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          財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

          時(shí)間:2023-07-25 08:40:38 海潔 自查報(bào)告

          財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告(通用21篇)

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          財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告(通用21篇)

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 1

            一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開展情況

            (一)根據(jù)《工作方案》,公司對本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署:

            1、公司總經(jīng)理組織召開專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組動(dòng)員會(huì)并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng),切實(shí)查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位,使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。

            2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)福建監(jiān)管局《通知》、《福建轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和公司現(xiàn)有的各種財(cái)務(wù)制度與文件。

            3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動(dòng)工作安排,就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

            4、公司審計(jì)部按照董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及工作方案的要求,制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開展審計(jì)。

            (二)根據(jù)《工作方案》,本次專項(xiàng)活動(dòng)開展情況如下:

            1、公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》分類整理、匯總自查內(nèi)容,開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告,逐條檢查,詳細(xì)說明情況,并形成自查工作底稿。

            2、財(cái)務(wù)部經(jīng)理對財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核,對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查,并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,工作總結(jié)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作》。

            3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對財(cái)務(wù)部經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核,對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見,要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。

            4、按《工作方案》要求,財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)部。

            5、審計(jì)部按照制定的審計(jì)計(jì)劃,依據(jù)福建監(jiān)管局相關(guān)文件要求對自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核,審查自查底稿并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開展情況,聽取審計(jì)委員會(huì)對自查工作的指導(dǎo)。

            6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、整改措施、整改期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào)。審計(jì)部就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議,并向總經(jīng)理作出通報(bào)。

            7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計(jì)情況,形成了專項(xiàng)活動(dòng)的`自查報(bào)告提交董事會(huì)審議。

            二、自查工作的內(nèi)容

            依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項(xiàng)對照《調(diào)查問卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財(cái)務(wù)管理和控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善,公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人,認(rèn)真加以落實(shí)。

            三、自查結(jié)果及整改措施

            (一)財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

            1、公司依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)人員。

            2、公司按照國家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程、公司《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》的規(guī)定,選聘主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)管理方面具有良好的管理經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。

            3、公司對主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營班子成員。

            4、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司,未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人系董事長之妻弟,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在親屬關(guān)系,未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。

            5、公司依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位,配備會(huì)計(jì)人員。崗位職責(zé)和考核制度明確,崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求。現(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。

            6、公司《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,對會(huì)計(jì)人員的離職交接做了規(guī)定,會(huì)計(jì)人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。

            7、會(huì)計(jì)人員的工作崗位嚴(yán)格實(shí)行定期輪換,會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避,但尚未形成書面制度。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 2

            根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展<會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范>執(zhí)行情況檢查的通知》文件精神(以下簡稱《規(guī)范》),近日,縣殘聯(lián)組織相關(guān)工作人員,對《規(guī)范》執(zhí)行情況進(jìn)行深入自查,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不足,改進(jìn)工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

            一、基本情況

            (一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況

            本次主要自查的內(nèi)容有:從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī),是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全;括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全,是否得到嚴(yán)格遵守;會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法,信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)完善;會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全;否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。通過自查發(fā)現(xiàn),相關(guān)崗位工作人員嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》,認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,不斷夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,進(jìn)一步完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為,會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料能夠按規(guī)定進(jìn)行定期收集、-整理、立卷、歸檔。全體財(cái)務(wù)人員能自覺提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量,做到管好,用好資金,保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

            (二)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及人員情況

            沒有配置專門會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),設(shè)立財(cái)務(wù)會(huì),隸屬辦公室。現(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1人,會(huì)計(jì)1人,出納1人,會(huì)計(jì)人員均無《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》,在會(huì)計(jì)工作都能嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》要求認(rèn)真履行職責(zé),沒有違法違紀(jì)行為。

            (三)內(nèi)部控制規(guī)范執(zhí)行情況

            1、內(nèi)部控制工作組織情況

            為了切實(shí)抓好縣殘聯(lián)內(nèi)部控制建設(shè)工作,經(jīng)縣殘聯(lián)黨組研究,成立縣殘聯(lián)內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由黨組書記、理事長任組長,黨組成員、副理事長謝國、向子榮人副組長,楊永華、李華、唐菲、楊莉芳、張培孝為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,謝國兼辦公室主任,財(cái)務(wù)室工作人員為成員,具體負(fù)責(zé)縣殘聯(lián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的前期部署、協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促、宣傳報(bào)道、信息報(bào)送等工作。

            2、內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況

            加強(qiáng)內(nèi)控文化建設(shè),將內(nèi)控預(yù)防理念寓于殘疾人事業(yè)發(fā)展文化之中,在單位廉政宣傳板、工作電腦設(shè)置廉政壁紙屏保,開展工作交流增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識、責(zé)任意識和憂患意識,行政“科學(xué)發(fā)展、內(nèi)控先行”的文化氛圍;規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,按照“工作有程序,程序有控制,控制有標(biāo)準(zhǔn)”的基本要求,對業(yè)務(wù)運(yùn)行流程按事項(xiàng)和崗位進(jìn)行細(xì)化分類,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。

            3、內(nèi)部控制制度的完善情況

            營造了良好的內(nèi)部控制環(huán)境,建立健全了內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,加強(qiáng)職工培訓(xùn),使全體干部工作能力得到進(jìn)一步拓展,補(bǔ)充知識及技能,提高素質(zhì),強(qiáng)化能力,從根本上促進(jìn)單位內(nèi)部控制的順利實(shí)施。建立考核機(jī)制,建立健全科學(xué)的指標(biāo)評價(jià)考核體系,對內(nèi)部控制執(zhí)行人員進(jìn)行考核和評價(jià)。

            4、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況

            對關(guān)鍵崗位職工實(shí)行定期輪崗制度,明確輪崗范圍、方式等,形成員工有序流動(dòng),全面提高職工素質(zhì)。對考核出現(xiàn)的問題及時(shí)整改,定期進(jìn)行總結(jié),分析問題和不足,完善相關(guān)政策。

            5、預(yù)算管理情況

            每年根據(jù)相關(guān)要求和全縣殘聯(lián)實(shí)際,按照“以收定支,量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般”的原則,科學(xué)編制年度預(yù)算,使預(yù)算更加切合實(shí)際,利于操作,發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用,充分發(fā)揮資金使用效率,確保各項(xiàng)工資順利完成。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,杜絕超預(yù)算等情況的出現(xiàn)。

            6、收支管理情況

            嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法 》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)單位實(shí)際撥入、發(fā)生的'會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,登記會(huì)計(jì)賬簿,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿統(tǒng)一登記,核算。確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排支出時(shí),分輕重緩急,既保證常規(guī)工作需要,又保障重點(diǎn)支出所需,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,合理安排支出。

            7、政府采購情況

            年初做好各項(xiàng)政府采購預(yù)算。限額之內(nèi),統(tǒng)一在政采云平臺上采購,限額之外,嚴(yán)格按要求、按程序進(jìn)行招標(biāo)采購,并制定《中方縣殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購內(nèi)部控制制度》。

            8、資產(chǎn)管理情況

            為了加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,成立了以財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為組長,各科室負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員為成員的國有資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,全面掌握國有資產(chǎn)使用登記情況,并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。整理、完善財(cái)務(wù)國有資產(chǎn)卡片。資產(chǎn)管理進(jìn)入常態(tài)化模式,每年由財(cái)務(wù)室工作人員負(fù)責(zé),由各科室人員協(xié)助,對資產(chǎn)進(jìn)行一年一清查,及時(shí)掌握國有資產(chǎn)變動(dòng)情況。

            9、建設(shè)項(xiàng)目管理情況

            縣殘聯(lián)目前在建項(xiàng)目有殘疾人殘疾人托養(yǎng)中心,本項(xiàng)目于20xx年末啟動(dòng),主體共工程、設(shè)備安裝、內(nèi)部裝修均已完成,現(xiàn)已使用資金213.8萬元。對建設(shè)項(xiàng)目從開工和實(shí)施工程有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督,包括資料的整理、問題的處理等等。

            10、其他情況

            無。

            二、存在的問題

            財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)能力有待提高。因財(cái)務(wù)工作人員非財(cái)務(wù)專業(yè)人員,且從事財(cái)務(wù)工作時(shí)間不長,業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)能力還有待進(jìn)一步提高。

            三、整改措施

            加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),要求財(cái)務(wù)人員努力提高業(yè)務(wù)你能力和水平,按質(zhì)量做好單位財(cái)務(wù)工作。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 3

            一、自查方法

            現(xiàn)金的清查,是通過實(shí)地盤點(diǎn)的方法,確定庫存現(xiàn)金的實(shí)存數(shù),再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對,以查明賬目情況。銀行存款的清查,是采用與開戶銀行核對賬目的方法進(jìn)行的,即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單逐筆進(jìn)行核對。

            二、自查內(nèi)容

            1、財(cái)務(wù)收支管理情況

            我院在財(cái)務(wù)工作的過程中,嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度,明確“收支兩條線”的管理辦法,配備財(cái)務(wù)人員2人(會(huì)計(jì)、出納各1人)。經(jīng)費(fèi)在日常使用中,嚴(yán)格遵循國家的行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法準(zhǔn)則;在辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷事項(xiàng)時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則,同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長全部簽字后才能到財(cái)務(wù)報(bào)銷,以確保其真實(shí)性、合法性;依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效;在會(huì)計(jì)電算化方面,采用的是用友ERP財(cái)務(wù)軟件,有助于會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上,做到帳物一致、帳表相符,特別是在使用中央專項(xiàng)資金采購時(shí),嚴(yán)格按照行政單位采購辦法,公開招標(biāo)進(jìn)行采購,采購的資產(chǎn)及時(shí)準(zhǔn)確入帳。

            2、訴訟費(fèi)收費(fèi)情況

            我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費(fèi)用,未另行制定收費(fèi)辦法、自行增加收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費(fèi)用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后,以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費(fèi)用;當(dāng)事人憑人民法院開具的'交費(fèi)通知到指定銀行交費(fèi),并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費(fèi)用的憑據(jù),到人民法院換領(lǐng)訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費(fèi)用,也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費(fèi)用,由人民法庭直接代收,并向當(dāng)事人開具訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費(fèi)用,定期交入指定銀行,同時(shí)將票據(jù)上交我院。我院對訴訟費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度,自覺接受同級財(cái)政部門、審計(jì)部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。

            3、涉案款項(xiàng)管理情況

            由于財(cái)政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定,實(shí)行財(cái)政國庫集中支付改革的預(yù)算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設(shè)一個(gè)預(yù)算單位零余額賬戶的局限,我院的執(zhí)行案款,案件暫存款暫未實(shí)行專戶管理。

            4、訴訟費(fèi)收費(fèi)程序情況

            我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費(fèi)用,法院只負(fù)責(zé)開收費(fèi)通知單,由案件當(dāng)事人直接向財(cái)政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開設(shè)的“訴訟費(fèi)匯繳財(cái)政專戶”繳納訴訟費(fèi),法院訴訟收費(fèi)全額上繳國庫。由于條件限制,部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點(diǎn),由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。

            5、票據(jù)管理情況

            我院財(cái)務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù),并進(jìn)行記帳登記,收費(fèi)員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù),以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時(shí)間和收費(fèi)員核對票據(jù)和核銷票據(jù),并按有關(guān)規(guī)定和財(cái)政核銷票據(jù)。《非稅收入一般繳款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財(cái)務(wù)專用章或訴訟收費(fèi)專用章。

            三、不足及建議

            通過自查,我院在財(cái)務(wù)管理和訴訟費(fèi)收費(fèi)過程中還存在一些不足,在預(yù)算管理方面,預(yù)算編制不夠細(xì)化,調(diào)整隨意性較強(qiáng),今后要加大對預(yù)算的管理,應(yīng)注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務(wù)中,結(jié)算不夠及時(shí),在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式,當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算。經(jīng)費(fèi)方面,在很大程度上受制于地方財(cái)政的制約,劃撥的隨意性很大,在日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金上,都存在著到位不及時(shí)、不足額的現(xiàn)象,往往都是年終集中支付,增加了財(cái)務(wù)的工作量。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 4

            根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<固原市關(guān)于開展“財(cái)務(wù)制度執(zhí)行提升年”專項(xiàng)治理活動(dòng)的實(shí)施方案>的通知》(固財(cái)行發(fā)[20xx]99號)文件精神,我單位高度重視并積極組織相關(guān)人員開展自查工作。現(xiàn)將本次專項(xiàng)治理工作自查情況匯報(bào)如下:

            一、自查的內(nèi)容與方法

            本次專項(xiàng)治理活動(dòng)是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<固原市關(guān)于開展“財(cái)務(wù)制度執(zhí)行提升年”專項(xiàng)治理活動(dòng)的'實(shí)施方案>的通知》文件精神,依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<固原市本級行政事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)管理辦法(暫行)>的通知》(固財(cái)(行)、《關(guān)于<固原市本級行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法(暫行)>有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》、《關(guān)于印發(fā)<固原市本級行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法(暫行)>的通知》、《關(guān)于印發(fā)<固原市本級黨政機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法(暫行)>的通知》(固財(cái)(行)發(fā)[20xx]327號)文件等相關(guān)規(guī)定,重點(diǎn)對20xx至20xx年財(cái)務(wù)管理與制度建設(shè)情況進(jìn)行梳理檢查,通過實(shí)地逐本查閱賬簿、檔案的方式進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

            二、自查情況

            (一)因公國內(nèi)出差、出國(境)差旅費(fèi)審批手續(xù)齊全、不存在虛報(bào)冒領(lǐng)現(xiàn)象,不存在接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用的行為;出國(境)人員的出訪項(xiàng)目、出訪人次、經(jīng)費(fèi)來源、費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用核銷等嚴(yán)格履行規(guī)定審批程序,不存在擅自更改行程、增加出訪國家、延長境外停留時(shí)間以及用公款報(bào)銷因私出國(境)旅游費(fèi)用的現(xiàn)象。不存在借學(xué)習(xí)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流之機(jī)公款旅游等現(xiàn)象。

            (二)無超標(biāo)準(zhǔn)、超配餐人數(shù)、同城接待、相互宴請等用公款大吃大喝問題,不存在向下屬機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位轉(zhuǎn)移或攤派支付公務(wù)接待費(fèi)用行為。

            (三)不存在計(jì)劃外舉辦培訓(xùn)班、超范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)列支培訓(xùn)費(fèi),虛報(bào)和未按規(guī)定程序報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi),轉(zhuǎn)嫁、攤派培訓(xùn)費(fèi)用和向參訓(xùn)人員亂收費(fèi)等問題;不存在借會(huì)議、培訓(xùn)之名組織會(huì)餐、安排宴請、公款旅游、公款“購物”以及在培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)中列支公務(wù)接待費(fèi)等于培訓(xùn)、會(huì)議無關(guān)的支出現(xiàn)象。

            (四)不存在計(jì)劃外召開會(huì)議,以虛報(bào)、冒領(lǐng)手段騙取會(huì)議費(fèi)和虛報(bào)會(huì)議人數(shù)、天數(shù)等進(jìn)行報(bào)銷的問題;不存在違規(guī)擴(kuò)大會(huì)議費(fèi)開支范圍、擅自提高會(huì)議費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),在非定點(diǎn)飯店或嚴(yán)禁召開會(huì)議的風(fēng)景名勝區(qū)召開會(huì)議的問題;不存在違規(guī)轉(zhuǎn)嫁或攤派會(huì)議費(fèi)用以及報(bào)銷與會(huì)議無關(guān)費(fèi)用的問題。

            (五)不存在既領(lǐng)取公務(wù)交通補(bǔ)貼又使用公車等問題。

            (六)嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn);不存在私設(shè)“小金庫”問題;不存在會(huì)計(jì)出納“一身兼”現(xiàn)象;嚴(yán)格執(zhí)行國家津補(bǔ)貼制度,不存在違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼和福利等問題;嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)管理,收入、支出真實(shí)完整;嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行資金支付審批;職工工資福利嚴(yán)格按照國家政策通過財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)放;單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)不定期對財(cái)務(wù)資料進(jìn)行抽查,每月月初將上月財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)審閱,并進(jìn)行對帳,監(jiān)督財(cái)務(wù)人員的工作;財(cái)務(wù)運(yùn)行依法依規(guī),對財(cái)務(wù)資料、財(cái)政文件按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了歸檔整理,并對預(yù)決算、三公經(jīng)費(fèi)等相關(guān)事項(xiàng)按規(guī)定要求進(jìn)行了公開公示。

            (七)認(rèn)真梳理單位現(xiàn)有規(guī)章制度,根據(jù)單位行業(yè)特點(diǎn)和工作實(shí)際,結(jié)合現(xiàn)有政策組織相關(guān)人員重新修訂完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,目前此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。

            三、下一步工作措施

            (一)結(jié)合內(nèi)控工作,進(jìn)一步健全機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)格按照上級要求重新修訂完善我單位的財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待費(fèi)管理制度及差旅費(fèi)管理制度。完善領(lǐng)導(dǎo)審批款項(xiàng)分工制度,做到權(quán)責(zé)明確,重大事項(xiàng)全部經(jīng)局黨委會(huì)集體研究討論決定。

            (二)進(jìn)一步健全差旅費(fèi)審批手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),做到出差人員歸來及時(shí)報(bào)銷,確保差旅費(fèi)發(fā)生一次,報(bào)銷一次,杜絕因數(shù)額小,閑麻煩等原因多次出差集中一次報(bào)銷現(xiàn)象的發(fā)生;確保有會(huì)議文件和電話記錄的做好附件,沒有會(huì)議文件和電話記錄的出差辦事由出差人員本人報(bào)銷單上寫清事由。做到審批手續(xù)齊全、杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)差旅費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

            (三)進(jìn)一步完善公務(wù)接待內(nèi)控管理制度,嚴(yán)格實(shí)行公函接待審批制、公務(wù)接待清單報(bào)銷制及公務(wù)卡結(jié)算制。嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約工作。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 5

            根據(jù)《萬源市財(cái)政局中共萬源市紀(jì)委萬源市審計(jì)局關(guān)于開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》文件要求,我局組織人員對財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

            一、部門(單位)概況

            (一)機(jī)構(gòu)組成。萬源市商務(wù)局系政府工作部門,屬一級預(yù)算單位,所屬其他事業(yè)單位(萬源市服務(wù)業(yè)發(fā)展中心)1個(gè)。

            (二)機(jī)構(gòu)職能。一是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作、服務(wù)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代物流和電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的法律法規(guī);二是擬訂我市國內(nèi)外貿(mào)易、市場體系建設(shè)、市場運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)業(yè)發(fā)展、投資促進(jìn)、招商引資、物流配送、電子商務(wù)的相關(guān)實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施;三是按要求承擔(dān)我市服務(wù)業(yè)發(fā)展中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)職責(zé),擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃,提出促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策建議,推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);四是指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,推動(dòng)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營發(fā)展;五是擬訂引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的措施,擬訂市場建設(shè)規(guī)劃、城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃,指導(dǎo)市場建設(shè)和商業(yè)體系建設(shè),協(xié)調(diào)實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展;六是督促城區(qū)商貿(mào)行業(yè)做好環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作,執(zhí)行再生資源回收產(chǎn)業(yè)政策、回收標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)報(bào)廢汽車回收拆解行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)流通領(lǐng)域資源節(jié)約。

            二、自查情況

            (一)我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī);

            (二)嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為;

            (三)我局無非稅收入,無亂收費(fèi)、亂罰款的行為;

            (四)認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為;

            (五)國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為;

            (六)我局資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”;

            (七)我局根據(jù)本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

            三、財(cái)務(wù)收支情況

            在財(cái)務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。

            四、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

            根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:

            (一)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

            (二)明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

            (三)明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

            五、固定資產(chǎn)管理和使用情況

            為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的.有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

            六、存在問題

            通過自查,我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 6

            按照市財(cái)政局《關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治工作的通知》文件要求,我局對照整治內(nèi)容,認(rèn)真開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況全面自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

            一、財(cái)務(wù)管理

            我局每年修訂和印發(fā)《黨組議事規(guī)則和機(jī)關(guān)管理制度》,其中包括《財(cái)務(wù)管理制度》,明確了預(yù)算管理、收支管理、會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表管理、財(cái)務(wù)檔案管理等具體管理細(xì)則,并嚴(yán)格執(zhí)行;我局明確了會(huì)計(jì)工作崗位和人員,職責(zé)分工清晰合規(guī);嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定審批、報(bào)銷“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。

            二、會(huì)計(jì)核算

            我局嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)制度;會(huì)計(jì)賬簿齊全完整,會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整;不存在使用不合規(guī)的原始憑證進(jìn)行列支的情況;大額支出均附支出明細(xì);建立了往來款項(xiàng)定期清理機(jī)制。

            三、政府采購

            《政府集中采購目錄》以內(nèi)的項(xiàng)目和之外限額以上項(xiàng)目均在山東省政府采購信息公開平臺進(jìn)行備案,依照政府采購法和實(shí)施條例規(guī)定的方式實(shí)施采購。

            四、資產(chǎn)管理

            我局建立了資產(chǎn)管理制度,按照相關(guān)規(guī)章制度管理資產(chǎn)工作;新購資產(chǎn)及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行固定資產(chǎn)登記入賬,不存在違規(guī)出租、出借、處置資產(chǎn)的情況;按規(guī)定將國有資產(chǎn)有償使用收入上繳財(cái)政;按規(guī)定通過政府采購購置程序購置資產(chǎn)。

            五、公務(wù)卡和現(xiàn)金管理使用

            為加強(qiáng)資金管理和使用,我局制定了《公務(wù)卡管理規(guī)定》,明確了公務(wù)卡管理形式、使用范圍和報(bào)銷程序,強(qiáng)制消費(fèi)目錄中的項(xiàng)目均通過公務(wù)卡結(jié)算,公務(wù)卡報(bào)銷嚴(yán)格按照規(guī)定辦理;我局自20xx年9月申請了3000元備用金,期間使用率較低,我局將按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處置。

            六、違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼

            我局不存在自行新設(shè)津補(bǔ)貼項(xiàng)目現(xiàn)象,不存在自行提高津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大津補(bǔ)貼范圍現(xiàn)象;不存在違規(guī)發(fā)放任何津補(bǔ)貼的情況。

            七、巡察整改落實(shí)情況

            針對巡視巡察反饋的.財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面的問題,我局認(rèn)真查找原因,積極進(jìn)行整改,現(xiàn)已全部整改完畢,并針對反饋的問題及時(shí)健全相關(guān)制度。

            今后,我局將進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政收支管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,建立健全相關(guān)制度,建立完善財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)自查制度,避免違反財(cái)經(jīng)制度情況的發(fā)生。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 7

            一、工作組織部署階段

            根據(jù)工作計(jì)劃,公司對此次專項(xiàng)活動(dòng)做了以下組織安排:成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組和會(huì)議室,規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。4月31日前,財(cái)務(wù)部將組織召開動(dòng)員會(huì),傳達(dá)深圳證監(jiān)局發(fā)[20xx]109號文件精神,全面深入開展規(guī)范深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng),以及公司工作。

            二、自查階段

            這一階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)人員首先了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度,了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性和必要性,掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求;了解后,按照《關(guān)于填報(bào)深圳地區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查表的通知》和《關(guān)于深圳地區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通知》的內(nèi)容逐一自查,找出問題,確定整改方案。

            三、整改階段

            現(xiàn)階段主要工作是落實(shí)整改措施,提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

            四、自檢內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的`問題和糾正措施

            根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)工作基本準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司對照《問卷調(diào)查》和《常見問題公告》,進(jìn)行了認(rèn)真、全面的逐項(xiàng)自查、自檢。

            1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)的基本情況

            1.1會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

            會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名,董事會(huì)決議任命。會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其他單位兼職,在其他單位無人事關(guān)系,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

            1.2會(huì)計(jì)人員的崗位設(shè)置

            會(huì)計(jì)崗位設(shè)置合理,符合內(nèi)部牽制要求。崗位輪換制度已按要求建立并實(shí)施。公司雖然有回避制度,但是對于財(cái)務(wù)人員的聘任沒有專門的回避制度。

            整改措施:在財(cái)務(wù)人員管理制度上,增加關(guān)鍵崗位財(cái)務(wù)人員的回避聘任制度。

            負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)部

            整改期限:10月15日前

            1.3會(huì)計(jì)人員的專業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)

            公司已安排會(huì)計(jì)人員定期或不定期參加各種內(nèi)外部專項(xiàng)培訓(xùn),包括內(nèi)外部相關(guān)培訓(xùn)和新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)及會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

            2.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化

            2.1會(huì)計(jì)憑證的編制和管理

            會(huì)計(jì)憑證應(yīng)由專人保管。一些原始單據(jù)(主要是銀聯(lián)采購訂單和卡銷售申請表等。)不附記賬憑證后單獨(dú)裝訂保存,主要是為了方便查詢、管理和保存。在自查過程中,發(fā)現(xiàn)少量自制原始憑證保存不全,部分憑證或賬簿未及時(shí)打印裝訂。

            整改措施:總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求,規(guī)范自制原始憑證格式。所有未能及時(shí)完成憑證裝訂印書的分行,將在10月15日前整改。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守公司制度規(guī)定,財(cái)務(wù)部不定期抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證的原始憑證不完整或憑證和賬簿未及時(shí)裝訂,將作為會(huì)計(jì)質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)批評。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 8

            按照市、縣統(tǒng)一部署,黨委、政府高度重視,召開專題會(huì)議,落實(shí)專人組織開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

            一、高度重視,落實(shí)工作責(zé)任

            認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神,筑牢財(cái)政資金安全防線,防范化解資金管理風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)履行主體責(zé)任,有力有序開展排查工作,確保排查到位、問題發(fā)現(xiàn)到位、整改到位。

            二、自查情況

            (一)預(yù)算管理方面

            一是預(yù)算編制,嚴(yán)格按照縣級財(cái)政確定的預(yù)算編制口徑科學(xué)、準(zhǔn)確編制年初預(yù)算,確保收支平衡。

            二是預(yù)算執(zhí)行,維護(hù)預(yù)算的剛性,堅(jiān)持厲行節(jié)約,從嚴(yán)管理,嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

            (二)支付管理方面

            按照用款計(jì)劃,確保資金支付行為,最大限度發(fā)揮資金績效。

            (三)貨幣資金管理方面

            嚴(yán)格貨幣資金管理制度,目前我鎮(zhèn)已全部實(shí)現(xiàn)銀行存款轉(zhuǎn)賬支出,杜絕現(xiàn)金支付,不存在“小金庫”現(xiàn)象。

            (四)會(huì)計(jì)管理方面

            會(huì)計(jì)崗位人員到位,資金會(huì)計(jì)、核算會(huì)計(jì)分別設(shè)置,不存在交叉使用。會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,按時(shí)、按質(zhì)完成記賬工作,做到賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)相符。

            (五)內(nèi)部管理方面

            成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組,強(qiáng)化內(nèi)部控制制度,涵蓋預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產(chǎn)管理、合同管理、建設(shè)項(xiàng)目管理的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。建立評價(jià)監(jiān)督機(jī)制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制制度與信息化建設(shè)工作同步開展、相互促進(jìn)。

            (六)政府采購方面

            堅(jiān)持預(yù)算、采購?fù)竭\(yùn)行,做到應(yīng)編盡編,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,無預(yù)算不采購,無采購手續(xù)不采購。

            (七)資產(chǎn)管理方面

            建立資產(chǎn)管理制度,落實(shí)專人管理政府資產(chǎn),建立資產(chǎn)管理臺賬,合理使用政府資產(chǎn),做到統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。

            (八)賬戶管理方面

            嚴(yán)格賬戶設(shè)置,目前我鎮(zhèn)按照縣級統(tǒng)一安排,共有8個(gè)賬戶,分別為:泥溪鎮(zhèn)財(cái)政所總預(yù)算賬戶1個(gè)、基本賬戶1個(gè)、專項(xiàng)資金賬戶1個(gè)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織專用賬戶1個(gè)、機(jī)關(guān)工會(huì)賬戶1個(gè),貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金賬戶3個(gè),賬戶管理規(guī)范,無違規(guī)開設(shè)賬戶。

            (九)往來款項(xiàng)管理方面

            往來管理全部實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)記賬管理,定期清算往來結(jié)算,目前的'往來款項(xiàng)主要系歷史原因形成,嚴(yán)禁新增政府性債務(wù)。

            (十)票據(jù)管理方面

            票據(jù)管理是財(cái)政工作收支的一項(xiàng)重要工作,票據(jù)實(shí)行專人管理并建立票據(jù)申領(lǐng)、使用、核銷、銷毀制度和臺賬。

            (十一)決算管理方面

            嚴(yán)格決算編制,按期與縣財(cái)政核對收支,做到上下一致、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)一致、與上年度數(shù)據(jù)銜接一致。認(rèn)真審核、及時(shí)報(bào)送,確保上報(bào)的決算報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。

            (十二)存量資金清理方面

            每年底組織人員對超過兩年的資金進(jìn)行清算,查明原因,對無法實(shí)施的項(xiàng)目資金全部繳回財(cái)政,繳存后按照縣財(cái)政的要求規(guī)范使用。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 9

            一、工作組織部署階段

            根據(jù)工作方案,公司對本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署:成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室,由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施,7月31日以前,由財(cái)務(wù)部組織召開動(dòng)員會(huì)議,向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[20xx]109 號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神,以及公司的工作要求,財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告。

            二、自查階段

            本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)人員先通過學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度,認(rèn)識財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性,掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的'要求;有了認(rèn)識之后,根據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查,發(fā)現(xiàn)問題并確定整改計(jì)劃。

            三、整改提高階段

            本階段的主要工作是落實(shí)整改措施,提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

            四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

            依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項(xiàng)對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況:

            1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

            1.1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

            主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名,董事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職,不存在人事關(guān)系在其他單位情況,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

            1.2 會(huì)計(jì)人員崗位設(shè)置情況

            會(huì)計(jì)崗位設(shè)置合理,符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度,并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度,但未制定專門的財(cái)務(wù)人員任用回避制度。

            整改措施:在財(cái)務(wù)人員管理制度中,增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)人員任用回避制度。

            責(zé)任人:財(cái)務(wù)部

            整改期限:10月15號以前

            1.3 會(huì)計(jì)人員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

            公司有安排會(huì)計(jì)人員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn),包括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相關(guān)培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

            2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

            2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況

            會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部分原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等),主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn),存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。

            整改措施:總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求,規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行,財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的,將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)批評。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 10

            根據(jù)《關(guān)于開展財(cái)務(wù)違規(guī)問題專項(xiàng)治理工作的通知》文件要求,我局高度重視,立即成立自查工作專班,積極組織局機(jī)關(guān)和局屬二級單位全面、有序地開展自查工作。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下:

            一、單位基本情況

            市直水利系統(tǒng)開展自查的單位有13家,其中:行政單位1家為市水利局機(jī)關(guān);全額撥款事業(yè)單位6家,分別為市水產(chǎn)局、市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、市農(nóng)田水利技術(shù)推廣中心、市水政監(jiān)察支隊(duì)、市水資源與水土保持工作站、市水利資產(chǎn)管理中心;差額撥款事業(yè)單位5家,分別為市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三道河水電工程管理局、市熊河水庫管理處、市防汛機(jī)動(dòng)搶險(xiǎn)隊(duì);自收自支事業(yè)單位1家為市水利水電工程團(tuán)。

            二、自查整改情況

            我局按照通知要求,迅速組織局屬二級單位分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議,集體學(xué)習(xí)文件精神,要求各單位切實(shí)把本次專項(xiàng)治理與加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律結(jié)合起來,與落實(shí)從嚴(yán)治黨、推進(jìn)廉政建設(shè)結(jié)合起來,嚴(yán)格對照治理內(nèi)容進(jìn)行逐一自查,做到不走過場不留死角。會(huì)后我局印發(fā)了《襄陽市水利局關(guān)于開展財(cái)務(wù)違規(guī)問題專項(xiàng)治理工作的通知》,安排部署本系統(tǒng)自查工作方案,明確工作完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)。各二級單位均成立了由單位“一把手”負(fù)總責(zé)的自查工作小組。

            (一)20xx年以來,省委巡視組、市委巡察組及各專項(xiàng)檢查組檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況自查。20xx年市委第一輪巡察中發(fā)現(xiàn)我局存在“違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題仍然突出,機(jī)關(guān)及二級單位仍出現(xiàn)有公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)發(fā)放補(bǔ)助”“財(cái)務(wù)管理不規(guī)范問題”等兩大類11個(gè)問題。針對巡察指出的問題,我局組織本系統(tǒng)內(nèi)單位,認(rèn)真查找分析問題形成原因,及時(shí)擬定整改計(jì)劃,目前已基本完成整改,其中:通過完善報(bào)銷手續(xù)完成整改問題5件;通過財(cái)務(wù)調(diào)賬處理完成整改問題1件;通過收回違規(guī)報(bào)銷資金0.11萬元,完成整改問題2件;通過收回違規(guī)發(fā)放補(bǔ)助8.7萬元,完成整改問題2件。針對往來資金長期掛賬問題,截止20xx年6月30日已累計(jì)收回資金3456.23萬元,完成整改問題金額的83%(不含市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院、市水利水電工程團(tuán))。另市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院已于20xx年劃歸漢江國有資本投資集團(tuán)有限公司。市水利水電工程團(tuán)作為待改制水利水電施工單位,20xx年末應(yīng)收賬款為6980.05萬元,截止20xx年6月30日應(yīng)收賬款為3720.01萬元。

            (二)連續(xù)三年專項(xiàng)治理檢查中存在問題的整改落實(shí)情況自查。市財(cái)政局對我局20xx年度執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況及20xx年7月至20xx年6月財(cái)務(wù)報(bào)銷問題專項(xiàng)檢查中,局機(jī)關(guān)存在“相關(guān)附件不全。辦公耗材47416元,共123張明細(xì)清單附件未加蓋公章”、“取得的票據(jù)不規(guī)范。差旅費(fèi)中1張20元停車費(fèi)定額發(fā)票未蓋公章”等問題。上述問題已整改到位:一是局機(jī)關(guān)20xx年7月至20xx年6月期間發(fā)生的辦公耗材支出共計(jì)47416元,報(bào)銷單據(jù)雖然附有采購明細(xì),但沒有供貨單位的公章。經(jīng)與供貨商溝通核對,對方已對未蓋公章的采購明細(xì)單進(jìn)行了補(bǔ)蓋。二是局機(jī)關(guān)駕駛員在報(bào)銷公務(wù)車輛費(fèi)用時(shí),有一張20元停車定額發(fā)票未蓋公章。在與報(bào)銷經(jīng)辦人溝通后,其主動(dòng)與開票單位聯(lián)系補(bǔ)蓋了公章。

            (三)審計(jì)問題的整改落實(shí)情況自查。20xx年市審計(jì)局對我局20xx年至20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和預(yù)算執(zhí)行中指出的主要問題有18個(gè),涉及預(yù)算執(zhí)行、資金使用及資產(chǎn)管理等方面。截止目前這18個(gè)問題已基本整改到位:一是收回問題資金66.37萬元,其中收回違規(guī)使用專項(xiàng)資金34萬元、收回違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼26.69萬元、收回超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍公務(wù)支出1.35萬元、收回代墊個(gè)人水電費(fèi)1.46萬元、收回坐收坐支資金2.87萬元;二是經(jīng)調(diào)整入繳國庫非稅收入413.27萬元;三是資產(chǎn)規(guī)范入賬114.32萬元;四是清收往來資金496.85萬元,清收率達(dá)99%。

            (四)單位財(cái)務(wù)管理制度建立情況自查。我局及局屬二級單位為加強(qiáng)本單位財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為,根據(jù)單位實(shí)際情況,均制定了相應(yīng)的《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》、《黨委會(huì)議事與決策規(guī)則》、《專項(xiàng)資金使用管理辦法》等制度,切實(shí)履行好單位財(cái)務(wù)管理主體責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任,從源頭上防范違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生。

            (五)單位應(yīng)收賬款情況自查。市委第一輪巡察和審計(jì)都指出我局存在應(yīng)收賬款清理不及時(shí)的問題,雖然經(jīng)過兩輪整改,但仍存在沒有百分百整改到位的情況。經(jīng)過對往來賬款的分析,其大多是歷史原因形成的未調(diào)整上下級撥款、單位內(nèi)部暫借工資和各項(xiàng)目部之間的未達(dá)款項(xiàng)、以及未能及時(shí)核銷的呆賬。20xx年4月,我局聘請會(huì)計(jì)事務(wù)所對本系統(tǒng)9家單位的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行了評估鑒定,為各單位資產(chǎn)核銷提供了經(jīng)濟(jì)鑒證。截止20xx年6月,市水利局13家單位應(yīng)收款項(xiàng)余額為4954.56萬元,較20xx年末11143.88萬元下降了56%,其中市水利水利工程團(tuán)應(yīng)收款為3720.01萬元,主要是應(yīng)收投標(biāo)保證金、工程項(xiàng)目質(zhì)保金和預(yù)付材料款等企業(yè)經(jīng)營必要往來事項(xiàng)。

            (六)20xx年7月1日至20xx年6月30日期間預(yù)算單位財(cái)務(wù)支出管理情況自查。目前我局及局屬二級單位在對20xx年7月1日至20xx年6月30日期間預(yù)算單位財(cái)務(wù)支出管理自查中,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。

            1.單位財(cái)務(wù)管理責(zé)任體系情況。我局及局屬單位均建立健全了財(cái)務(wù)管理責(zé)任體系,由單位“一把手”對財(cái)務(wù)管理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)務(wù)管理負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人對財(cái)務(wù)管理負(fù)直接責(zé)任。

            2.單位預(yù)決算管理情況。我局從20xx年開始,嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定,實(shí)行全口徑預(yù)決算編制,即全系統(tǒng)除市水利工程團(tuán)為改制單位外,其他所有單位均納入預(yù)算編制;收入支出全額納入預(yù)算管理,確保預(yù)算編制的完整性。各單位根據(jù)本年度預(yù)算執(zhí)行情況和下一年度工作計(jì)劃安排,合理地編制下一年度預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,量入為出,杜絕無預(yù)算和超預(yù)算支出。

            3.單位財(cái)務(wù)支出管理情況

            (1)公務(wù)卡結(jié)算制度執(zhí)行情況。我局國庫集中支付單位基本實(shí)現(xiàn)了公務(wù)卡結(jié)算制度,差旅、公務(wù)接待、少量辦公用品的采購已按要求使用公務(wù)卡結(jié)算,無違規(guī)提取和使用現(xiàn)金。市外三個(gè)水利工程管理單位因地方偏遠(yuǎn),不是國庫集中支付單位,且公務(wù)卡額度普遍偏低等原因,暫未使用公務(wù)卡結(jié)算。

            (2)銀行賬戶開設(shè)和存款管理情況。我局國庫集中支付單

            位按規(guī)定及程序,開設(shè)有零余額賬戶、工會(huì)賬戶、水利基建賬戶。未納入國庫集中支付單位按規(guī)定及程序,開設(shè)有基本賬戶、一般賬戶和工會(huì)賬戶。

            (3)工資和津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況。我局嚴(yán)格執(zhí)行國家工資及

            津貼補(bǔ)貼政策,無自行擴(kuò)大發(fā)放范圍,無擅自設(shè)立發(fā)放項(xiàng)目和自行提高發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。

            (4)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)管理使用情況。我局會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行《襄陽市市級黨政機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》《襄陽市市級黨政機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》《襄陽市市級黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等規(guī)定,各單位也根據(jù)實(shí)際情況,制定了相應(yīng)管理辦法。

            (5)政府采購制度執(zhí)行情況。我局嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,并根據(jù)有關(guān)法規(guī)和我市相關(guān)文件精神,結(jié)合本單位實(shí)際制定了政府采購管理制度。在采購過程中根據(jù)政府采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)確定采購方式,不干預(yù)集中采購機(jī)構(gòu)或采購代理機(jī)構(gòu)招投標(biāo)活動(dòng),不指定或變相指定貨物品牌和供應(yīng)商。

            (6)專項(xiàng)資金使用管理情況。我局嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《專項(xiàng)資金管理辦法》,嚴(yán)格堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走,在專項(xiàng)資金管理使用上,嚴(yán)格按照國家規(guī)定的使用范圍,確保項(xiàng)目資金專款專用。

            (7)“小金庫”治理情況。在自查中,我局未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”,未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”,未發(fā)現(xiàn)以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”,未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”等現(xiàn)象。

            (8)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工福利費(fèi)計(jì)提及管理情況。我局工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)行獨(dú)立核算,沒有將工會(huì)賬戶并入單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)賬戶的現(xiàn)象。工會(huì)經(jīng)費(fèi)及職工福利費(fèi)實(shí)行先提后用,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,實(shí)行總額控制。

            4.單位資產(chǎn)管理情況。我局資產(chǎn)管理制度健全,資產(chǎn)購置嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購。在資產(chǎn)管理過程中,我們嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》,定期組織專人對本單位資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),做到賬賬相符、賬實(shí)相符。加強(qiáng)對局屬二級單位資產(chǎn)管理工作的檢查、指導(dǎo),對其資產(chǎn)處置進(jìn)行批復(fù)和申報(bào),提出資產(chǎn)處置核銷建議。

            5.單位內(nèi)部控制制度建設(shè)及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況

            (1)我局各單位均按照全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性四項(xiàng)原則,建立了適合本單位實(shí)際的內(nèi)部控制體系,通過明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和職責(zé)分工制度,強(qiáng)化內(nèi)部審核審批流程控制,堅(jiān)持內(nèi)部定期自查互審制度,確保了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī),國有資產(chǎn)安全和使用有效,以及財(cái)務(wù)信息的'真實(shí)完整。

            (2)我局及局屬各單位均依法設(shè)置了會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、配備了相應(yīng)的財(cái)務(wù)人員,制定有明確的崗位職責(zé)。

            (3)我局及局屬各單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)均設(shè)置會(huì)計(jì)、出納崗位。銀行賬戶預(yù)留印鑒均由專人管理,印鑒預(yù)留章分人保管。

            (4)我局會(huì)計(jì)核算符合《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、國家

            統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。其中局機(jī)關(guān)執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,8家事業(yè)單位執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,3個(gè)水利工程管理事業(yè)單位和1個(gè)自收自支事業(yè)單位執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度。

            三、下一步工作打算

            通過自查,雖然歷次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題已整改到位,20xx年7月以來的財(cái)務(wù)支出管理自查中也未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題,但這并不代表我局財(cái)務(wù)管理可以高枕無憂。自查過程中,我們?nèi)匀话l(fā)現(xiàn)個(gè)別單位對資產(chǎn)管理重要性認(rèn)識不夠,少數(shù)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有待提高,針對這一現(xiàn)象,我局將采取以下措施,加大財(cái)務(wù)監(jiān)管力度,防止整改問題有所反彈,切實(shí)履行好部門財(cái)務(wù)監(jiān)管職責(zé)。

            (一)強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查。一方面我局將結(jié)合本次財(cái)務(wù)違規(guī)問題專項(xiàng)治理方案,開展本系統(tǒng)年度財(cái)務(wù)自查互審工作,通過各單位間互相檢查方式,重點(diǎn)檢查各單位自查自糾落實(shí)情況。另一方面將聘請第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所對本系統(tǒng)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

            (二)抓好財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。今年5月我局已經(jīng)舉辦了一期財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)班,培訓(xùn)人數(shù)90人,培訓(xùn)內(nèi)容涉及預(yù)算績效管理、經(jīng)費(fèi)支出管理、政府采購以及稅收業(yè)務(wù)等方面知識。下一步我局將借助政府會(huì)計(jì)改革這一契機(jī),抓緊開展好本系統(tǒng)《政府會(huì)計(jì)制度》、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理》培訓(xùn)班,力爭提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)核算水平,做好新舊會(huì)計(jì)制度的銜接工作。

            (三)健全完善相關(guān)制度。在近年的檢查中資產(chǎn)管理方面問題一再出現(xiàn),為建立長效機(jī)制,防微杜漸,下一步我局將督促各單位盡快完善單位財(cái)務(wù)管理制度,制定出符合單位實(shí)際的資產(chǎn)管理辦法,進(jìn)一步明確資產(chǎn)管理的要求和目標(biāo)任務(wù),強(qiáng)化單位財(cái)務(wù)管理水平。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 11

            為落實(shí)好文件精神,做好保密工作,局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,做好我局保密工作的自查工作,增強(qiáng)監(jiān)督檢查力度,現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:

            一、保密宣傳教育情況

            我局開展多種形式的保密宣傳教育工作,不定期組織干職學(xué)習(xí)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實(shí)施辦法》、《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)與保密宣傳資料,進(jìn)一步意識到新形勢下保密工作的重要性。

            二、保密制度建設(shè)情況

            為把保密工作規(guī)范化管理,確保計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的安全保密,我局建立了計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理制度、上網(wǎng)信息保密審查審批制度、計(jì)算機(jī)單機(jī)保密管理制度、建立健全了計(jì)算機(jī)安全管理制度等一系列規(guī)章制度,進(jìn)一步保障了保密工作的順利開展。

            三、保密要害部門及涉密人員的管理情況

            我局保密工作要害部門部位共3處,選用專門負(fù)責(zé)人,并與保密領(lǐng)導(dǎo)小組簽訂責(zé)任狀,要求定期上報(bào)工作狀態(tài),不定期進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn),通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),工作人員的專業(yè)知識、工作效率、綜合素質(zhì)都得到了很大提高。

            四、涉密載體與計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理情況

            載有涉密內(nèi)容的`載體包括軟盤、U盤、光盤、移動(dòng)硬盤必須按照系統(tǒng)制造廠所確定的操作規(guī)程安裝,所有入庫的盤帶目錄清單必須具有統(tǒng)一格式,如文件所有者,卷系列、號、文件名及其描述,作業(yè)或項(xiàng)目編號,建立目期及保存期限,盤帶出入庫必須有核準(zhǔn)手續(xù)并有完整記錄。

            我局現(xiàn)有計(jì)算機(jī)7臺,涉密計(jì)算機(jī)3臺,堅(jiān)決杜絕“一機(jī)兩用”,嚴(yán)防涉密計(jì)算機(jī)留下泄密隱患。對上網(wǎng)信息的保密管理堅(jiān)持“誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)保密規(guī)章制度,凡對上網(wǎng)信息內(nèi)容進(jìn)行擴(kuò)充(更新)或提供網(wǎng)上信息服務(wù)為目的而采集的信息,必須征得領(lǐng)導(dǎo)同意方可上網(wǎng)發(fā)布,接到舉報(bào)或檢查發(fā)現(xiàn)上網(wǎng)有泄密情況時(shí),應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),及時(shí)采取補(bǔ)報(bào)措施,刪除網(wǎng)上涉及國家秘密的信息,對違反此行為,泄露國家秘密的,依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實(shí)施辦法進(jìn)行處理,情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任,并追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人員的行政責(zé)任。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 12

            為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,堵塞資金安全管理的漏洞,根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神,結(jié)合20xx年xx月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)處理意見,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平,我局開展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查,現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報(bào)如下:

            一、組織開展情況

            為使我局會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處,確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財(cái)產(chǎn)的.安全。我局成立了以局長彭平為組長,副局長胡銘祥為副組長,各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。

            確定了檢查的主要目標(biāo),并要求各部門要以高度的責(zé)任心,緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù),加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范,全面安排部署,采取有力措施,自查面要達(dá)到100%,確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

            二、自查情況

            1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,依法建帳。

            2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會(huì)計(jì)制度的要求,并嚴(yán)格按照財(cái)政國庫集中收付的報(bào)賬要求,明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,業(yè)務(wù)金額無論大小,必須由經(jīng)手人填制,科室負(fù)責(zé)人證明,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報(bào)支。因此充分地明確了責(zé)任,做到了相互制約,公開透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

            3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會(huì)計(jì)制度的要求,字跡清楚,裝訂整齊。

            4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開放置,做到既相互配合,又相互制約。

            5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔,妥善保管,業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí),必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后,并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

            6、不存在賬外設(shè)賬行為。

            7、對兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。

            三、整改情況

            根據(jù)區(qū)財(cái)政開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實(shí)施方案的要求,各單位對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查,個(gè)別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡,記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則的要求,提出了整改措施,現(xiàn)已整改到位。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 13

            依據(jù)《縣財(cái)政局關(guān)于深化全縣基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化的通知》要求,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,根據(jù)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)要求,組織特地小組對全系統(tǒng)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了全面自查,進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化運(yùn)作水平。現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下:

            一、高度重視,全面做好工作支配。

            《縣財(cái)政局關(guān)于開展全縣基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化創(chuàng)新的通知》下發(fā)后,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,特地召開了下屬baihua白話文…單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員會(huì)議,對這項(xiàng)工作進(jìn)行了專項(xiàng)部署,要求各單位成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),指定專人仔細(xì)開展創(chuàng)新工作。同時(shí),組織全體領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)人員仔細(xì)學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基本工作準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)檔案管理方法》等相關(guān)法律法規(guī)。,使各級領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)人員進(jìn)一步增加對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的相識,高度重視,主動(dòng)參加自查整改,切實(shí)做好全系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理工作,共同推動(dòng)全系統(tǒng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。我局成立了以局長為組長,財(cái)務(wù)人員為成員的基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組。該局的財(cái)務(wù)股詳細(xì)擔(dān)當(dāng)這項(xiàng)工作,并監(jiān)督和指導(dǎo)該局下屬全部單位的創(chuàng)作活動(dòng)的日常工作。我局發(fā)布了建立規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的切實(shí)可行的實(shí)施方案,明確了工作任務(wù)和目標(biāo),為建立取得實(shí)效奠定了基礎(chǔ)。

            二、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),工作扎實(shí)開展。

            依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《陜西省會(huì)計(jì)管理?xiàng)l例》、《基本會(huì)計(jì)工作準(zhǔn)則》、《基本會(huì)計(jì)工作規(guī)范考核準(zhǔn)則》等文件要求,我局及其所屬單位從會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)人員聘任、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)電算化制度及實(shí)施等方面,仔細(xì)細(xì)致地進(jìn)行了全面細(xì)致的自查。:

            1、各單位可以依法設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),配備會(huì)計(jì)人員,并組織會(huì)計(jì)人員按時(shí)參與接著教化和學(xué)習(xí)。局屬各單位可按規(guī)定配備財(cái)務(wù)人員。會(huì)計(jì)中心負(fù)責(zé)一個(gè)聯(lián)絡(luò)員的報(bào)銷,會(huì)計(jì)中心不負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)和出納。各單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。出納和會(huì)計(jì)分工明確,責(zé)任明確。財(cái)務(wù)人員變動(dòng)轉(zhuǎn)移手續(xù)健全。

            2、各單位可以依法建帳,嚴(yán)格根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)工作基本準(zhǔn)則》和國家統(tǒng)一規(guī)定的要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目,開展會(huì)計(jì)工作,精確運(yùn)用會(huì)計(jì)政策。

            3、原始憑證格式正確,內(nèi)容完整,要素齊全,填制方法和審核程序符合會(huì)計(jì)制度要求;會(huì)計(jì)憑證的'內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證和糾錯(cuò)方法符合會(huì)計(jì)制度的要求,由責(zé)任人簽字,字跡清晰,裝訂整齊。

            4、各單位可按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬、參考賬戶,并規(guī)范啟用賬簿。賬簿登記清楚,要素齊全,摘要清楚,結(jié)賬和糾錯(cuò)方法符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。可以保證賬證、賬、賬相符,現(xiàn)金、銀行日記賬每天一筆一筆登記,余額結(jié)清,銀行存款、銀行對賬單剛好核對。

            5、財(cái)務(wù)人員能夠按時(shí)按規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表,數(shù)字真實(shí),計(jì)算精確,內(nèi)容完整,說明清晰,報(bào)送剛好。

            6、會(huì)計(jì)檔案管理人員可以根據(jù)國家規(guī)定定期整理和歸檔會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料,妥當(dāng)保管,剛好登記會(huì)計(jì)檔案的閱讀和復(fù)制,并根據(jù)規(guī)定程序銷毀會(huì)計(jì)檔案。

            7、各單位內(nèi)部限制機(jī)制已經(jīng)建立,內(nèi)部審計(jì)制度健全,會(huì)計(jì)和出納分工,印章負(fù)責(zé),財(cái)產(chǎn)檢查按時(shí)按要求進(jìn)行,財(cái)產(chǎn)檢查的范圍和組織程序明確。

            8、內(nèi)部會(huì)計(jì)制度健全,執(zhí)行得當(dāng)。貨幣資金業(yè)務(wù)的辦理、支票管理、收據(jù)、存款和銷毀發(fā)票等。符合內(nèi)部限制制度要求,資產(chǎn)配置和處置符合國有資產(chǎn)管理方法。

            9、建立會(huì)計(jì)電算化的各項(xiàng)管理制度,配備會(huì)計(jì)專用計(jì)算機(jī),按規(guī)定設(shè)置操作權(quán)限和密碼,打印裝訂賬簿憑證,會(huì)計(jì)電算化工作符合規(guī)范要求。

            三、查漏補(bǔ)缺,確保自查的有效性

            經(jīng)過自查,我系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作總體狀況良好,各單位都能嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對規(guī)范。但是,與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作考核標(biāo)準(zhǔn)相比,仍舊存在肯定差距,主要包括以下不足和問題:

            1、有些單位的會(huì)計(jì)人員沒有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

            2、個(gè)別記賬憑證空行未取消。

            3、內(nèi)部會(huì)計(jì)制度須要進(jìn)一步完善。

            4、金融人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和接著教化須要進(jìn)一步加強(qiáng)。針對自查中發(fā)覺的問題,我們堅(jiān)持標(biāo)本兼治的原則,實(shí)行有效措施,依據(jù)整改的實(shí)際責(zé)任,逐一仔細(xì)整改。一是督促無證人員主動(dòng)參與會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書培訓(xùn)考試,爭取全系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員持證上崗;二是會(huì)計(jì)憑證空行不按規(guī)定注銷的,要逐一整改完善,確保每張會(huì)計(jì)憑證符合要求。三是召開財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)會(huì)議,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員的綜合素養(yǎng)和適應(yīng)新形勢發(fā)展的實(shí)力,全面提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍素養(yǎng)。四是進(jìn)一步完善內(nèi)部會(huì)計(jì)制度,建立基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化管理的長效機(jī)制,進(jìn)一步提高全系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作的整體水平。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 14

            一、高度重視,精心組織,全面推進(jìn)檢查工作

            自文件下發(fā)后,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視這項(xiàng)工作,多次組織召開專題會(huì)議,認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和規(guī)定,提出了學(xué)校對開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化工作的總體要求:認(rèn)真貫徹實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī),積極采取措施,通過強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理和監(jiān)督檢查,著力推進(jìn)學(xué)校會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作上新水平。為切實(shí)加強(qiáng)對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范專項(xiàng)檢查的領(lǐng)導(dǎo),學(xué)校成立了“新鎮(zhèn)中心小學(xué)會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范化管理活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長為組長,由副校長任副組長,財(cái)務(wù)等部門負(fù)責(zé)人為成員,由財(cái)務(wù)人員具體組織實(shí)施。為使得工作取得實(shí)效,學(xué)校研究制訂切實(shí)可行的檢查工作實(shí)施方案,明確了工作任務(wù)和目標(biāo)。及時(shí)了解會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查和整改情況,及時(shí)進(jìn)行總結(jié),同時(shí)組織全體會(huì)計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī),使全體教職工進(jìn)一步增強(qiáng)了對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的'了解。共同促進(jìn)學(xué)校的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)工作。

            二、周密安排,扎實(shí)有效地開展自查、整改工作

            對照文件要求,我校將自查內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化分解,進(jìn)一步明確分工和職責(zé)。按會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范要求,對會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等方面進(jìn)行了全面的自查:

            1、能依法建賬,嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求開展會(huì)計(jì)工作;

            2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序等符合會(huì)計(jì)制度要求;

            3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證、更正錯(cuò)誤方法等符合會(huì)計(jì)制度要求,是經(jīng)有關(guān)責(zé)任人簽章,字跡清楚,裝訂整齊;

            4、總賬、明細(xì)賬、日記賬的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯(cuò)誤更正方法都符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定;

            5、沒有賬外設(shè)賬行為;

            6、能做到賬證、賬賬、賬實(shí)相符;

            7、對外報(bào)送的財(cái)務(wù)決算報(bào)告數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí),單位領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)主管人員審閱并簽章;

            8、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料基本能按照國家規(guī)定定期整理歸檔,妥善保管,調(diào)閱和銷毀符合規(guī)定手續(xù);

            9、會(huì)計(jì)人員持有會(huì)計(jì)證,會(huì)計(jì)工作交接手續(xù)符合制度規(guī)定的要求;

            從自查情況來看,學(xué)校會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作能按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》等規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)崗位,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)制度建設(shè)。但在自查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題。

            主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

            1、內(nèi)部會(huì)計(jì)制度有待進(jìn)一步健全和完善;

            2、固定資產(chǎn)管理和使用的監(jiān)管力度不夠。

            針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,學(xué)校采取各種有效措施,及時(shí)進(jìn)行整改、糾正,明確相關(guān)責(zé)任并落實(shí)到人。在整改過程中,堅(jiān)持標(biāo)本兼治,注重增強(qiáng)內(nèi)部約束機(jī)制,逐步提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平。學(xué)校將以此次檢查活動(dòng)為契機(jī),進(jìn)一步提高學(xué)校會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范管理。重視提高財(cái)會(huì)人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢發(fā)展要求的應(yīng)變能力。牢固樹立起依法理財(cái)?shù)幕纠砟睿嫣嵘?cái)會(huì)隊(duì)伍素質(zhì),建立會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長效機(jī)制,共同推動(dòng)我校財(cái)政會(huì)計(jì)事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 15

            按照6月23日公司檢查組一行對生產(chǎn)服務(wù)分公司進(jìn)行的各項(xiàng)檢查通報(bào)的問題,我們?nèi)w人員又一次集中學(xué)習(xí)了《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)制度,對各項(xiàng)問題已經(jīng)陸續(xù)整改到位。

            一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員

            1、對于會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),已經(jīng)對大家做了嚴(yán)格要求,以職稱考試為手段,盡早取得證書,提升自我水平。

            2、崗位職責(zé):對于原來的崗位職責(zé)進(jìn)行了修訂,將和別的制度一起裝訂成冊。

            二、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督

            1、自制原始憑證:對缺少部門業(yè)務(wù)公章的社保計(jì)提、工資計(jì)提以及相關(guān)費(fèi)用的沖銷,均補(bǔ)蓋了相關(guān)部門公章,相關(guān)負(fù)責(zé)人也完善了簽字手續(xù)。

            2、銀行業(yè)務(wù):對于銀行業(yè)務(wù)的收付單據(jù)缺少銀行柜臺業(yè)務(wù)章問題,已派專人進(jìn)行了補(bǔ)辦,對各月的'對賬單進(jìn)行了打印,按照各月順序裝訂成冊。

            3、憑證及報(bào)表:對裝訂的憑證缺少審核蓋章,已經(jīng)補(bǔ)辦;報(bào)表裝訂要求按頁打碼,按照季度合訂成冊裝訂保管。

            4、資產(chǎn)盤點(diǎn):參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式,對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了完善。

            三、會(huì)計(jì)電算化和制度體系

            對全年的內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表資料、工程結(jié)算資料、測算資料和考核資料等整理文件包后,進(jìn)行備份;對于制度建設(shè),雖然我們執(zhí)行上級單位各項(xiàng)制度,但是缺少收集匯總的,這次將礦業(yè)公司和分公司所頒布的涉及財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等文件分類收集,聯(lián)系印刷部門即將印刷成冊。

            對于整理好的檔案,已經(jīng)整理出目錄,同時(shí)完善了會(huì)計(jì)檔案資料借閱登記本。

            四、建議:

            通過這次檢查整改,財(cái)務(wù)人員的觀念有了提高,原來的習(xí)慣性弊病得到克服,財(cái)務(wù)精細(xì)化管理的意識得到了加強(qiáng)。愿公司以后多組織此類活動(dòng),必要時(shí)帶領(lǐng)大家走出去學(xué)習(xí)同行先進(jìn),提升財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理水平。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 16

            根據(jù)《財(cái)政局關(guān)于開展“會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動(dòng)的通知》、《財(cái)政局關(guān)于開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》文件要求,為切實(shí)做好史志辦財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查自糾、整改提高,對照檢查內(nèi)容,結(jié)合我辦實(shí)際情況,針對容易發(fā)生問題的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行自查,報(bào)告如下:

            一、高度重視,全面檢查

            史志辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視這項(xiàng)工作,認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和規(guī)定,提出對開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的.總體要求:認(rèn)真貫徹實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī),積極采取措施,通過強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理和監(jiān)督檢查,著力推進(jìn)史志辦會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作上新水平。為使工作取得實(shí)效,史志辦研究制訂切實(shí)可行的檢查工作實(shí)施方案,明確工作任務(wù)和目標(biāo)。及時(shí)了解會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查和整改情況,組織會(huì)計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī),進(jìn)一步增強(qiáng)會(huì)計(jì)人員對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的了解,并能夠高度重視,積極參與自查整改工作,切實(shí)做好財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)工作,共同促進(jìn)史志辦的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)工作。

            二、全面自查、認(rèn)真整改

            對照通知要求,史志辦將自查內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化分解,進(jìn)一步明確分工和職責(zé)。按會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范要求,對會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等進(jìn)行了系統(tǒng)整理,并依照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作量化測評各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格進(jìn)行了自查,從自查情況來看,史志辦會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作能按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)崗位,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)制度建設(shè)。但在自查中也發(fā)現(xiàn)如下問題:

            內(nèi)部會(huì)計(jì)制度有待進(jìn)一步健全和完善。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,史志辦采取各種有效措施,及時(shí)進(jìn)行整改、糾正,明確相關(guān)責(zé)任并落實(shí)到人。在整改過程中,堅(jiān)持標(biāo)本兼治,注重增強(qiáng)內(nèi)部約束機(jī)制,逐步提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平。主要做法如下:

            1、加強(qiáng)制度建設(shè)。按照建立內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的規(guī)范化要求,制訂了《史志辦財(cái)務(wù)稽核制度》、《史志辦財(cái)務(wù)分析制度》等有關(guān)文件。

            2、規(guī)范會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程。結(jié)合會(huì)計(jì)規(guī)范化要求對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整合,加大財(cái)務(wù)監(jiān)控力度,會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理水平進(jìn)一步提高。

            3、按會(huì)計(jì)崗位不相容職務(wù)分離原則設(shè)置崗位并配備合格會(huì)計(jì)人員,并實(shí)行會(huì)計(jì)輪崗交流。對會(huì)計(jì)崗位設(shè)置進(jìn)行全方位調(diào)整,有效地提高會(huì)計(jì)人員一崗多能的水平,加強(qiáng)了內(nèi)控制度的落實(shí)。

            史志辦將以此次檢查活動(dòng)為契機(jī),進(jìn)一步提高史志辦會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范管理。重視提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì),有計(jì)劃地吸收、培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干,改善財(cái)會(huì)隊(duì)伍結(jié)構(gòu),提高財(cái)會(huì)人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢發(fā)展要求的應(yīng)變能力。牢固樹立起依法理財(cái)?shù)幕纠砟睿嫣嵘?cái)會(huì)隊(duì)伍素質(zhì),建立會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長效機(jī)制。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 17

            根據(jù)深證局發(fā)【20xx】109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》規(guī)定,廣東盛潤集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司或我公司”)對公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面自查和整改提高,進(jìn)一步提升了公司規(guī)范運(yùn)作水平,現(xiàn)將本次專項(xiàng)活動(dòng)的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及整改情況等報(bào)告如下:

            一、專項(xiàng)自查工作的組織及開展情況

            1、組織情況:本次專項(xiàng)活動(dòng)我公司予以高度重視,成立了自查小組。由董事長兼總經(jīng)理王建宇擔(dān)任組長全面負(fù)責(zé)本次專項(xiàng)自查工作,財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。自查小組成員主要為財(cái)務(wù)部門工作人員,審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查。由財(cái)務(wù)總監(jiān)制定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案,對專項(xiàng)活動(dòng)的人員、時(shí)間、工作內(nèi)容和方式等做出安排,經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過后實(shí)施。

            2、專項(xiàng)活動(dòng)開展情況:本次專項(xiàng)活動(dòng)分為全面自查和整改提高兩個(gè)階段。我公司安排4月30日前開展自查準(zhǔn)備工作,公司審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行指導(dǎo);董事長帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)局里《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)1

            范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》、《關(guān)于填報(bào)的通知》、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》等文件;5月25日前按照《關(guān)于填報(bào)

            二、自查的項(xiàng)目內(nèi)容與工作情況:

            我公司這次自查活動(dòng)內(nèi)容涵蓋《深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》全部項(xiàng)目,逐項(xiàng)對照深證局發(fā)

            【20xx】45號《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》進(jìn)行自查。自查突出重點(diǎn):會(huì)計(jì)人員管理和履職情況;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度的制定和執(zhí)行是否存在問題;財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和管理是否存在問題;會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性方面是否存在問題等。

            (一)、公司財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)方面:

            1、公司建立了完整的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu),制定了各個(gè)崗位的`崗位職責(zé),崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約,符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求。

            2、財(cái)務(wù)部制定了各個(gè)崗位的任職條件和考核標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。

            3、現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員均是專職人員,沒有兼職的情況。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員同公司主要領(lǐng)導(dǎo)沒有親屬關(guān)系。財(cái)務(wù)部出納和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員沒有親屬關(guān)系。

            4、財(cái)務(wù)人員定期不定期參加專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)安排的專業(yè)培訓(xùn)或研討會(huì),同時(shí)還根據(jù)工作需要,統(tǒng)一安排員工參加其他專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)以及會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)。

            (二)、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度方面:

            1、財(cái)務(wù)審批流程是由財(cái)務(wù)人員擬定,財(cái)務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn),最后經(jīng)總經(jīng)理審議批準(zhǔn),頒布實(shí)施。

            2、公司制定了重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)追究制度,對造成會(huì)計(jì)報(bào)告產(chǎn)生重大差錯(cuò),追究相關(guān)人員的責(zé)任,并做相應(yīng)的處罰。

            3、公司制定了有關(guān)人員的崗位責(zé)任制度,其中包括了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人的管理制度。

            (三)、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理方面:

            1、公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)符合獨(dú)立性的要求,控股股東、實(shí)際控制人均沒有查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限。

            2、系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表均符合《會(huì)計(jì)法》及會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求;能夠查詢總分類賬、明細(xì)賬的。時(shí)間、憑證號、摘要、金額等信息;打印的憑證和賬簿有連續(xù)編號;憑證的編制和審核由不同的人員擔(dān)任。

            (四)、會(huì)計(jì)核算方面:

            1、會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法。

            2、公司有制定會(huì)計(jì)檔案保管制度,指定專人保管會(huì)計(jì)檔案,設(shè)置專門的會(huì)計(jì)檔案室,會(huì)計(jì)檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案需登記,移交、銷毀會(huì)計(jì)檔案需辦理相關(guān)手續(xù)。

            3、公司由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)告,能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注;財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。報(bào)告簽字完整,加蓋公章。

            4、公司已根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合自身經(jīng)營特點(diǎn),制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策,并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露。

            (五)、財(cái)務(wù)管理制度方面:

            我公司建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)制度:管理費(fèi)用開支管理辦法、現(xiàn)金管理制度、固定資產(chǎn)管理規(guī)定、會(huì)計(jì)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定、財(cái)務(wù)印章管理制度、會(huì)計(jì)電算化工作標(biāo)準(zhǔn)、借款及對外擔(dān)保管理辦法等等。

            但現(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度中,絕大部分是在十多年前制定,最近一次修訂時(shí)間距今也在八年以上,這期間公司外部環(huán)境和經(jīng)營狀況發(fā)生了很大變化,加之公司高管及財(cái)務(wù)主管人員變動(dòng)頻繁。因此,部分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度中的一些條款沒有結(jié)合環(huán)境和經(jīng)營情況的變化進(jìn)行適當(dāng)?shù)摹⒓皶r(shí)的調(diào)整和修訂。此項(xiàng)問題已經(jīng)在20xx年10月31日前完成整改。

            三、整改情況:

            公司就本次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查活動(dòng)中所發(fā)現(xiàn)的問題結(jié)合公司已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序,在管理人監(jiān)管之下自行管理日常業(yè)務(wù)的實(shí)際情況進(jìn)行整改。

            1、公司對以前所制定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及其相關(guān)的制度規(guī)定進(jìn)了梳理。在適合本公司目前的情況下繼續(xù)延用或者根據(jù)公司實(shí)際情況參照應(yīng)用。例如:

            (1)、公司本部管理費(fèi)用開支管理辦法

            (2)、公司財(cái)務(wù)印章管理制度

            (3)、公司財(cái)務(wù)部長重大事項(xiàng)報(bào)告制度

            (4)、公司固定資產(chǎn)管理辦法

            (5)、稅務(wù)管理辦法

            (6)、會(huì)計(jì)檔案管理辦法

            (7)、會(huì)計(jì)電算化工作標(biāo)準(zhǔn)

            (8)、公司制定的回避制度

            2、公司還根據(jù)以前制度修訂了部分制度與職責(zé)

            (1)、《公司財(cái)務(wù)部職責(zé)》

            (2)、《公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)》

            (3)、《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》

            (4)、《關(guān)于大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度》

            3、按照深圳中院裁定要求,我公司在破產(chǎn)重整期間的營業(yè)事務(wù)受管理人的監(jiān)督。在管理人的監(jiān)督管理下,我公司根據(jù)深圳中院確定的《盛潤股份重整案件管理人與債務(wù)人主要職責(zé)》,又重新制訂了適用公司現(xiàn)狀的

            (1)、《廣東盛潤股份股份有限公司重整期間自行管理財(cái)產(chǎn)和經(jīng)營事務(wù)之財(cái)務(wù)費(fèi)用管理辦法》。

            (2)、根據(jù)管理人制定的《財(cái)務(wù)收支管理制度》,與管理人達(dá)成例會(huì)制度與重大財(cái)務(wù)活動(dòng)匯報(bào)制度。

            通過此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng),我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系,進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。

            特此報(bào)告。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 18

            為加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,規(guī)范會(huì)計(jì)行為,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和水平,根據(jù)省市財(cái)政部門的安排,對照會(huì)財(cái)會(huì)[20xx]1號文件要求,縣地震局對本單位的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作情況進(jìn)行了自檢自查,現(xiàn)就有關(guān)情況匯報(bào)如下:

            一、提高認(rèn)識,搞好自查

            通過開展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查,促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》,認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為,提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量,做到管好,用好資金,保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

            二、明確目的,依法自查

            我們在自查中嚴(yán)格按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,依法自查,確保達(dá)到自查的目的。

            三、認(rèn)真自查,突出重點(diǎn)

            在自查中我們對照以下幾點(diǎn),認(rèn)真進(jìn)行了自查。一是從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;二是會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī),是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;三是會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全;四是包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的'各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全,是否得到嚴(yán)格遵守;五是會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法,信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)完善;六是是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。

            四、針對問題,認(rèn)真整改

            (一)、財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況

            在財(cái)務(wù)工作中,我單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,登記會(huì)計(jì)賬簿,編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記,核算,依據(jù)《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí),分輕重緩急,即保證常規(guī)工作的需要,又保障重點(diǎn)支出所需,即體現(xiàn)實(shí)際工作需要,有考慮財(cái)力可能,合理安排支出。

            (二)、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

            根據(jù)自身工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中,建立了經(jīng)費(fèi)支出管理,授權(quán)審批,財(cái)產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性,以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:

            1、明確了記賬人員與審批人員,經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離,相互制約,以確保責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)款及事項(xiàng)得以有序進(jìn)行;

            2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限,規(guī)范各項(xiàng)資金的使用,提高資金使用效率;

            3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開資范圍和標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施,控制經(jīng)費(fèi)支出,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

            (三)、固定資產(chǎn)管理和使用情況

            為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。通過建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等,一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致,另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對,保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查,無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。

            通過自查,我單位還存在部分財(cái)務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度,強(qiáng)化內(nèi)控管理,狠抓落實(shí),切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為,提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量,提高會(huì)計(jì)工作效率,管好用好資金,保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 19

            根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于在全縣深入開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化創(chuàng)建活動(dòng)的通知》要求,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,組織專門班子,依據(jù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)要求,對全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面自查,進(jìn)一步提升了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作規(guī)范運(yùn)作水平,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

            一、高度重視,工作安排全面。

            縣財(cái)政局《關(guān)于在全縣深入開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化創(chuàng)建活動(dòng)的通知》下發(fā)以后,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,專門召開了局屬單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員會(huì)議,就此項(xiàng)工作做了專題安排,要求各單位要成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),確定專人認(rèn)真開展創(chuàng)建工作。同時(shí)組織全體領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī),使全體領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)人員進(jìn)一步增強(qiáng)了對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的了解,并能夠高度重視,積極參與自查整改,切實(shí)做好全系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)工作,共同促進(jìn)全系統(tǒng)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)工作。

            二、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),工作扎實(shí)開展。

            按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《陜西省會(huì)計(jì)管理?xiàng)l例》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化考核標(biāo)準(zhǔn)》等文件要求,我局及局屬各單位認(rèn)真細(xì)致的從會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和會(huì)計(jì)人員任用、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、制度體系、會(huì)計(jì)電算化實(shí)施情況等進(jìn)行了全面細(xì)致的自查:

            1、各單位都能依法設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、配備會(huì)計(jì)人員,并組織會(huì)計(jì)人員按時(shí)參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。局屬各單位都能按規(guī)定配備財(cái)務(wù)人員,核算中心納管單位設(shè)報(bào)賬聯(lián)絡(luò)員一名,核算中心未納管的單位設(shè)會(huì)計(jì)一名,出納一名,各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。出納、會(huì)計(jì)分工清楚,職責(zé)明確。財(cái)務(wù)人員變動(dòng)移交手續(xù)健全。

            2、各單位能依法建賬,嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求和國家統(tǒng)一規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目,開展會(huì)計(jì)工作,會(huì)計(jì)政策運(yùn)用準(zhǔn)確。

            3、原始憑證的格式正確、內(nèi)容完整、要素齊全,填制方法、審核程序等符合會(huì)計(jì)制度要求;記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證、更正錯(cuò)誤方法等符合會(huì)計(jì)制度要求,是經(jīng)有關(guān)責(zé)任人簽章,字跡清楚,裝訂整齊。

            4、各單位都能按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬和備查賬,賬薄啟用規(guī)范,賬薄登記字跡清楚、要素齊全、摘要明確,結(jié)賬、錯(cuò)誤更正方法都符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。能做到賬證、賬賬、賬實(shí)相符,現(xiàn)金和銀行日記賬按日逐筆順序登記,結(jié)出余額,銀行存款與銀行對賬單及時(shí)核對。

            5、財(cái)務(wù)人員能按時(shí)、按照規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。

            6、會(huì)計(jì)檔案管理人員對會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都能按照國家規(guī)定定期整理歸檔,妥善保管,會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱、復(fù)制及時(shí)登記,會(huì)計(jì)檔案的銷毀符合規(guī)定手續(xù)。

            7、各單位內(nèi)部控制機(jī)制已經(jīng)建立,內(nèi)部審計(jì)制度健全,會(huì)計(jì)出納分設(shè),印鑒分管,按時(shí)按要求進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,財(cái)產(chǎn)清查的范圍、組織程序明確。

            8、內(nèi)部會(huì)計(jì)制度健全,執(zhí)行到位。貨幣資金業(yè)務(wù)辦理,支票管理,發(fā)票領(lǐng)用、繳存、銷毀等符合內(nèi)控制度要求,資產(chǎn)配置、處置符合國有資產(chǎn)管理辦法。

            9、建立會(huì)計(jì)電算化各項(xiàng)管理制度,配備會(huì)計(jì)核算專用計(jì)算機(jī),按規(guī)定設(shè)置操作權(quán)限和密碼,打印、裝訂賬薄、憑證,會(huì)計(jì)電算化工作符合規(guī)范的要求。

            三、查漏補(bǔ)缺,確保自查成效

            通過自查,我系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作總的情況是好的.,各單位都能嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作比較規(guī)范,但與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作考核標(biāo)準(zhǔn)相比,還有一定的差距,主要存在以下不足和問題:

            1、部分單位會(huì)計(jì)人員無會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

            2、個(gè)別記賬憑證的空行未注銷。

            3、內(nèi)部會(huì)計(jì)制度有待進(jìn)一步健全和完善;

            4、對財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育學(xué)習(xí)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

            針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,我們堅(jiān)持標(biāo)本兼治的原則,采取有效措施,靠實(shí)整改責(zé)任,逐條逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的整改:

            一是督促無證人員積極參加會(huì)計(jì)從業(yè)資格證培訓(xùn)考試,力爭全系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員都持證上崗;

            二是對記賬憑證空行未按規(guī)定注銷的,逐憑證整改完善,確保每一張記賬憑證都符合規(guī)定。

            三是舉辦財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)會(huì),加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢發(fā)展的能力,全面提升財(cái)會(huì)隊(duì)伍素質(zhì)。

            四是進(jìn)一步健全和完善內(nèi)部會(huì)計(jì)制度,建立會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長效機(jī)制,使全系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作的整體水平進(jìn)一步提高。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 20

            根據(jù)(20xx)12 號關(guān)于開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作大檢查的通知精神,我公司組建了自查工作小組,于20xx年10月27日—28 日,對公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

            一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查情況

            1、內(nèi)部控制方面

            此次自查內(nèi)容主要包括:資金管理制度、現(xiàn)金、支票的管理;采購業(yè)務(wù)的合同、驗(yàn)收及付款;存貨的崗位職責(zé)、存貨的驗(yàn)收、領(lǐng)用、保管;固定資產(chǎn)的分類、折舊、報(bào)廢;工程項(xiàng)目的結(jié)算等。 制定了《貨幣資金管理制度》,嚴(yán)格按授權(quán)批準(zhǔn)程序辦理資金業(yè)務(wù),未出現(xiàn)白條抵庫現(xiàn)象,建立了支票領(lǐng)、用、存臺賬; 針對采購業(yè)務(wù)、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目管理,制定了《物資訂貨、采購管理制度》、《存貨管理制度》、《倉庫管理制度》、《公司固定資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備采購管理細(xì)則》、《工程項(xiàng)目管理規(guī)定》等一系列制度規(guī)定。通過對訂貨、采購過程進(jìn)行有效管理控制,原(物)料、零件的品質(zhì)、價(jià)格、交期與數(shù)量能滿足生產(chǎn)的要求,采購過程制度規(guī)范,透明,手續(xù)齊全,以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。存貨安全完整,帳面清晰,存貨業(yè)務(wù)流程無差錯(cuò)。存貨的采購與審批、審批與執(zhí)行遵守了不相容原則。固定資產(chǎn)采購、驗(yàn)收、安裝、折舊、報(bào)廢的制度規(guī)范,手續(xù)齊全。

            工程項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算制度規(guī)范,流程清晰,無違規(guī)現(xiàn)象,保證了工程項(xiàng)目安全高質(zhì)順利進(jìn)行。

            2、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范方面

            此次自查內(nèi)容主要包括:會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及人員的設(shè)置、會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、原始憑證的取得、審核;會(huì)計(jì)憑證的'填制、審核、裝訂、保管;會(huì)計(jì)賬薄的核對、打印、裝訂;會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、上報(bào);財(cái)務(wù)信息化的管理制度、職責(zé)分工;會(huì)計(jì)檔案的管理制度、檔案室的設(shè)置、歸檔;會(huì)計(jì)監(jiān)督;資金和有價(jià)證券的管理等。

            公司設(shè)有獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)—財(cái)務(wù)部,現(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 1 人,會(huì)計(jì) 2 人,出納 1 人,各會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。嚴(yán)格按國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目;嚴(yán)格審核原始憑證,票據(jù)真實(shí),合法;會(huì)計(jì)憑證的表述與業(yè)務(wù)內(nèi)容一致,每一筆會(huì)計(jì)憑證都有審核人簽名,會(huì)計(jì)憑證裝訂整齊妥善保管,未出現(xiàn)丟失現(xiàn)象;會(huì)計(jì)賬薄中的賬賬、賬證核對相符,按年度打印會(huì)計(jì)賬薄并裝訂成冊;按會(huì)計(jì)制度和集團(tuán)公司規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表,按規(guī)定時(shí)間報(bào)送財(cái)務(wù)快報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表,并附報(bào)表分析。制定了《會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)崗位責(zé)任管理辦法》,按規(guī)定設(shè)置了相應(yīng)的電算化崗位分工;制定了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》,財(cái)務(wù)部設(shè)置了專門的檔案室,建立了會(huì)計(jì)檔案登記簿,定期收集、整理、歸案;重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)不存在不據(jù)實(shí)匯報(bào)的情況,會(huì)計(jì)人員對不合法、不完整的原始票據(jù),堅(jiān)決予以退回;制定了《貨幣資金管理制度》,費(fèi)用嚴(yán)格按審批權(quán)限報(bào)銷,按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶2個(gè),財(cái)務(wù)專用印鑒、錢、支票、賬認(rèn)真執(zhí)行分管制度。

            3、財(cái)務(wù)管理規(guī)范方面

            此次自查內(nèi)容主要包括:資金安全管理;往來賬款管理;固定資產(chǎn)管理;成本費(fèi)用控制;賬銷案存資金管理等

            嚴(yán)格按集團(tuán)公司和本公司貨幣資金管理制度執(zhí)行,銀行印鑒分別財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員保管,未擅自開設(shè)銀行賬戶;定期對往來賬款進(jìn)行核對,按規(guī)定提取壞賬準(zhǔn)備金;指定了專人對固定資產(chǎn)進(jìn)行管理,按規(guī)定計(jì)提折舊,按集團(tuán)公司規(guī)定處置報(bào)廢固定資產(chǎn);成本費(fèi)用開支審批手續(xù)齊全,核算規(guī)范,不存在人為列支成本費(fèi)用調(diào)節(jié)利潤的情況;設(shè)置了獨(dú)立的賬銷案存資產(chǎn)賬套,賬銷案存資產(chǎn)實(shí)物與賬案相符。

            二、以前年度檢查整改情況

            針對20xx年集團(tuán)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化檢查提出的整改事項(xiàng)進(jìn)行了以下整改:

            問題1:未制定本公司財(cái)務(wù)管理和規(guī)定,所有制度執(zhí)行參照**公司的制度和管理辦法。

            整改情況:分階段制定完善了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,分別于20xx年12月制定了6個(gè)管理制度(會(huì)計(jì)電算化崗位責(zé)任制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度、成本核算流程 、企業(yè)會(huì)計(jì)政策、內(nèi)部審計(jì)制度、企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度、應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法);20xx年1月制定了1個(gè)管理制度(差旅費(fèi)管理規(guī)定);20xx年3月制定了2個(gè)管理制度(貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度)。

            問題2:未建立檔案查閱登記簿。

            整改情況:20xx年12月已建立檔案查閱登記簿。

            三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題

            (一)內(nèi)部控制規(guī)范方面

            1、因本地供應(yīng)條件限制,合格供應(yīng)商的選擇有一定局限性。

            2、采購流程須進(jìn)一步完善。

            3、采購合同有的不規(guī)范。

            4、有時(shí)生產(chǎn)任務(wù)緊,人員少,驗(yàn)收不及時(shí),倉庫出入庫流程運(yùn)行不夠理想。

            (二)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范方面

            1、雖已設(shè)置會(huì)計(jì)檔案登記簿,但未有資料查閱的記錄。

            2、有少數(shù)憑證計(jì)數(shù)與所附原始單據(jù)不一致。

            3、由于會(huì)計(jì)人員少及能力的差異,會(huì)計(jì)崗位未實(shí)行定期輪換。

            (三)財(cái)務(wù)管理規(guī)范方面

            1、應(yīng)收款清收力度不夠,逾期沒有制定有效的方案。

            2、成本費(fèi)用未列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核。

            四、整改措施

            1、在保證采購成本不變的情況下,積極向外尋求更多的合格供應(yīng)商。

            2、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,進(jìn)一步完善和加大采購制度的執(zhí)行力度。對生產(chǎn)任務(wù)急需的小綜零星采購,可電話申請分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購,但需及時(shí)補(bǔ)辦采購手續(xù),保證采購流程的完整性。

            3、積極學(xué)習(xí)《合同法》,提高自身法律意識,完善采購合同,有效規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。

            4、加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃的管理,補(bǔ)充檢驗(yàn)驗(yàn)收人員,提高現(xiàn)有驗(yàn)收

            人員素質(zhì),保證倉庫出入庫流程的順利執(zhí)行

            5、及時(shí)對會(huì)計(jì)檔案資料查閱進(jìn)行登記。

            6、不定期進(jìn)行財(cái)務(wù)自查,及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)整改。

            7、組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī),適時(shí)增加財(cái)務(wù)人員,設(shè)置會(huì)計(jì)AB崗,以提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)水平。

            8、強(qiáng)化應(yīng)收款項(xiàng)制度執(zhí)行力,制定有效的收款方案,促使各項(xiàng)制度落到實(shí)處。

            9、加強(qiáng)可控成本的監(jiān)控,杜絕不必要的支出和成本,同時(shí)將成本費(fèi)用列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核。

            五、總體評價(jià)

            總體情況是會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作較扎實(shí),會(huì)計(jì)制度基本健全,制度執(zhí)行基本到位,會(huì)計(jì)核算核算比較規(guī)范,較好的執(zhí)行了國家有關(guān)法律法規(guī),會(huì)計(jì)信息基本真實(shí)反映了企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

            財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 21

            一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況

            衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)并配備專職會(huì)計(jì)人員開展會(huì)計(jì)核算工作。現(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 人,會(huì)計(jì) 人,出納 人。各會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》,在會(huì)計(jì)工作中都能嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的要求認(rèn)真履行職責(zé),沒有違法違紀(jì)行為。

            二、會(huì)計(jì)核算工作情況

            嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算.銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金

            管理符合國家規(guī)定。按照會(huì)計(jì)法和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,依法建立會(huì)計(jì)帳冊,正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。原始憑證的'格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序;記帳憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求及更正錯(cuò)誤憑證的方法等符合國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度設(shè)置、啟用、登記會(huì)計(jì)帳薄,會(huì)計(jì)帳薄的結(jié)帳.更正錯(cuò)誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證、帳帳、帳實(shí)相符。根據(jù)登記完整、核對無誤的會(huì)計(jì)帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì)計(jì)報(bào)表,定期向上級財(cái)政部門報(bào)送,并做到了數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、簽章手續(xù)齊全。

            三、會(huì)計(jì)檔案管理情況

            嚴(yán)格按照財(cái)政部.國家檔案局制定的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》管理會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,定期整理、立卷、歸檔。會(huì)計(jì)電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質(zhì)檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案,妥善保管。會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱、銷毀等手續(xù)嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

            四、內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)監(jiān)督方面

            衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督,增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性為目的。保證會(huì)計(jì)工作規(guī)范有序進(jìn)行,近幾年來相繼制定了加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的制度、規(guī)定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)工作人員職責(zé)》等工作規(guī)章,明確了會(huì)計(jì)工作領(lǐng)

            導(dǎo)責(zé)任制,建立并執(zhí)行會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制。帳務(wù)處理程序制度。內(nèi)部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財(cái)產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會(huì)計(jì)管理及監(jiān)督制度。并且對各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確的規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理監(jiān)督工作。

            五、存在的問題和今后打算

            一是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢下還需進(jìn)一步完善。

            二是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作。

            三是財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)。針對以上問題我局將及時(shí)糾改,在措施上既要抓好制度建設(shè)和會(huì)計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè),更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí)。

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