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          原材料采購管理制度

          時間:2023-06-27 15:27:15 賽賽 制度

          有關原材料采購管理制度(通用15篇)

            在現在社會,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家整理的有關原材料采購管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

          有關原材料采購管理制度(通用15篇)

            原材料采購管理制度 1

            第一章總則

            第一條為了加強對原料采購業務的內部控制,規范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據國家相關法律法規以及集團公司要求,制定本制度。

            第二條制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

            第三條在建立并實施采購業務內部控制度中,至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制,并采取相應的控制措施:

            一)權責分配和職責分工應當明確,機構設置和人員配備應當科學合理;

            二)采購計劃和審批程序應當明確;

            三)采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰,對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;

            四)付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

            第二章職責分工與授權審批

            第四條建立采購業務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、權限。

            采購業務的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責為:

            市場部:

            一)采購計劃審批;

            二)詢價與確定供應商;

            三)采購合同的審核與備案;

            四)付款的審核。銷售部:

            五)采購、驗收;

            第五條建立采購與付款業務的授權制度和審核批準制度,并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業務。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。

            第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務,并在采購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件盒憑證的相互核對工作。

            第三章采購計劃與審批控制

            第七條建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上,明確采購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

            第八條加強采購業務的'計劃管理。對計劃采購項目,市場部應當嚴格按照計劃執行采購業務;對于計劃采購項目,要有完善的審批手續。

            第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

            第四章采購與驗收控制

            第十條建立采購與驗收環節的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定,確保采購過程中的透明化。

            建立供應商評價制度,由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價,包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價,并根據評價結果對供應商進行調整。

            第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

            第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質比價,并按規定的授權批準程序確定供應商。

            第十三條制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收,并對本批次材料負責。對驗收過程中發現的異常情況,負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

            第五章付款控制

            第十四條市場部、財務部在辦理付款業務時,應當對采購合同約定付款條件以及采購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

            第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續,加強預付賬款和定金的管理。

            加強對預付賬款的監控,定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施,盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

            第十六條加強應付賬款和應付票據的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

            第十七條建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符,應當查明原因,及時處理。

            第六章監督檢查

            第十九條建立對采購業務的監督檢查制度,明確監督檢查人員的職責權限,定期或不定期地進行檢查。

            第二十條對監督檢查過程中發現的,在采購業務中的薄弱環節,供應部應當采取措施,及時加以糾正和完善。

            原材料采購管理制度 2

            為加強原材料采購的管理,根據股東會決議,結合本公司的實際情況,制定本制度:

            一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務科完成。

            二、對于大宗材料的'采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格,并永不合作。

            三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產需要。

            確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。

            四、生產用原材料設專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續,材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

            五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

            六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實,確保生產成本最小化。

            原材料采購管理制度 3

            1、目的

            加強食品安全管理工作,嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本,確保員工身體健康和食品安全

            2、適用范圍

            適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

            3、職責

            3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施,各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作,并嚴格執行招標結果

            3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

            4、基本原則

            4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則,選擇符合使用要求,質價比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優質服務。

            4.2參與采購招標工作人員,要以對企業餐飲工作高度負責的精神,力求節約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。

            4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制,實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發,本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

            4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的,可建議其回避。

            5、招標小組設立及招標企業的確定

            5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行,堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則,設立采購招標小組,成員包括:行政管理部物業室主管,各事業部行政管理部部長,行政管理部物業室餐飲組監理,各事業部行政管理部餐飲監理,各餐廳經理,財務餐廳專職會計,餐廳售賣會計,采購員。

            5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括:營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

            5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察,實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

            5.4與考察后并通過初步認可的供應商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責任書》,《服務承諾書》,并向財務部門上交產品服務質量保證金。

            5.5供應商如有以下行為的,應取消其參與招標的資格:以虛假資信材料,騙取合法供應資

            格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的.。

            5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行,每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

            5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范,各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管,并按年度歸檔備查。

            6定標

            6.1在質量服務保證的前提下,以市場價格為依據,低價中標。在質量、價格、服務同等條件下,優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

            6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

            6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致,并在原材料評定表上簽名。

            6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督,采購標工作按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

            6.5對在采購招標工作中,工作程序違反國家法規及公司規章制度,對公司造成損失的,應根據法律及相關制度追究其責任。

            7驗收入庫

            7.1經招標后確定的供貨企業,各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

            7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,要求供應商承擔相應檢測費用,迅速完成原材料供應商更換工作,以免造成食品安全事故和經濟損失。

            7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測,確保供貨質量。

            8費用結算

            8.1供應商辦理結算手續時,應提供增值稅發票及公司驗收單據。

            8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

            原材料采購管理制度 4

            一、食堂采購員必須到持有衛生許可證且相對固定的經營單位采購食品,按有關規定進行索證(食品生產經營衛生許可證、產品檢驗合格報告書),并做好相關記錄,保證食品質量。

            二、食堂采購員不得采購腐爛變質、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的`食品,不得采購未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品,不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

            三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收,并定期檢查,倉管人員發現有腐爛變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理,不得入庫或出庫,驗收檢查情況必須有記錄。

            四、食品貯存應有相對獨立的存放間,并有防鼠、防蠅、防塵等設施,做到通光、通風。

            五、食品存放必須置于貨架上,做到分類、分架、隔墻、離地存放。

            六、保存在冷藏設備里的食品,必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。

            七、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。

            原材料采購管理制度 5

            1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行采購。

            2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》,把好食品衛生關。

            3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料,不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

            4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

            5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時,必須驗看動物檢疫部門出具的'體驗合格證明。

            6.對大宗食品原料實行定點采購制度,對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。

            7.實行“陽光采購”,價格監督機制,采購的食品原料須公布價格,接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查,隨時調整采購食品、原料的價格。

            8.采購的一切食品、原料,必須經過驗收登記后,方可結帳、報帳。

            原材料采購管理制度 6

            1、堅持大宗食品原、輔料(米、面、油、肉類、調味品等)和食品添加劑定點采購,蔬菜、水果等應相對固定采購地點。

            2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”:有衛生許可證、有營業執照、有質檢合格證;向供貨方索要合格的貨驗報告,索要規范的'供貨票據。

            3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關規定,嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。

            4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常,含有毒、有害物質或被有毒物質污染,可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。

            5、食品采購定人、定責、定崗,必須有兩人采購,每購必記。

            原材料采購管理制度 7

            采購業務是保證餐廳為客人提供優質服務的前提,本身由許多環節組成,只有將這些環節緊密連接,才能保證采購工作的順利進行。

            一、先申請再申批、確認采購單,生產部門提出采購要求、采購申請,必須經過分管領導或部門經理批準,采購員根據“采購申請單”的訂貨要求來制定采購計劃。

            二、按采購計劃和訂貨單向供貨商訂貨或去市場采購,同時給驗收部門一份采購申請單,以備驗收核對。

            三、組織采購和運輸:到貨后,將貨品交驗收部門驗收入庫,鮮活原料要及時能知廚房辦好申領手續及時領走,防止變質,影響食用。對于驗收中發現未達到或不符合規格質量要求的'原料,要及時與供貨商交涉,要求更換、退貨、索賠。

            四、單據處理:驗收部門將貨票驗證簽字后,采購部門再交財務部審核,然后向供貨商支付貨款。

            五、退貨:退貨是保證采購原料的品質、規格、價格、數量的重要手段,它包括采購部門向供應單位退貨和倉儲部門、生產部門向采購部門退貨。退貨的前提是未按合同或采購規格要求采購的商品及變質不能使用的商品。退貨時環節不要擅自推卸責任,及時總結經驗和教訓,減少事故和損失。

            原材料采購管理制度 8

            原材料是直接制約產品質量的關鍵要素,原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環節,所以,選好原材料進貨渠道,搞好原材料的購進、驗收與保管是企業經營者尤其要關注的管理內容。為了保證企業產品質量,確保產品的安全性,就必須從源頭上狠抓原材料的質量。為此,制定以下管理制度:

            一、組建“原料采購小組”:

            原料采購小組成員由供銷部經理、庫房管理員、檢驗員三人組成,共同擔負企業生產原料的購進與驗收任務。

            二、原材料采購制度:

            1、經過考察和以前的合作歷史,確立一批符合企業《采購物資技術標準》的合格供貨方,并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。

            2、原料購進時,“采購小組”要共同定價和檢驗質量,做到一人不談價,單人不進貨。

            3、購貨時,要嚴格按照企業的.《采購物資技術標準》要求進行,嚴格控制原料質量。

            4原材料購進前,要堅持索要供貨方的《衛生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。

            三、原材料檢驗制度:

            1、購進的原料在入庫前,檢驗人員對購進的原料按《采購物資技術標準》進行檢驗。合格的填寫《進貨檢驗記錄》,入庫。不合格愛地經貿有限公司

            的做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》,放置庫外退回供貨方,嚴禁入庫和投入一線生產。

            2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態度,不得馬虎粗心,防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假,否則按公司懲罰條例處理。

            4、檢驗人員對每次的檢驗結果,應嚴格按檢驗單上表格所示內容進行如實填寫,并要簽署本人姓名,作為責任依據。

            5、只有經過檢驗達到質量標準,并由檢驗員簽署“合格”的原材料,庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。

            6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時,檢驗員應速向部門主管匯報安排生產部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。

            7、對于隨機抽樣物,在發現有疑點時應反復多抽樣,以防誤差嚴重。

            9、對于需使用儀器等檢測工具時,應校正確認工具合格后方能使用。

            10、檢驗人員應依據情況,在必要時對所檢材料向相關部門提出改善意見和建議。

            11、反饋進料檢驗情況,及時將原材料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內,供采購部門掌握情況。

            原材料采購管理制度 9

            一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。

            二、定點采購食品及食品原料,采購定型包裝食品時要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等,采購肉、禽類食品要索取檢疫證明,采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。

            三、建立索證檔案,索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。

            四、每次采購食物均要向貨主索要收據,并保存收據至食品進食后無異常。

            五、食堂食品采購采用公開、公平、定期(2年)招標3家以上供應商的方式進行,通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。

            六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

            七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。

            八、食品的.采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數量、質量要求,交食堂管理員,管理員初核后報行政后勤科負責人審核,審核通過后做好記錄并通知送貨人,送貨人必須按品名、數量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。

            九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行;干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則,有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。

            十、定性包裝食物的驗收。

            (一)檢驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符;

            (二)檢驗生產日期、保質期,如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收;

            (三)檢驗包裝是否有廠家、廠址;

            (四)檢驗食物外觀:有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等;

            (五)嗅氣味,是否有異味;

            (六)手感,是否有異樣。

            十一、非定型包裝食物的驗收。

            (一)看:是否有腐爛、霉變的食物;

            (二)聞:是否有異味;

            (三)手感有無異樣;

            (四)蔬菜是否新鮮。

            十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數量、單價等方面的驗收,杜絕變質、霉爛的食品進入食堂,驗收合格后雙方簽字確認,嚴禁驗收后不簽字。

            十三、食品驗收中發現霉爛變質應予以當場清退。

            十四、食品采購驗收過程中如有重大問題,應及時逐級匯報以便及時解決問題。

            原材料采購管理制度 10

            (一)嚴格審驗供貨商(包括銷售商或者直接供貨的生產者)的許可證和合格的`證明文件。

            (二)對購入的材料,索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

            (三)購入原材料時,索取供貨商出具的正式銷售發票;或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證,并留具真實地址和聯系方式;銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

            (四)索取和查驗的營業執照(身份證明)、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票(憑證)應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查,相關檔案應當妥善保管,保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

            原材料采購查驗記錄制度

            (一)每次購入原材料,如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

            (二)采取賬簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存,保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

            (三)管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況,對即將到保質期的材料,應當在進貨臺賬中作出醒目標注,并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示;對超過保質期、變質、質量不合格等,應當立即停止使用,進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理,處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。

            原材料采購管理制度 11

            (一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛生安全,必須定點采購食品。

            (二)不采購不符合食品衛生標準的食品和原料。

            (三)不采購無衛生許可證的食品生產經營者供應的'食品及原料。

            (四)采購農貿市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。

            (五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有qs標志(質量安全認證)。

            (六)食品采購回來,要經2人以上驗收,并有驗收記錄。

            (七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛生標準的食品,食堂不得加工、使用。

            凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質食品。

            (八)采購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮,不采購變質食品。

            原材料采購管理制度 12

            一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規定的食品。

            二、進貨前應查驗供貨商資質,不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。

            三、做好進貨查驗工作,查驗采購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求,不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料,不得采購無產地、無廠名、無生產日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。

            四、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品,并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的.肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。

            五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品應嚴格索證索票,包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單等。

            六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄,指定專(兼)職人員負責,并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容,或者保留載有上述信息的進貨票證。

            七、臺賬存放應方便查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。

            原材料采購管理制度 13

            一、根據《食品衛生法》要求,必須到持有衛生許可證的生產經營單位采購食品、原料與輔料。

            二、米、面、油、肉、調料等大宗物資采購必須在正規市場、通過正規渠道或向教育機關招標入圍的廠商采購。

            三、采購、驗收食品必須向廠商索證(衛生許可證、檢驗、檢測化驗報告、產品合格證、化驗單、商標、企業法人營業執照、法定代表人身份證、市場攤點證等)驗證,畜禽肉食類產品要索取檢疫合格證。

            上述各證必須一一對應與食品保持一致,同種不同規格的食品必須做到每一規格一證。

            應與相對固定供應的廠商簽訂意向協議書,協議書內必須載明廠商保證退貨換貨等、以及索賠與承擔食品質量衛生的.條款,以保證食品質量和安全。

            四、禁止采購、驗收一切有害人體健康的食品或不符合食品衛生標準和要求的食品。

            五、禁止采購、驗收超過保持期限的食品或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

            定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書、商品標志、品名、廠商家名稱、廠址、生產日期、保存(保質)期等內容,不得采購不具有品名、產地、廠名、生產日期、保質期限、批號或等標識的定型包裝食品,進口食品必須有中文標識。杜絕采購假冒偽劣產品。

            六、采購、驗收要進行感官檢查,對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷,禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。

            原材料采購管理制度 14

            為了做好學校后勤保障工作,使食堂食品采購做到公正、公平、公開、安全,做到服務育人,使在校師生安心工作和學習,特制定本制度:

            一、采購

            1、由學校通過公開報名審核確定各供貨單位名單,同類食品原料的供貨單位原則上定為2-3家。供貨單位調整時,須及時報學校總務處備案。

            2、食堂食品原料采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

            3、在保質保量的前提下,通過各供貨單位的報價,以最低價確定供貨單位。所定原料價格及供貨單位以本次采購有效。

            4、采購的`食品原料必須是新鮮、無變質、無污染,符合食品要求,并提供相應批次的檢疫證明。肉應為當日檢驗合格的新鮮豬肉,食用油應采用原包裝色拉油(非轉基因)或菜籽油。

            5、各食堂所用食品原料實行學校統一采購,嚴禁私購;需采購的食品原料(米面油等易保存原料除外)應按下列程序進行:各樓層負責人上報采購數量與品種→食堂辦公室匯總→集中打價與定價→確定供應商。由食堂辦公室統計好每天所需原料的品名、數量,并作好記錄,于前一天通知供貨人,供貨人必須按品名、數量按時按點送貨到校。交貨的地點在學校食堂規定的區域,不得直接送進食堂的生產場所。

            6、米面油等易保存原料由食堂辦公室提前三天通知供貨人。

            二、驗收

            1、食堂食品原料的驗收由各樓層責任人及食堂辦公室負責驗收。驗收的地點在學校食堂規定的區域,不得直接送進食堂的生產場所。

            2、供貨單位必須主動提供相關證件(檢驗、檢測化驗報告、產品合格證等),畜禽肉食類產品要提供相應批次的檢疫合格證。

            上述各證必須一一對應與食品保持一致,同種不同規格的食品必須做到每一規格一證。

            凡定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書、商品標志、品名、廠商家名稱、廠址、生產日期、保存(保質)期等內容。

            3、凡不能提供相關證件、驗收中發現霉爛變質或以次充好食品的,各樓層責任人應予以當場退貨,食堂辦公室當班人負責督辦。

            4、凡出現退貨情形,按退貨量的同等價值1~2倍罰款,退貨累計4次者沒收其保證金,并取消其供貨資格。

            5、各樓層責任人及食堂辦公室對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收。同時記錄食品的品名、數量、價格,并有各樓層責任人及食堂辦公室負責人的簽字。

            6、食品采購驗收過程中如有重大問題,應及時向學校主管部門匯報以便及時解決問題。同時由食堂辦公室做好情況記錄并由送貨人簽字以備案。

            原材料采購管理制度 15

            為加強學校食堂管理,規范食堂采購制度,提高學校食品衛生安全,保障師生健康,特制定本制度。

            一、采購原則

            1、學校食堂的食品,必須購買新鮮、保健食品和食品輔料,杜絕購買食品或食品衛生法等法規禁止的原料。

            2、食品必須從持有有效衛生許可證的食品生產單位購買。購買糧油、肉類、調味品和其他定型包裝食品,必須從供應商處獲得營業執照、衛生許可證和產品檢驗檢疫證書或檢驗報告的復印件,并存檔備查。

            3、學校食堂購買的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫采購收據文件。

            二、采購系統

            1、學校成立了15個采購團隊,每個團隊由一名校級領導、一名中層領導和一名教師組成,依次進行采購。

            2、食堂勞務承包商指定一名專職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的.品種、數量和單價通過短信發送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點和批準單價。

            3、由食堂勞務承包商指定的專職人員和學校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。

            4、當日菜品和原材料到達食堂時,輪換采購小組成員應到場親自檢查數量和重量,并在采購文件上簽字。

            5、對于學校食堂的大宗食品采購,應進行招標。

            三、托管系統

            1、當當天在食堂購買的所有物品進出倉庫時,必須有兩名店主同時在場。

            2、學校在食堂倉庫和操作室的每個可接近的地方安裝監控設備,并將監控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監控。

            3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時,必須經學校總務部門報告后才能帶出。

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