報銷須填寫《支出報銷單》,當月話費超過預算標準時,寫明原因經總經理批準簽字后,準予報銷。

            2、其他郵電通訊費標準按照公司相關規定執行。

            (六)交通費是公司因業務需要在市內發生的交通費用。交通費本著節約為主的原則,行政部負責公司車輛的調配,各部門業務用車原則上必須使用公司內部車輛。所發生的交通費由司機填寫《支出報銷單》,注明事由、時間、地點后,按審批程序報銷。

           。ㄆ撸I務招待費是公司為業務經營的合理需要而發生的招待費用,包括接待國內外賓客的宴請費、禮品費、招待用煙茶費、舉辦招待會經費、開展國內外購銷業務中必需的活動經費,以及公司負擔的其他接待費用。如需借款,參照借款流程。

            1、各種業務宴請必須事先經總經理同意;贈送帶有公司標志的紀念品,應執行公司的相關規定,除此以外附送的其他外購商品,必須經總經理批準。

            2、開支標準如下:

            (1)副總經理開支標準為150元/每人;

           。2)部門經理開支標準為120元/每人;

           。3)其他人員開支標準為100元/每人,陪同人員不超過2人。

           。4)如遇特殊情況,費用超出開支標準,需報銷人員進行文字說明,報總經理批準。

            (八)福利費的執行標準依據《員工手冊》中相關條款執行以及按照國家有關規定應當由企業負擔的職工養老保險、大病保險、失業保險、工傷保險和住房公積金;以上費用參照國家規定的比例提取、繳納。

           。ň牛┚S修費是為保證公司的正常經營而發生的房屋、建筑物、機器設備、辦公設備的維護、修理、保養、檢測等費用,由行政部按實際發生金額憑發票報銷。

           。ㄊ┡嘤栙M是公司為提高員工的專業技術水平和管理工作的需要,對公司職員進行專業技術培訓、職業道德培訓和考試培訓費用,由人力資源部負責安排,按照審批程序憑票實報實銷。

           。ㄊ唬┢渌M用:為維持公司的正常經營活動而發生的其他費用,按實際發生金額據實報銷。

            第五條 《出差管理規定》

            本公司員工因公出差本著舒適安全、方便迅速和經濟節約的原則辦理。

          費用報銷管理制度13

            為了進一步加強會計基礎工作,提高預算執行的有效性,規范經費報銷行為,更好地為教學、科研、后勤等工作服務,根據國家相關財經法規及學校的有關制度,結合我校實際,特制定本辦法。

            第一條本辦法所指經費為科研經費以外的所有各類教育事業經費。科研經費的報銷按照《北中大學科研項目經費管理辦法(試行)》(?啤20xx〕22號)執行。差旅費的報銷按照《北中大學公務差旅費管理辦法》(校財〔20xx〕2號)執行。

            第二條財務報銷審批要求

            (一)所有經費支出須符合項目預算和合同規定的開支范圍、標準。單筆支出金額在20萬元以下由經費負責人審批,20(含)—50萬元由經費負責人和財務分管處長簽批,50(含)—100萬元由經費負責人、財務處長和分管校領導簽批,100萬元(含)以上由經費負責人、財務處長、分管校領導和校長簽批。

            (二)實行報賬一支筆制度,所有票據嚴禁他人代替單位(項目)負責人簽字。

           。ㄈ﹫筚~單位應按要求填制各類報賬單據,注明所報內容、經費項目名稱等信息,經費審批人在審批時,需在原始憑證上簽批同意報銷的票據張數和金額。

            第三條財務報銷審核要求

           。ㄒ唬┢睋芾

            1、原始票據管理要求

            (1)外部發票和行政事業性收據:報銷的發票必須有國家稅務局或地方稅務局監制章,并加蓋發票單位發票專用章或財務專用章,并且在稅務機關規定的發票使用有效期內;行政事業性收據必須有省或市級財政部門統一印制的收據監制章并加蓋財務專用章。

           。2)發票項目如客戶名稱(必須為北中大學)、開票日期、內容、數量、單價、金額、開票人、收款人等一律填寫齊全,發票大小寫、鋸齒金額必須一致,書寫規范,否則不予報銷。

           。3)為提高報賬效率,5000元以上的單張發票,須由報銷經辦人登陸國稅或地稅發票查詢系統查詢發票真偽,持打印的查詢結果方可報賬。

           。4)報銷日常辦公經費的票據時限原則上應在一年之內;科研經費報銷票據原則上不得超過項目執行期限。

           。5)原則上不得用復印件或其他證明材料代替原始票據作為報銷憑據。

            2、原始票據的粘貼要求

            所有原始票據必須按要求分類、分項目粘貼在北中大學票據粘貼單上并填列北中大學原始憑證匯總表,標明票據的數量、金額、支付方式,否則不予受理。

            3、領款和交款必須有領款人和交款人的簽字以及出納人員的簽字并加蓋現金付(收)訖章。如屬代為領款的,須代理人簽名,不得冒充領款,否則由此造成的一切后果自負。

            4、借款票據要求

            (1)借款時必須填寫北中大學一式三聯借款單。借款單必須填寫借款的日期、事項用途、金額、經手人等,經單位負責人審批后方可辦理。轉帳結算必須注明收款單位名稱、開戶銀行、帳號。

           。2)借款人必須為本校正式職工。

            (3)本著“舊款不還,新款不借”的原則,各類借款須在3個月之內報賬或歸還。

            5、長途連號車票、定額發票(除停車場的小額定額發票)等不符合規定的票據不得報銷。

           。ǘ┙涃M管理規定

            1、本校人員各類獎酬金、勞務費、助研費、試驗費、專家咨詢費、臨時工工資和學生獎助學金、外聘專家咨詢費、報告費、答辯費、評審費等費用的發放原則上須直接支付到個人銀行卡中。

            2、采購1000元(含)以上的物品按規定通過支票轉賬或使用公務卡結算。

            3、通過財政性資金購買貨物、工程和服務的須事先將采購計劃報國有資產管理處,報賬時須持發票、合同、政府審批和采購的相關資料。

            4、各單位購置儀器設備(含家具)單價1000元(含)以上或批量采購單價500(含)—1000元且總價大于50000元以上的須持發票到儀器設備處辦理固定資產入賬手續。

            5、基建、修繕工程項目按《北中大學基建、修繕工程項目審計實施辦法(試行)》(校審〔20xx〕1號)執行,報銷時須提供發票、合同、工程決算書原件。1萬元(含)以上的修繕工程項目須提供審計處審定的審計報告;1萬元以下的修繕工程項目須提供工程項目管理部門簽批的審核意見。

            6、在商場和超市購買的物品,必須提供有具體物品名稱、單價、數量的明細發票,否則,需提供附有開票單位出具的帶有財務專用章或發票專用章的`與發票金額相符的物品明細清單或超市、商場的原始機打購物小票,按要求填寫物品驗收單,經單位負責人、經辦人、驗收人簽字方可報賬(經辦人與驗收人不得為同一人)。

            7、會議費的報銷規定:

            (1)校內舉辦或承辦會議,須提交會議紀要或會議通知以及會議預算(注明事由、天數、參加人數、會議地點等)方可報銷。

            (2)參加國際會議由旅行社出具票據的,需附會議通知和情況說明并由單位負責人簽批后方可報銷。

            8、學生實習費報銷須持接收實習單位開具的正式發票,如遇特殊情況無法開具正式發票的,必須說明相關理由并開具接收實習單位的收據,由部門負責人和財務負責人簽字后方可報銷。

            9、郵電費的報銷規定:

           。1)各部門辦公電話費可以在行政經費中支出,個人手機、住宅話費不允許報銷。

           。2)凡是匯款的郵費或手續費都必須與發票一起報銷。

            10、預借收據須填制“北中大學財務處預借收據申請表”,本著“款回單撤”的原則,應在收款同時及時撤銷借條,否則不再出借收據。

            11、已報賬需查詢憑證者,須由財務報賬人員協助查詢,未經允許,不得私自翻閱憑證。

            12、所有租車業務必須同時附有雙方事先簽訂的有效完整的租車合同和協議。

            13、購買禮品、茶葉、煙酒、皮具等不符合要求的票據不得報銷。

            14、所有報賬人員應為本校正式職工,不得由學生、外來人員代替報賬。

            第四條本規定未盡事宜,執行國家有關規定,由財務處負責解釋。

            第五條本規定校長辦公會通過后自公布之日起開始執行。

          費用報銷管理制度14

            經制度及公司的實際情況,特制定借支管理規定及日常費用報銷制度和報銷流程。

            一、借支管理規定及借支流程

           。ㄒ唬、借款管理規定

            1、出差借款:出差人員按批準額度辦理借款,出差返回7日內辦理報銷還款手續。

            2、各項借款金額超過3000元應提前一天通知財務部備款。

            3、借款銷賬規定:借款銷帳時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;

            4、借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

            5、當月發生的'費用開支必須在當月25日前完成報銷。

            (二)、借款流程

            1、借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、轉賬或現金、并簽字。

            2、審批程序:主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批。

            3、財務付款:借款人憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

            二、日常費用報銷制度及流程

            日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及業務招待費、培訓費、資料費等。

            (一)、費用報銷的規定

            1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人和證明人簽名,簡述費用內容或事由。

            2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

            3、按規定的審批程序報批。

            4、報銷3000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

            (二)、費用報銷的流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

           。ㄈ、辦公用品、低值易耗品的管理辦法。

            1、為了合理控制費用支出,辦公用品、低值易耗品由公司行政部集中購置、統一管理并指定專人負責。

            2、購置申請:公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算,實際購置時填寫購置申請單報批。

            3、費用歸集:財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表,歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用,按實際領用時分攤。

            三、財務報表的報送時間及其他要求

            1、正常情況下,會計必須在次月10日之前做好財務報表,并報送總經理。出納必須在次月5日之前做好出納報告單并送交會計審核。

            2、本制度解釋權歸公司財務部。

            3、本制度須經董事長簽字后生效。

            XX有限公司

            xx年xx月xx日

          費用報銷管理制度15

            一、票據管理制度

            1、為了加強票據管理,規范票據的領用、繳、銷制度,根據《會計法》的有關要求,結合本院實際,特制定本制度,請嚴格遵守執行。

            2、對票據的使用,要設立票證兼管員,負責各類票證的領入、領用、回收、上繳、保管等工作,票據管理人員調離崗位時,必須認真辦理移交手續,移交不清,不得離職。出納不得兼任票據員(可由辦公室人員兼任)。

            3、票據領用、繳銷票據時,應點清票據數量(本數、份數),辦理票據領用、繳銷手續,明確職責。票據員應按規定設置票據登記帳薄,規范登帳,妥善保管票據領用、繳銷憑證,年終裝訂歸檔。按季盤點庫存票據,保證帳、票相符。

            4、核銷已使用的票據時,票據員在稽核每本票據收費金額、確認款項已解繳及按規定使用票據后給予繳銷,在繳銷票據時發現問題,票據員要及時向分管領導匯報。

            5、使用票據收費必須兩上以上,一人開票,一人收款,票證按順序號填寫,各聯一次復寫,字跡清楚,大小金額不得涂改。其他資料涂改必須加蓋收費人私章并僅限修改一次。收費票據必須蓋單位公章和開票人簽章,填寫收費項目名稱并詳細注明結算方式,票據已填寫撕出需作廢的,收費兩人必須同時簽名并向分管領導說明原因,經審批后方可作廢。收入匯總繳款書由開票人填寫,收款人復核,分管領導審查無誤后解繳,若出現票據金額與繳款書不符的,同樣追究復核人職責。

            6、加強票據管理。發生票據遺失或被盜等,當事人必須將遺失、被盜票據的名稱、編號及數量等情景及時向單位領導匯報,寫出書面檢查,經單位認真審查核實,上報相關主管部門審批后方可核銷,遺失、被盜核銷的票據應予登記存檔以備查對。人為原因造成票據損失的要追究當事人職責。

            7、單位不得使用自行印制或自購收費收據,一切收費均用財政工商稅務部門統一印制的正規票據。

            8、票據一年清繳一次,收費票據的存根期為五年,存根保存期限到期后,由票據員填制票據銷毀表一式三份(分管領導、票據員、會計各存1份),由院領導會同紀檢監察部門到場核實監督,方可銷毀。與票據的領用、繳銷有關的憑證、帳冊應保留十五年。

            9、對于銀行支票的管理參照以上辦法執行。

            二、財務報銷制度

            1、各部門的經費支出嚴格按計劃管理的要求,實行計劃用款。對用款不事先申請的部門,財務室不得安排該部門的用款計劃。

            2、本院日常所有支出業務,必須由分管領導同意,經辦人注明事由、會計審核,1000元以內的開支由分管領導簽字報銷;1000元以上的開支由院長簽字報銷。

            3、各部門要嚴格控制差旅費和會務費支出,對差旅費的'報銷,嚴格按員工手冊的規定執行。無特殊原因的超標準支出,由出差人員自理。

            4、各部門要嚴格控制業務招待費支出。對潛江地區的業務招待,由辦公室統一安排,實行先申請后招待制度。否則,招待費自理。

            5、為加強資金管理,及時收回借款,借款人應在業務發生后一周內到財務室辦理報銷還款手續,財務室應嚴格堅持“前帳不清,后帳不借”的原則。對逾期不報帳的借款人,財務室有權在其工資中扣除,并按有關規定予以處罰。財務人員不能嚴格執行財務管理制度的,按本院《員工手冊》財務管理規定的第十七條執行處罰。

            6、各種票據是財務報銷的憑據,下列票據財務室不予報銷:

            1)無正規的發票或收據。

            2)審批手續不全的票據。

            3)資料填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據。

            4)無公章、無私人簽章(字)的白條收據。

            5)購物無用途、資產無驗收的票據。

            6)數量、單價、金額不符的票據。

            7、本制度未盡事宜,參照本院《員工手冊》的有關規定執行。

            8、本制度自公布之日起執行。

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